河池市林业科学研究院2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第二部分 河池市林业科学研究院 2019年部门预算报表(详见附件) 2
河池市林科院部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2019〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕9号)要求,现将河池市林科院2019年部门预算及“三公”经费预算公开如下:
第一部分 河池市林业科学研究院概况
河池市林业科学研究院的主要职责是:开展林学、林木遗传育种,森林保护学研究;园林植物与观赏园艺研究;野生动植物保护与利用研究;水土保持与文治荒漠化研究;林业技术推广应用;开展核桃等油料树种的种质资源收集、品种创制、丰产培育、低产改选、推广示范等工作。
根据河编[2015]82号文,成立河池市林业科学研究院,加挂河池市核桃研究所牌子,为河池市核桃产业发展局管理的正科级事业单位,核定财政全额拨款事业编制25名,其中院长(正科长级)1名,副院长(副科长级)2名,原河池市林业科学研究所在职在编的19人和退休人员48人划入河池市林业科学研究院管理;现实有在职在编人员22人,退休人员51人。
本部门共有车辆3辆,实有车辆3辆。其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第二部分 河池市林业科学研究院 2019年部门预算报表(详见附件)
第三部分 2019年部门预算报表及“三公”经费编制说明
2019年收入总预算567.45万元,同比增加16.16万元,同比增长2.93%。其中:一般公共预算拨款567.45万元,同比增加16.16万元,增长2.93%。政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。其中:教育收费收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。
2019年收入比2018年增加16.16万元,主要原因是我单位2018年度退休2人,2018年9月新考入4人,增加各项工资福利等人员经费收入。
2019年支出总预算567.45万元,基本支出预算292.45万元,占支出总预算51.54%,同比增加61.16万元,增长26.44%;项目支出预算275万元,占支出总预算48.46%,同比减少45万元,下降14.06%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1、社会保障和就业类科目支出34.4万元,占支出总预算6.06%,同比增加1.7万元,增长5.2%。
2、卫生健康支出27.74万元,占支出总预算4.89%,同比增加1.69万元,增长6.49%。
3、农林水支出486.46万元,占支出总预算85.73%,同比增加12.06万元,增长2.54%。
4、住房保障支出18.84万元,占支出总预算3.32%,同比增加0.7万元,增长3.86%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算、项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算292.45万元,占支出总预算51.54%,同比增加61.16万元,增长26.44%。其中:
(1)工资福利支出预算245.45万元,占基本支出预算83.93%,同比增加28.25万元,增长13.01%。
(2)商品和服务支出预算3.27万元,占基本支出预算1.12%,同比增加0.12万元,增长3.81%。
(3)对个人和家庭的补助支出预算43.72万元,占基本支出预算14.95%,同比增加32.78万元,增长299.63%。
2、项目支出预算。
项目支出预算275万元,占支出总预算48.46%,同比减少45万元,下降14.06%。
项目支出预算安排275万元,用于各项林业科研及核桃产业发展专项工作运转所需的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
2019年支出比2018年增加16.16万元,主要原因是我单位2018年度退休2人,2018年9月新考入4人,增加各项工资福利等人员经费支出。
2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%;
2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门公共财政拨款共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径), 该项预算安排与上年对比无变化。
1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年相同,没有安排支出费用。
2、公务接待费2019年预算为零,与上年对比无变化。
3、公务用车费2019年预算为2万元,与上年对比无变化。
第四部分 其他重要事项说明
2019年本部门机关运行经费预算支出0 万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金275万元,自评覆盖率达到100%。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件详情:附件1:2019预算公开报表-市林科院