河池市少数民族语言文字工作委员会
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
河池市少数民族语言文字工作委员会部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市少数民族语言文字工作委员会(本级)部门预算公开如下:
第一部份 概况
(一)基本情况
1.贯彻执行党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策和法律、法规。
2.负责少数民族语言文字工作政策、法规在本市的宣传教育工作,并对贯彻情况进行监督检查。
3.指导和监督检查已经过国家批准有文字方案的壮、侗、苗等少数民族文字在全市的学习、推行使用和发展。
4.负责全市少数民族语言文字规范化、标准化、信息化,协助有关部门研究制定规范标准,提出推广规划和措施。
5.负责本市7个世居少数民族语言文字的调研工作,指导建立全市各少数民族语言文字资料库和信息处理;组织、协调全市各少数民族口头文化遗产的抢救、整理、保护和传承工作。
6.主管全市少数民族语言文字的翻译工作,研究制定全市少数民族语言文字翻译工作的管理办法;负责全市使用壮汉两种文字书写公文、牌匾、印章等翻译、审定工作。
7.监督壮语文在广播、影视、图书、报刊、互联网等领域的规范使用工作;会同教育部门做好全市壮文进中小学校管理。
8.依据《中华人民共和国民族区域自治法》和自治区有关规定,积极提倡鼓励和指导各民族互相学习语言文字。
9.组织和协调民族语文工作领域的交流与合作;会同有关部门做好全市民族语文干部队伍的教育培训工作。
10.完成市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置情况
河池市少数民族语言文字工作委员会设综合科1个科室。主要工作职责:协助委领导组织、协调委机关日常工作;负责编制本委工作计划,工作总结和全市少数民族语言文字工作规划和措施等文秘工作;负责少数民族语文政策法规的宣传教育和监督检查;负责经国家批准有文字方案的壮、侗、苗等少数民族文字在本市的学习、推行使用和管理;监督少数民族语言文字在广播、影视、图书、报刊、互联网等领域的规范使用;负责与管理全市少数民族语言文字的翻译、审定;协助教育部门做好全市壮文进中小学校管理;负责全市7个世居少数民族语言文字的调研工作;承担全市少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作;组织、协调全市少数民族口头文化遗产的抢救、整理、保护和传承工作;组织和协调有关民族语文应用的交流与合作;负责财务、会务、信访、保密、档案、干部培训等工作;完成上级和委领导交办的其他工作。
二、人员情况
河池市少数民族语言文字工作委员会编制总数5人,实有人数5人。
第二部分 2017年部门预算报表
见附件
一、部门收支总表 |
|||||
单位名称:河池市少数民族语言文字工作委员会 |
|
单位:万元 |
|||
收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
|
支出(按经济科目分类) |
|
一、一般公共预算拨款 |
70.62 |
一、一般公共服务支出 |
60.94 |
一、基本支出 |
67.62 |
经费拨款 |
70.62 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
53.26 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
8.64 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
5.72 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
0.51 |
二、项目支出 |
3.00 |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
3.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
3.45 |
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.债务还本支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.基本建设支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他资本性支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
70.62 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
五、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
5.72 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
其他结余 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
70.62 |
支 出 总 计 |
70.62 |
支 出 总 计 |
70.62 |
表二:部门收入总表 |
||||||||||||||
单位名称:河池市少数民族语言文字工作委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
单位编码/科目编码 |
单位名称/科目名称 |
资 金 来 源 |
|
|
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|
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|
|
|
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
|||||||||
|
|
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
合计 |
一般公共预算拨款结余 |
政府性基金预算拨款结余 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
其他结余 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
70.62 |
70.62 |
70.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
河池市少数民族语言文字工作委员会 |
70.62 |
70.62 |
70.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211001 |
河池市少数民族语言文字工作委员会 |
70.62 |
70.62 |
70.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三:部门支出总表 |
|||||||||||||||||
单位名称:河池市少数民族语言文字工作委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||
单位编码科目编码 |
单位名称科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
70.62 |
67.62 |
53.26 |
8.64 |
5.72 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
河池市少数民族语言文字工作委员会 |
70.62 |
67.62 |
53.26 |
8.64 |
5.72 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211001 |
河池市少数民族语言文字工作委员会 |
70.62 |
67.62 |
53.26 |
8.64 |
5.72 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
60.94 |
57.94 |
49.81 |
8.13 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
60.94 |
57.94 |
49.81 |
8.13 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012301 |
行政运行(民族事务) |
57.94 |
57.94 |
49.81 |
8.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.51 |
0.51 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.51 |
0.51 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.72 |
5.72 |
|
|
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收支总表 |
|||||
单位名称:河池市少数民族语言文字工作委员会 |
|
单位:万元 |
|||
收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
|
支出(按经济科目分类) |
|
一、一般公共预算拨款 |
70.62 |
一、一般公共服务支出 |
60.94 |
一、基本支出 |
67.62 |
经费拨款 |
70.62 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
53.26 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
8.64 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
5.72 |
|
|
五、教育支出 |
0.51 |
二、项目支出 |
3.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
3.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
3.45 |
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.债务还本支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.基本建设支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他资本性支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
70.62 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
三、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
5.72 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
70.62 |
支 出 总 计 |
70.62 |
支 出 总 计 |
70.62 |
表五:一般公共预算支出表 |
||||||||||||||||||
单位名称:河池市少数民族语言文字工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||
单位编码科目编码 |
单位名称科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合计 |
