河池民族农业学校2019年部门预算及“三公”经费预算
编制说明
第一部分:部门概况
一、基本情况
深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕我市“十二五”规划的总体要求,深化改革,保证重点,促进经济结构调整和经济发展方式转变;大力调整支出结构,严格控制一般性支出,着力保障和改善民生;继续深化预算改革,完善财政供给政策,创新财政资金分配机制,努力构建以改善民生和促进发展为重点,以提高公共服务水平为目标,以绩效评价结果为导向,以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制,确保教学管理和后勤保障工作的正常运转。
1、保增长、促发展原则
坚持“节约”与“集约”并重,一方面要牢固树立长期过“紧日子”思想,做到勤俭办事,另一方面要积极盘活存量资金,把闲置、沉淀的资金用好,集中有限的资金用于保稳定、调结构、促发展,提高资金使用效益。要坚持“综合统筹、先收后支、保证重点、收支平衡”的原则,以有限财力尽可能办更多的事,努力改善全校师生的工作和学习环境,使教育事业和建设项目有序健康发展。
2、优化结构、加强重点原则
保障机构正常运转、完成日常工作任务,在财政拨款有限及招生困难,中专生源锐减情况下,更要充分利用农业学校得天独厚的人才资源多渠道开办各种培训班增加收入(上级要给予一定的政策支持)以弥补单位的资金不足。着力保障学校日常教学、学生生活安全及教师队伍的稳定性、改善教职工生活环境。
3、厉行节约原则
转变发展观念,形成节约型增长方式,是党的十六届五中全会明确的我国经济增长方式的发展目标。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外,要审视本单位现有经费合理安排,尽量压缩日常不必要的工作经费开支。坚持“节支即是增收”的理念,积极创新支出管理体制机制,加强对财政资金拨付的管理、健全现金使用监督制度;做到“有预算不超支,无预算不开支”,完善经费管理办法,规范津贴补贴发放机制,尽量压缩 “电、水、油、纸”等方面开支;严格遵守财经纪律监督程序,做到各部门购买办公用品,维修材料要进行事前审核、事中跟踪监控、事后全盘记录,切实提高财政资金使用效益。
二、部门主要职责
根据上级有关文件规定,本部门主要职责是:
1.贯彻执行国家有关农业中专教育的方针政策及法律、法规;研究河池农业发展战略,参与推动多元化农业服务体系建设。
2.培养中专学历农业人才,以及多渠道举办各类职业教育,举办植物生产、动物生产、农业经济管理等学科中专学历教育。
3.宣传推广先进农业技术。
4.开展各类农业实用技术培训,提高农业从业人员素质。
5.开展农业科学技术研究工作。
6.承办上级交办的各项农业专业技术培训和其他事项。
三、2019年主要工作任务及目标
2019年,我校将按照上级部门的指示,发挥自身的办学优势,与时俱进,完善办学条件的不足,加强招生、培训和科研工作,努力按既定的工作目标完成职教攻坚任务的同时,整合教学资源,合理利用现有的教师资源,使学校的办学状况得到进一步的改善,提高学校的经济效益和社会效益。
四、部门设置和人员情况
广西河池民族农业学校系河池市农业局二层机构,属全额拨款事业单位,人员情况如下表:
单位:人
项 目 |
合 计 |
行政
单位 |
财政拨款
事业单位 |
财政补助
事业单位 |
编外长期
聘用人员 |
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参公 |
其他 |
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编制数 |
84 |
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84 |
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在职人数 |
89 |
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79 |
10 |
其中:在岗人数 |
89 |
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79 |
10 |
离退休人数 |
68 |
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68 |
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其中:离休人数 |
1 |
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1 |
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退休人数 |
67 |
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67 |
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第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年收支总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入总预算1496.41万元,同比增加378.81万元,同比增长33.89%。其中:
一般公共预算拨款1236.41万元,同比增加205.81万元,增长19.97%。纳入财政专户管理的收入安排的资金82万元,同比增加6万元,增长7.89%。其中:教育收费收入安排的资金82万元,同比增加6万元,增长7.89%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金178万元,同比增加增加167万元。其中:其他收入安排的资金178万元,同比增加167万元。
(二)、支出预算说明
2019年支出总预算1496.41万元。其中基本支出预算1189.41万元,占支出总预算79.48%,同比增加199.31万元,增长20.13%;项目支出预算307万元,占支出总预算20.52%,同比增加278.6万元,增长980.98%。
1、按支出功能分类科目划分,共分为29类,其中:
教育支出类科目1174.29万元,占支出总预算78.47%,同比增加354.73万元,增长43.28%;社会保障和就业支出类科目145.37万元,占支出总预算9.71%,同比增加15.68万元,增长12.01%;医疗卫生健康支出类科目91.15万元,占支出总预算6.10%,同比增加5.4万元,增长6.29%;住房保障支出类科目85.6万元,占支出总预算5.72%,同比增加6.34万元,增长8%.
