河池市扶贫开发办公室2017年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
第一部分:部门概况
一、扶贫办及所属事业单位概况
(一)基本情况
根据河政办发﹝2011﹞57号文件规定,本部门主要职责是:
(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施全市扶贫开发工作计划。
(二)根据自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全市扶贫开发总体规划和年度实施方案。
(三)根据自治区年度下拨的财政扶贫计划资金指标(不含以工代赈资金、少数民族发展资金,下同),负责和组织有关部门研究财政扶贫资金的投向和分配计划。
(四)负责扶贫项目实施监督、扶贫效益追踪和各项扶贫措施落实情况督查;指导、监督扶贫资金、物资的投放和使用;组织全市贫困状况的监测与统计。
(五)协助市委、市人民政府组织和动员社会各界支持、参与扶贫开发,检查督促落实市直单位挂钩扶贫责任制;负责市内外对口帮扶协作,组织开展扶贫对外交流与合作。
(六)组织开展扶贫搬迁工作;负责全市扶贫信贷的计划、协调和组织实施工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。
(七)承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作;参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。
(八)负责指导外资扶贫项目的实施。
(九)承担革命老区建设委员会办公室的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作;联系市革命老区建设促进会、市扶贫基金会。
(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个,单位直属二层事业河池市外资扶贫项目管理中心未纳入决算汇编范围,其中河池市扶贫开发办公室设5个内设机构,分别是综合科、项目管理科(市革命老区建设委员会办公室、市世行扶贫贷款项目办公室)、资金管理科、社会扶贫科、政研督查科。
二、人员构成情况
我办人员编制总数为32人,其中行政编制13人,事业编制19人。实有财政供养人数30人,其中行政在职13人,事业在职9人,退休人员8人。
具体情况如下:
1.市扶贫办机关本级。行政编制13人,实有财政供养人员13人,其中行政编制在职人员13人,政府购买服务人员1人,无编外人员,退休人员8人。
2.河池市外资扶贫项目管理中心。事业编制19人,实有财政供养事业编制在职人员9,其中事业编制在职人员9人,无编外在职人员。
第二部分:扶贫办及所属事业单位2017年部门预算报表
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预算附3表 |
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表二:一般公共预算支出表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
386.18 |
323.18 |
63 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
|
|
教育支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
08 |
|
进修及培训 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.70 |
16.70 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
05 |
|
医疗保障 |
16.70 |
16.70 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
5.09 |
5.09 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
|
|
农林水支出 |
343.87 |
343.87 |
63 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
05 |
|
扶贫 |
343.87 |
280.87 |
63 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
05 |
01 |
行政运行(扶贫) |
274.95 |
211.95 |
63 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
63 |
|
63 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
05 |
50 |
扶贫事业机构 |
68.92 |
68.92 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房保障支出 |
24.17 |
24.17 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
24.17 |
24.17 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
24.17 |
24.17 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三:一般公共预算基本支出表 |
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|
单位:万元 |
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支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||
类 |
款 |
|
||||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|||||
301 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|||||
301 |
01 |
基本工资 |
77.96 |
77.96 |
|
|
|
|||||
301 |
02 |
津补贴 |
44.18 |
44.18 |
|
|
|
|||||
|
03 |
奖金 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
|||||
|
04 |
社会保障缴费 |
17.27 |
17.27 |
|
|
|
|||||
301 |
06 |
伙食补助费 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|||||
|
07 |
绩效工资 |
20.08 |
20.08 |
|
|
|
|||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
54.75 |
54.75 |
|
|
|
|||||
302 |
|
商品服务支出 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|||||
302 |
01 |
办公费 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|||||
|
05 |
水费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|||||
|
06 |
电费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|||||
|
11 |
差旅费 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|||||
|
13 |
维修(护)费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|||||
|
16 |
培训费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|||||
|
17 |
公务接待费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|||||
|
28 |
工会经费 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|||||
|
29 |
福利费 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|||||
|
39 |
其他交通费用 |
14.28 |
14.28 |
|
|
|
|||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|||||
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
70.27 |
70.27 |
|
|
|
|||||
303 |
02 |
退休费 |
45.86 |
45.76 |
|
|
|
|||||
|
05 |
生活补助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|||||
|
11 |
住房公积金 |
