目 录
第一部分:河池市商务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市商务局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市商务局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市商务局概况
一、主要职能:
1.河池市商务局
(1)贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟定河池市对外贸易、利用外资、对外经济合作和内贸流通的措施;参与拟订河池市对外开放、发展规划;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。
(2)负责推进河池市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。
(3)拟订河池市贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的意见和建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理,承担药品流通行业发展规划管理职责。
(5)承担组织实施河池市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
(6)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的措施;组织实施国家和自治区下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,承担河池市外贸进出口备案登记审核职责。
(7)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(8)贯彻执行国家服务贸易发展政策,会同有关部门制定河池市促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施,推动服务外包平台建设。
(9)贯彻执行国家对东盟经贸合作政策,拟定组织实施河池市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;牵头负责河池市参与推进大湄公河次区域合作、中越“两廊一圈”、泛北部湾经济合作。
(10)承担组织协调河池市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;协助上级主管部门做好我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
(11)贯彻执行国家利用外资政策;指导各县、市、区利用外资和投资促进工作;审核、办理外商投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。
(12)贯彻执行国家对外经济合作政策,依照国家境外投资管理办法,对河池市企业对外投资开办企业(金融企业除外)进行初审;指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询,管理国际无偿援助有关事务。
(13)贯彻执行国家和自治区对港澳台及日韩的经贸合作政策、经贸发展规划;负责河池市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。
(14)根据自治区和河池市人民政府的统一部署,负责协调参与中国—东盟博览会有关工作,指导、监督各县市区参加各种涉外经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。
(15)负责组织河池市商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待。
(16)负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。
(17)负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作,负责牵头组织开展打击走私的联合专项行动。
(18)承办河池市人民政府交办的其他事项。
2.河池市贸易行业管理办公室(独立核算)
(1)根据《国务院生猪屠宰管理条例》和《广西壮族自治区家畜屠宰管理条例》的规定,负责全市范围内的家畜屠宰监督管理。
(2)根据《广西壮族自治区酒类管理条例》的规定,负责全市范围内的流通监督管理。
(3)搜集、整理本行业的有关信息资料,为政府作出有关决策提供参考依据。
(4)负责日常行政事务和管理工作。
(5)承办市政府和市商务局交办的其它事项
二、部门决算单位构成:1、河池市商务局:2、河池市贸易行业管理办公室
第二部分:河池市商务局2015年部门决算报表(汇总)
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
|
|
|
|
一、财政拨款 |
2242.18 |
一、一般公共服务支出 |
496.67 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.85 |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
53.21 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
18.87 |
|
|
|
八、商业服务业等支出 |
1102.78 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
17.10 |
|
|
|
十、其他政府性基金支出 |
175.39 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2242.18 |
本年支出合计 |
1864.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
18.46 |
年末结转与结余 |
395.78 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2260.64 |
支出总计 |
2260.64 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2066.79 |
2066.79 |
|
|
|
|
|
|
201 |
488.43 |
488.43 |
488.43 |
|
|
|
|
|
20113 |
488.43 |
488.43 |
488.43 |
|
|
|
|
|
2011301 |
450.83 |
450.83 |
450.83 |
|
|
|
|
|
2011302 |
47.38 |
47.38 |
47.38 |
|
|
|
|
|
205 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
20508 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
2050802 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
208 |
53.21 |
53.21 |
53.21 |
|
|
|
|
|
20808 |
53.21 |
53.21 |
53.21 |
|
|
|
|
|
2080801 |
53.21 |
53.21 |
53.21 |
|
|
|
|
|
210 |
18.87 |
14.92 |
18.87 |
|
|
|
|
|
21005 |
18.87 |
14.92 |
18.87 |
|
|
|
|
|
2100501 |
18.87 |
14.92 |
18.87 |
|
|
|
|
|
216 |
1,478.55 |
1,478.55 |
1,478.55 |
|
|
|
|
|
21602 |
903.00 |
903.00 |
903.00 |
|
|
|
|
|
2160299 |
903.00 |
903.00 |
903.00 |
|
|
|
|
|
21606 |
575.55 |
575.55 |
575.55 |
|
|
|
|
|
2160699 |
575.55 |
575.55 |
575.55 |
|
|
|
|
|
221 |
17.10 |
12.83 |
17.10 |
|
|
|
|
|
22102 |
17.10 |
12.83 |
17.10 |
|
|
|
|
|
2210201 |
17.10 |
12.83 |
17.10 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1706.58 |
505.09 |
1,102.77 |
|
|
|
|
类款项 |
一般公共服务支出 |
496.67 |
496.67 |
|
|
|
|
201 |
商贸事务 |
496.67 |
496.67 |
|
|
|
|
20113 |
行政运行 |
468.33 |
468.33 |
|
|
|
|
2011301 |
一般行政管理事务 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
|
2011302 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
205 |
进修及培训 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
20508 |
干部教育 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
2050802 |
社会保障和就业支出 |
53.21 |
53.21 |
|
|
|
|
208 |
抚恤 |
53.21 |
53.21 |
|
|
|
|
20808 |
死亡抚恤 |
53.21 |
53.21 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.87 |
18.87 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
18.87 |
18.87 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.87 |
18.87 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,102.77 |
|
1,102.77 |
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
540.36 |
|
540.36 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
540.36 |
|
540.36 |
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
562.41 |
|
562.41 |
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
562.41 |
