池市妇联部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照要求,现将河池市妇联(本级)部门预算公开如下:
第一部分:河池市妇女联合会概况
一、主要职能
妇联是社会群众的团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。
(一)根据市委中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
(二)调查研究全市妇女和儿童的情况、问题,及时向市委、市人民政府反映并提出建议。
(三)组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。
(四)教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神;宣传、表彰各行各业先进妇女,开展多层次的妇女干部培训。全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。
(五)代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童的合法权益。
(六)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(七)承担河池市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(八)承办市委、市政府交办的有关事项。
二、部门预算单位构成
河池市妇女联合会
第三部份 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2017年收入总预算211.12万元,同比增长27.11%。
公共财政预算拨款211.12万元,同比增长27.11%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
2017年支出总预算211.12万元,基本支出161.12万元,占支出总预算的76.31%;项目支出50万元,占支出总预算的23.69%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
一般公共服务类科目191.63万元,占支出总预算90.76%。同比增长28.43%。
教育支出类科目0.87万元,占支出总预算0.41%。
医疗卫生类科目7.73万元,占支出总预算 3.66%。同比增长7.6%。
住房保障支出类科目10.89万元,占支出总预算5.2%。同比增长22.22%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算161.12万元,占支出总预算76.31%。同比增长38.78%。
工资福利支出预算96.21万元,占基本支出预算45.57%。同比增长48.56%。
对个人和家庭的补助支出预算50.02万元,占基本支出预算 23.69%。同比增长9.35%。
2、项目支出预算。
项目支出预算50万元,占支出总预算23.68%。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算中:公务接待费支出预算3.30万元,占支出总预算1.56%。同比增加16.60%,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用;会议费7.00万元,占支出总预算3.31%,同比增加12.54%;培训费4.07万元,占支出总预算1.92%,同比增加190%;今年“三公”经费增加的原因是:在项目经费中新增加了30万元妇女儿童发展资金,故各项同比有所增加。预算中无公务用车费。无公务用车的原因是2016年已对公车进行改革,我单位已无公务用车。
附件:1、2017年部门预算批复简表_[121]河池市妇女联合会 1802210246.xls 2、2017年国有资本经营预算拨款支出预算表1802276150.xls 3、市妇联部门收支表 1802341393.xls