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算1189.41万元,占支出总预算79.48%,同比增加199.31万元,增长20.13%。其中:工资福利支出预算1095.02万元,占基本支出预算92.06%,同比增加146.82万元,增长15.48%。商品和服务支出预算19.51万元,占基本支出预算1.64%,同比增加5.99万元,增长44.30%。对个人和家庭的补助支出预算74.88万元,占基本支出预算6.30%,同比增加46.50万元,增长163.85%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算307.00万元,占支出总预算20.52%,同比增加278.62万元,增长981.75%。其中:工资福利支出72万元,占项目支出23.45%,同比增加43.6万元,增长153.52%;商品服务支出123万元,占项目支出40.07%,同比增加66.4万元,增长117.31%;对个人和家庭的补助11万元,占项目支出3.58%,同比增加9万元,增长450%;资本性支出101万元,占项目支出32.90%,同比增加83.5万元,增长477.14%。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算支出预算1236.41万元,占支出总预算82.63%。其中:基本支出预算1189.41万元,占一般公共预算支出96.20%,同比增加199.31万元,增长20.13%;项目支出预算47万元,占一般公共预算支出3.80%,同比增加6.5万元,增长16.05%。
1、按支出功能分类科目划分其中:
教育支出类科目914.29万元,占一般公共预算支出73.95%,同比增加181.73万元,增长24.81%;社会保障和就业支出类科目145.37万元,占一般公共预算支出11.76%,同比增加15.68万元,增长12.09%;卫生健康支出类科目91.15万元,占一般公共预算支出7.37%,同比增加5.28万元,增长6.15%;住房保障支出类科目85.60万元,占一般公共预算支出6.92%,同比增加6.34万元,增长8.00%.
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算:
基本支出预算1189.41万元,占一般公共预算支出96.20%,同比增加199.31万元,增长20.13%。其中:工资福利支出预算1095.02万元,占基本支出预算支出92.06%,同比增加146.82万元,增长15.48%。商品和服务支出预算19.51万元,占基本支出预算支出1.64%,同比增加5.99万元,增长44.3%。对个人和家庭的补助支出预算74.88万元,占基本支出预算支出6.30%,同比增加46.50万元,增长163.85%。
(2)项目支出预算:
项目支出预算47万元,占一般公共预算支出3.80%,同比增加6.5万元,增长16.05%。其中:资本性支出预算35万元,占项目支出预算74.47%。商品和服务支出预算12万元,占项目支出预算25.53%。
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费预计开支为: 公务接待费支出预算:3.00万元,公务用车运行维护支出预算:4.50万元,培训费支出预算:4.50万元。
(二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算支出预算为0万元。
四、2019年公共财政资金安排的政府采购预算情况
2019年公共财政资金安排的政府采购预算经费为0万元。
五、国有资产占用情况说明
截止2018年12月,我单位无可使用车辆。