第一部分:部门概况
一、 主要职能
(一)负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。
(二)负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
(三)协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
(四)研究各县(市)区人民政府和市直各部门请示市人民政府的事项,提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。
(五)根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。
(六)督促检查市直各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府以及市人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向市人民政府领导同志报告。
(七)协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
(八)收集、编辑、报送市人民政府领导同志参阅的信息资料。
(九)负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,处理各部门和各级人民政府反映的重要问题。
(十)做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志服务。
(十一)管理市人民政府驻外办事处。
(十二)办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)河池市人民政府办公室机构设置
1.内设机构:市人民政府研究中心、综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、人事科、信息科、文电科、行政后勤科。
2.设在机构:市人民政府督查室(内设专项查办科、决策督查科)、市人民政府应急管理办公室(内设值班室、协调处置科、应急管理科)。
3.所属事业单位:市人民政府发展研究中心、市电子政务管理中心。
4.挂牌机构:市法制办公室、市外事侨务办公室、市国有资产管理委员会。
(二)河池市人民政府办公室人员构成
河池市人民政府办公室机关人员编制为88人(含事业编制28人),编制内实有在职人数68人(其中行政编制54人,事业编制14人),离退休人员34人(其中离休人员3人,退休人员31人)。河池市人民政府办公室挂牌机构人员编制单列。
第二部份 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2017年收入总预算1586.98万元,同比增长8.48%。
公共财政预算拨款1586.98万元,同比增长8.48%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明
2017年支出总预算1586.98万元,基本支出1199.98万元,占支出总预算的75.61%;项目支出387万元,占支出总预算的24.39%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务类科目1456.77万元,占支出总预算91.8%,同比增长11.63%。
教育支出类科目7.41万元,占支出总预算0.47%。
医疗卫生类科目58.80万元,占支出总预算3.71%,同比增长10.09%。
住房保障支出类科目84.91万元,占支出总预算5.35%,同比增长23.13%。
国土海洋气象支出科目27万元,占支出总预算1.7%,与上年持平。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算。
基本支出预算1199.98万元,占支出总预算的75.61%,占支出总预算55.91%,同比增长46.71%。
工资福利支出预算 793.82万元,占基本支出预算66.15%,同比增长52.02%。
商品和服务支出预算129.49万元,占基本支出预算10.79%,同比增长152.22%。
对个人和家庭的补助支出预算276.66万元,占基本支出预算23.06%,同比增长13.20%。
2.项目支出预算。
项目支出预算387万元, 占支出总预算的24.39%。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为14万元,同比减少1.1万元,下降6.62%。其中:
(一)因公出国(境)经费。2017年预算0万元,与上年持平。
(二)公务接待费2017年预算12万元,同比减少3.1万元,下降19.87%。主要用于本单位与兄弟省(市、自治区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括发生接待的租车费、住宿费和工作餐费等支出。
(三)公务用车费2017年预算2万元,同比增加2万元,增长100%。增长的原因:公务用车费2016年预算没有安排相关费用,2017年安排公务用车费预算2万元,主要用于没有参加车改的正厅级领导交通费用支出。
第三部份 河池市人民政府办公室2017年部门预算报表
附表:市政府办2017年预算公开表 1948116628.xls