第一部分 广西河池水利电力建筑工程处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 广西河池水利电力建筑工程处2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算拨款支出预算表(功能分类科目)
三、一般公共预算拨款支出预算表(经济分类科目)
四、一般公共预算拨款“三公”经费预算表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 广西河池水利电力建筑工程处2017年部门预算情况说明
第一部分 广西河池水利电力建筑工程处概况
一、主要职能
广西河池水利电力建筑工程处为河池市水利局管理的副处级企业化管理自收自支的事业单位,主要职能是:
(一)负责水利水电设施的建设和施工管理、水库兴建(除险加固)、水利枢纽工程、电站、泵站的兴建(除险加固)及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工任务。
(二)负责水利水电工程金属结构、机电设备安装及防汛抗旱、应急抢险、堤防除险加固、农村饮水安全、小型水利设施等农田基本建设任务等项目建设。
(三)负责送变电线路(含电缆工程)和同电压等级变电站工程的施工任务。
(四)负责城市道路工程、给水厂、液化气贮罐场(站)及生活垃圾转运站等市政工程的施工任务。
(五)承办主管部门的其他事项。
二、部门预算单位构成
我单位为自收自支企业化管理事业单位,现有在职人员30人,退休人员150人,离休人员1人,其中离休人员的津贴补贴由河池市财政局发放。
内设5个机构:办公室、财务科、总工程师室、投标管理科、工程管理科。
第二部分 广西河池水利电力建筑工程处2017年部门预算表
附件“广西河池水利电力建筑工程处2017年部门预算报表”,包括:
一、财政拨款预算收支总表
二、一般公共预算拨款支出预算表(功能分类科目)
三、一般公共预算拨款支出预算表(经济分类科目)
四、一般公共预算拨款“三公”经费预算表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 广西河池水利电力建筑工程处2017年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况
广西河池水利电力建筑工程处2017年收入总预算4.42万元,主要为1位离休老干部的津贴补贴和离休人员公用经费。
二、一般公共预算财政拨款情况
(一)一般公共预算经费拨款规模情况
2017年一般公共预算经费拨款4.42万元,比 2016年预算数4.15万元增加0.27万元。
(二)一般公共预算经费拨款结构情况
农林水支出4.42万元,占支出总预算100%。
三、一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出4.42万元,其中(按经济科目分类):
人员经费4.31万元,主要包括对个人和家庭的补助和支出;
公用经费(商品和服务支出)0.11万元,主要包括其他商品和服务支出。
四、“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算数为0万元。
五、收支预算情况
2017年收支总预算4.42万元,按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。
六、收入预算情况
2017年收入预算4.42万元,其中,经费拨款4.42万元,占收入总预算的100%;
七、支出预算情况
2017年支出预算4.42万元,其中,基本支出4.42万元,占支出总预算的100%。