70.62 |
67.62 |
53.26 |
8.64 |
5.72 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
河池市少数民族语言文字工作委员会 |
70.62 |
67.62 |
53.26 |
8.64 |
5.72 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211001 |
河池市少数民族语言文字工作委员会 |
70.62 |
67.62 |
53.26 |
8.64 |
5.72 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
60.94 |
57.94 |
49.81 |
8.13 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
60.94 |
57.94 |
49.81 |
8.13 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012301 |
行政运行(民族事务) |
57.94 |
57.94 |
49.81 |
8.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.51 |
0.51 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.51 |
0.51 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.72 |
5.72 |
|
|
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算支出表(分经济科目) |
|||||
单位名称:河池市少数民族语言文字工作委员会 |
单位:万元 |
|
|||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
70.62 |
67.62 |
3.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
53.26 |
53.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
18.69 |
18.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.32 |
15.32 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.56 |
1.56 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.57 |
3.57 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.12 |
12.12 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
11.64 |
8.64 |
3.00 |
|
30201 |
办公费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30205 |
水费 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30206 |
电费 |
0.08 |
0.08 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
1.30 |
1.70 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.81 |
0.51 |
0.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.68 |
0.68 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
4.92 |
4.92 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.72 |
5.72 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
5.72 |
5.72 |
|
表七:一般公共预算基本支出表 |
||
单位名称:河池市少数民族语言文字工作委员会 |
单位:万元 |
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
基本支出 |
** |
** |
1 |
|
合计 |
67.62 |
301 |
工资福利支出 |
53.26 |
30101 |
基本工资 |
18.69 |
30102 |
津贴补贴 |
15.32 |
30103 |
奖金 |
1.56 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.57 |
30106 |
伙食补助费 |
2.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
12.12 |
302 |
商品和服务支出 |
8.64 |
30201 |
办公费 |
0.60 |
30205 |
水费 |
0.02 |
30206 |
电费 |
0.08 |
30211 |
差旅费 |
1.30 |
30216 |
培训费 |
0.51 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
30228 |
工会经费 |
0.68 |
30229 |
福利费 |
0.03 |
30239 |
其他交通费用 |
4.92 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.72 |
30311 |
住房公积金 |
5.72 |
表八:政府性基金预算支出表 |
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单位名称:河池市少数民族语言文字工作委员会 |
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|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
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单位编码科目编码 |
单位名称科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
211001 |
河池市少数民族语言文字工作委员会 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
||
单位名称:河池市少数民族语言文字工作委员会 |
单位:万元 |
|
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算 |
合计 |
2.31 |
2.31 |
一、“三公”经费小计 |
0.50 |
0.50 |
(一)因公出国(境)费用 |
|
|
(二)公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
(三)公务用车费 |
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1.公务用车运行维护费 |
|
|
2.公务用车购置费 |
|
|
二、会议费 |
1.00 |
1.00 |
三、培训费 |
0.81 |
0.81 |
|
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表十:国有资本经营预算拨款支出预算表 |
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单位名称:河池市少数民族语言文字工作委员会 |
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|
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|
单位:万元 |
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单位编码科目编码 |
单位名称科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
211001 |
河池市少数民族语言文字工作委员会 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算70.62万元,同比增长52.72%。
公共财政预算拨款70.62万元,同比增长52.72%,全部为公共财政预算拨款。增长原因主要是人员工资和公积金增加。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算70.62万元,同比增加24.38万元,增长34.5%;基本支出67.62万元,同比增加24.38,增长36%,占支出总预算的95.75%;项目支出3万元,占支出总预算的4.25%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
一般公共服务类科目60.94万元,占支出总预算86.29%。
教育支出类科目0.51万元,占支出总预算0.72%。
社会保障类科目3.45万元,占支出总预算4.89%。
住房保障支出类科目5.72万元,占支出总预算8.1%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算67.62万元,占支出总预算95.75%,同比增长56.38%。
工资福利支出预算53.26万元,占基本支出预算78.76%,同比增长51.78%。
商品和服务支出预算8.64万元,占基本支出预算12.78%,同比增长140%。
对个人和家庭的补助支出预算5.72万元,占基本支出预算 8.46%,同比增长25.71%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算3万元,占支出总预算4.25%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出70.62万元,基本支出67.62万元,项目支出3万元。具体支出预算如下:
(一)基本支出4类67.62万元。其中:一般公共服务(类)57.94万元:主要用于人员和公用等方面的支出;教育支出(类)0.51万元,主要用于培训等方面的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)3.45万元,主要用于干部医疗保险等方面的支出;住房保障支出(类)5.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
(二)项目支出3万元。其中:毛南语有声数据库建设2万元;会议经费1万元。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费0.5万元,与去年持平,主要用于委机关按规定开支的各类公务接待费用。
四、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出7.12万元,比2016年增加2.06万元,增长40.71%。增减变化主要是人员的变动,2017年本单位新进人员1名。 本部门机关运行经费主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件22017年预算公开报表