24.17 |
24.17 |
|
|
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|||||
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 |
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|
单位:万元 |
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|||||||||
项目 |
20176年预算数(全口径) |
其中:公共财政资金安排预算数 |
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合计 |
13.13 |
13.13 |
|
|||||||||
1.因公出国(境)费用 |
|
|
|
|||||||||
2.公务接待费 |
2.7 |
2.7 |
|
|||||||||
3.公务用车费 |
|
|
|
|||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
|
|
|||||||||
(2)公务用车购置费 |
|
|
|
|||||||||
4.会议费 |
9 |
9 |
|
|||||||||
5.培训费 |
1.44 |
1.44 |
|
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表五:河池市扶贫办无政府性基金安排的预算,故此表无数据。
表六:部 门 收 支 总 表 |
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单位:万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
||
项 目 |
2017年预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
2017年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
386.18 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
1.经费拨款 |
386.18 |
二、外交支出 |
|
|
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.44 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
十、医疗卫生支出 |
16.70 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
十三、农林水事务支出 |
343.87 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
24.17 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
386.18 |
本 年 支 出 合 计 |
386.18 |
|
五、上年结余收入 |
|
|
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
3. 国有资本经营预算拨款结转 |
|
|
|
|
4. 其他结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他净结余 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
386.18 |
支 出 总 计 |
386.18 |
|
|
|
|
|
|
表七:部门收入总表
单位:万元
单位名称 |
总计 |
一般预算拨款 |
|
||
合计 |
经费拨款 |
纳入一般预算公共预算管理的非税收入 |
|
||
合 计 |
386.18 |
386.18 |
386.18 |
|
|
河池市扶贫开发办公室 |
304.47 |
304.47 |
304.47 |
|
|
河池市外资扶贫项目管理中心 |
81.70 |
81.70 |
81.70 |
|
|
表八:部门支出总表 |
|||||||
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|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
386.18 |
323.18 |
63 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
205 |
08 |
|
进修及培训 |
1.44 |
1.44 |
|
|
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
1.44 |
1.44 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.70 |
16.70 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
16.70 |
16.70 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
11.61 |
11.61 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
5.09 |
5.09 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
343.87 |
280.87 |
63 |
|
213 |
05 |
|
扶贫 |
343.87 |
280.87 |
63 |
|
213 |
05 |
01 |
行政运行(扶贫) |
211.95 |
211.95 |
|
|
213 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
63 |
|
63 |
|
213 |
05 |
50 |
扶贫事业机构 |
68.92 |
68.92 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
24.17 |
24.17 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
24.17 |
24.17 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
24.17 |
24.17 |
|
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第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算386.18万元,同比增加120.4万元,同比增加45.3%,为一般公共预算拨款数增加。
(二) 支出预算说明。
2017年支出总预算386.18万元,其中:基本支出323.18万元,占支出总预算的83.69%,同比增加105.4万元,增长48.4%;项目支出63万元,占支出总预算的16.31%,增长31.25%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)教育支出类科目支出预算1.44万元,占支出总预算的0.37%,同比增加0.16万元,增加16.13%。
(2)医疗卫生类科目支出预算16.70万元,占支出总预算的4.32%,同比增加1.74万元,增长11.63%;
(3)行政运行类科目支出预算323.18万元,占支出总预算的83.69%,同比增加105.4万元,增长48.4%。
(4)住房保障支出类科目支出预算24.17万元,占支出总预算的6.26%,同比增加5.49万元,增长29.39%.
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出323.18万元,占支出总预算83.69%,同比增加105.4万元,增长31.25%。其中:
工资福利支出预算241.47万元,占基本支出预算74.72%,同比增加95.28万元,增长65.18%。
商品和服务支出预算25.43万元,占基本支出预算19.65%,同比增加15.81万元,增加164.35%,增加原因为2017年干部职工交通补贴纳入年初部门预算,而2016年则未纳入部门预算。
对个人和家庭的补助支出预算70.27万元,占基本支出预算21.74%,同比增加8.3万元,增长13.39%。
(2)项目支出预算。
项目支出63万元,占支出总预算19.49%,同比增加8.3万元,增长13.39%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出386.18万元,其中:基本支出323.18万元,项目支出63万元。具体支出预算如下:
行政运行386.18万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.7万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2.7万元,比2016年初预算4.66万元减少1.96万元,同比下降42.06%。其中:
1.公务接待费2017年预算2.7万元,同比减少1.96万元,下降42.06%,主要是安排接待市级及广东帮扶工作组的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。