一、主要职能
河池市城市管理综合执法局具有行政执法主体资格,负责行使:
(一)城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;
(二)城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;
(三)城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;
(四)城乡规划、建筑管理方面法律、法规、规章规定的,对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设,未经批准进行临时建设,未按照批准内容进行临时建设,临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除,未取得施工许可证或者开工报告擅自施工的行政处罚权;
(五)环境保护方面法律、法规、规章规定的,对在人口集中城区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料,在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及市人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质,在城市建成区内人口集中地区露天烧烤食品的行政处罚权;
(六)工商行政管理方面法律、法规、规章规定的,对在商品交易市场外、店面外以及居民小区外无照从事经营活动的行政处罚权;
(七)国土资源管理方面法律、法规、规章规定的,对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖、出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染,买卖或者以其他形式非法转让土地,违法占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,非法占用土地,将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权;
(八)道路运输管理方面法律、法规、规章规定的,对客运经营者、货运经营者未采取必要措施防止货物脱落、扬撒等的行政处罚权;
(九)防洪和河道管理方面法律、法规、规章规定的,对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,倾倒垃圾、渣土,采砂、取土、淘金或者爆破、钻探、挖筑鱼塘等,开展市场集贸活动,种植阻碍行洪的林木或者高杆植物,修建围堤、阻水渠道、阻水道路,围垦湖泊、河流,擅自砍伐护堤护岸林木的行政处罚权;
(十)履行法律、法规、规章和市人民政府规定的其他职责。承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
河池市城市管理综合执法局决算是由局机关和局二层单位、城管支队、国土支队、规划支队共4个单位构成。
附件:2016年财政拨款收支预算总表
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财政拨款收支预算总表 |
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单位名称:河池市城市管理综合执法局 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
一、一般公共服务支出 |
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一、一般公共预算拨款 |
1,201.77 |
二、外交支出 |
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经费拨款 |
1,076.77 |
三、国防支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
125.00 |
四、公共安全支出 |
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二、政府性基金预算拨款 |
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五、教育支出 |
6.55 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
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六、科学技术支出 |
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四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
0.41 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
47.13 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
1,084.78 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1,201.77 |
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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五、上年结余收入 |
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二十、住房保障支出 |
62.89 |
一般公共预算拨款结余 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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政府性基金预算拨款结余 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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财政专户拨款结余 |
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二十三、预备费 |
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其他结余 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
1,201.77 |
支 出 总 计 |
1,201.77 |
河池市城市管理综合执法局公开2016年部门预算说明
河池市城市管理综合执法局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2016〕3号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市城市管理综合执法局本级)部门预算公开如下:
第一部份 2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2016年收入总预算1201.77万元。
公共财政预算拨款1201.77万元,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
2016年支出总预算1201.77万元,基本支出653.77万元,项目支出548万元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
城乡社区支出类科目1084.79万元。
教育支出类科目6.55万元。
社会保障和就业类科目0.41万元。
医疗卫生类科目47.13万元。
住房保障支出类科目62.89万元。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算653.77万元。
工资福利支出预算 500.99万元。
商品和服务支出预算76.8万元。
对个人和家庭的补助支出预算75.98万元。
2、项目支出预算。
项目支出预算548万元。
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费4.5万元,主要用于局机关“两违”整治工作和按规定开支的各类公务接待费用。
第二部份 部门预算公开报表