|
562.41 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2066.89 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
496.67 |
496.67 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
175.39 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.85 |
0.85 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
53.21 |
53.21 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
18.87 |
18.87 |
|
|
8 |
|
八、商业服务业等支出 |
25 |
1102.78 |
1102.77 |
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
17.10 |
17.10 |
|
|
10 |
|
十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
27 |
175.39 |
|
175.39 |
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
2242.18 |
本年支出合计 |
29 |
1864.86 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
18.46 |
年末结转和结余 |
30 |
395.78 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
2260.64 |
合计 |
34 |
2260.64 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1706.58 |
505.09 |
1,102.77 |
|
类款项 |
一般公共服务支出 |
496.67 |
404.62 |
|
201 |
商贸事务 |
496.67 |
404.62 |
|
20113 |
行政运行 |
468.38 |
387.02 |
|
2011301 |
一般行政管理事务 |
28.34 |
28.34 |
|
2011302 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
|
205 |
进修及培训 |
0.85 |
0.85 |
|
20508 |
干部教育 |
0.85 |
0.85 |
|
2050802 |
社会保障和就业支出 |
53.21 |
53.21 |
|
208 |
抚恤 |
53.21 |
53.21 |
|
20808 |
死亡抚恤 |
53.21 |
53.21 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.87 |
18.87 |
|
21005 |
医疗保障 |
18.87 |
18.87 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.87 |
18.87 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,102.77 |
|
1,102.77 |
21602 |
商业流通事务 |
540.36 |
|
540.36 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
540.36 |
|
540.36 |
21606 |
涉外发展服务支出 |
562.41 |
|
562.41 |
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
562.41 |
|
562.41 |
221 |
住房保障支出 |
17.10 |
17.10 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.10 |
17.10 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
586.70 |
504.13 |
82.57 |
工资福利支出 |
181.55 |
181.55 |
|
基本工资 |
52.38 |
52.38 |
|
津贴补贴 |
76.22 |
76.22 |
|
绩效工资、奖金 |
31.68 |
31.68 |
|
社会保障缴费 |
18.87 |
18.87 |
|
其他工资福利支出 |
2.40 |
2.40 |
|
商品和服务支出 |
82.57 |
|
82.57 |
办公费 |
37.15 |
|
37.15 |
电费 |
1.73 |
|
1.73 |
水费 |
1.72 |
|
1.72 |
邮电费 |
1.46 |
|
1.46 |
维修费 |
0.25 |
|
0.25 |
差旅费 |
18.57 |
|
18.57 |
会议费 |
0.76 |
|
0.76 |
培训费 |
0.85 |
|
0.85 |
公务接待费 |
2.11 |
|
2.11 |
工会费 |
1.19 |
|
1.19 |
公务车运行维护费 |
11.08 |
|
11.08 |
其他商品和服务费 |
5.70 |
|
5.70 |
对个人和家庭的补助 |
322.58 |
322.58 |
|
离休费 |
49.14 |
49.14 |
|
退休费 |
203.36 |
203.36 |
|
抚恤金 |
53.21 |
53.21 |
|
住房公积金 |
17.10 |
17.10 |
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6.85 |
|
4 |
|
4 |
2.85 |
13.18 |
|
11.08 |
|
11.03 |
2.11 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
175.39 |
175.39 |
|
175.39 |
|
|
|
|
类款项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
175.39 |
175.39 |
|
175.39 |
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
175.39 |
175.39 |
|
175.39 |
|
|
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
175.39 |
175.39 |
|
175.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分:河池市商务局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 2260.64 万元。
1.财政拨款收入 2260.64 万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 18.46 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 1864.86 万元。包括:
1.一般公共服务496.67 万元:主要用于行政运行支出。
2.教育类支出0.85 万元 ,主要用于干部进修及培训教育支出。
3.医疗卫生与计划生育支出18.87万元,主要用于行政单位医疗保险支出。
4.社会保障和就业53.21 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、职工死亡抚恤金支出。
5.住房保障支出17.10万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7. 2015年度政府性基金支出 175.39 万元,
8.年末结转和结余 395.78 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市商务局2015 年度一般公共预算支出1706.58 万元,其中:基本支出505.09万元,项目支出1102.77 万元。基本支出496.67万元,其中:行政运行468.38万元;一般行政管理事务28.34万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市商务局2015年度政府性基金支出 175.39 万元,
其中:基本支出175.39万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出586.70万元,其中:人员经费504.13万元,主要包括:基本工资181.55万元、津贴补贴52.38万元、绩效工资及奖金31.68万元、社会保障缴费18.87万元;其他工资福利支出2.4万元、公用经费 82.57 万元,主要包括:办公费37.15万元、邮电费1.46万元、差旅费18.57万元、会议费0.76万元、培训费0.85万元、公务接待费2.11万元、公务车运行维护费11.08万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.08 万元;公务接待费支出决算 2.11 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 11.08 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万。
公务用车运行支出 11.08 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,河池市商务局开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出11.08 万元,平均每辆2.77 万元。
(三)公务接待费支出 2.11 万元,国内公务接待批次
35次,人次281 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。
(四)“三公”经费支出与上年支出数进行对比,其中:公用车运行费比上年减少0.71万元,接待费比上年减少3.64万元,减少原因是降低接待费用,减少接待批次,节约开支。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出496.67 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少25.76万元.
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 1.76 万元,其中:政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,(本单位)共组织对 8 个项目进行了绩效评
价,涉及一般公共预算当年财政拨款 1250 万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效