目 录
第一部分:河池市统计局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市统计局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市统计局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市统计局概况
一、主要职能
(一)承担组织协调和指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。
(二)依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全市地方统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。
(三)组织实施国家和自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。
(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市党委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)组织实施各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
(九)依法管理、审批(备案)各部门、各地统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(十)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各县(市、区)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各县(市、区)、乡镇统计信息化系统建设。
(十一)协助各县(市、区)管理统计局领导班子;会同有关部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。
(十二)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)办公室。
工作职责:综合协调和管理机关政务工作,承担文电、会务、机要、政务信息、安全、保密、信访、纪检监察、档案以及基本建设、督查督办等工作;负责局机关和直属事业单位的人事及机构编制管理工作;承担组织管理全市统计从业资格认定、统计专业技术资格考试和职务评聘工作;组织开展局机关和直属事业单位干部职工及系统统计干部的教育培训;负责全市统计部门中央统计事业费和市本级部门预算经费的预算编制、收支管理工作;对局机关和直属事业单位国有资产、政府采购进行监督管理。
(二) 国民经济综合统计科。
对全市国民经济运行状况进行统计监测和综合分析,提出决策咨询建议;编辑综合性统计资料;整理并提供全市以及各地经济社会综合性统计数据,管理综合统计数据库;开展专题和重要课题分析研究;承办统计新闻发布会;会同有关部门组织开展县域经济发展等评价工作。负责对统计法律法规和规章制度的贯彻并监督实施;负责统计法律、法规的宣传与咨询服务工作;负责统计执法检查工作,依法受理和查处统计违法案件;承办统计行政复议、应诉等法律事务;拟订全市统计制度改革规划和方案;承办涉外调查机构资格认定和涉外社会调查项目审批工作,监督管理涉外统计调查活动;依法审批或备案市直属部门统计调查项目、县(市、区)统计局开展的统计调查项目;组织协调和指导全市统计基层业务基础建设。
(三)国民经济核算科。
组织实施国民经济核算制度;承担全市地区生产总值、投入产出、资金流量、资产负债和资源环境核算工作,编制经济循环账户,开展全面建设小康社会统计监测和所有制经济增加值核算;拟订县(市、区)GDP核算及审核评估制度,对县(市、区)GDP数据质量进行检查和审核评估;开展宏观经济监测预警研究,整理和提供国民经济核算资料及有关分析研究报告。
(四)工业统计科。
组织实施工业生产、财务、经营状况及工业园区(经济开发区)、批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查,收集、整理和提供有关调查统计数据;综合整理和提供生产运行、经济效益、企业经营状况、进出口贸易、外商投资、旅游等统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导全市工业、贸易外经统计基础工作;进行统计分析。组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查,收集、整理和提供有关调查统计数据;综合整理和提供地质勘探、城市住宅和公用事业等统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导全市投资统计基础工作;进行统计分析。
(五)农村统计科。
组织实施农林牧渔业统计、农村社会经济统计、农民人均收入调查和农村劳动力转移调查,承担组织实施国家部署的全国农业普查工作,开展畜禽生产和国家扶贫重点县贫困监测调查,收集、整理和提供有关调查数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导农村统计调查基层基础工作;进行统计分析。
(六)能源统计科。
组织实施全市能源和资源循环利用情况统计调查,收集整理和提供有关调查的统计数据;配合节能主管部门开展节能目标考核;开展对全市节能降耗和能源生产、供应、消费情况的监测评价;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导能源与资源环境专业统计基础工作;进行统计分析。
(七) 服务业统计科。
组织实施交通运输、仓储和邮电业,信息传输、计算机服务和软件业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,公共管理和社会组织等行业门类的统计调查;收集、整理和提供有关调查的统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作;进行统计分析。
(八)人口社会统计科。
承担组织实施国家部署的全国人口普查工作;组织实施人口和就业统计调查、城镇单位、私营单位劳动报酬统计调查、社会保障统计和群众安全感调查、科技统计调查、城镇住户调查、城市社会经济基本情况统计和有关专项调查,开展妇女儿童监测统计,收集、整理和提供有关调查的统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导全市上述专业统计基础工作;进行统计分析。
下设2个内设二层机构:
(九)普查调查中心(直属二层机构)。
根据《中华人民共和国统计法》的有关规定,受市统计局委托,负责研究起草全市各项大型普查调查方案,具体组织实施全市各项普查调查工作,管理全市各项普查调查数据库;组织开展全市基本单位经常性统计调查;组织协调全市经济社会统计地理信息系统建设,参与全市人口、经济、农业等普查的组织和协调工作。
(十)数据管理中心(直属二层机构)。
依照国家统计法律法规的规定,对全市经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析,定期为市委市政府和有关部门提供统计信息资料;负责培训和指导全市各项普查调查统计数据录入、汇总、测算等工作,负责全市普查调查资料数据库的建立及其开发、应用和统一管理;制定全市统计信息化建设的规划,负责全市统计信息化建设的组织和实施,对全市统计信息化网络进行监督和管理。
本部门由机关本级和 1 个行政单位、 1 个参照公务员管理事业单位、 1个财政补助事业单位组成,人员情况如下表:
单位:人
项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助事业单位 |
编外长期 聘用人员 |
|
参公 |
其他 |
|||||
编制数 |
35 |
17 |
13 |
|
4 |
1 |
在职人数 |
36 |
16 |
11 |
|
4 |
5 |
其中:在岗人数 |
36 |
16 |
11 |
|
4 |
5 |
离退休人数 |
|
|
|
|
|
|
其中:离休人数 |
|
|
|
|
|
|
退休人数 |
7 |
5 |
2 |
|
|
|
第二部分:河池市统计局 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
446.7 |
一、一般公共服务支出 |
438.0 |
|
二、事业收入 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.0 |
三、国防支出 |
0.0 |
|
四、其他收入 |
56.4 |
四、公共安全支出 |
0.0 |
|
|
|
五、教育支出 |
1.1 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.0 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.0 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.9 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
10.0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.1 |
|
本年收入合计 |
503.1 |
本年支出合计 |
491.1 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.0 |
结余分配 |
0.0 |
|
上年结转 |
15.4 |
年末结转与结余 |
27.4 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
518.5 |
支出总计 |
518.5 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
503.1 |
446.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
56.4 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
449.9 |
393.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
56.4 |
20105 |
统计信息事务 |
449.9 |
393.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
56.4 |
2010501 |
行政运行 |
263.7 |
263.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
135.4 |
79.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
56.4 |
2010504 |
信息事务 |
14.0 |
14.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010505 |
专项统计业务 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010507 |
专项普查活动 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010508 |
统计抽样调查 |
24.0 |
24.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010550 |
事业运行 |
2.8 |
2.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
205 |
教育支出 |
1.1 |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20508 |
进修及培训 |
1.1 |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2050802 |
干部教育 |
1.1 |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.9 |
18.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21005 |
医疗保障 |
18.9 |
18.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100501 |
行政单位医疗 |
17.3 |
17.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100502 |
事业单位医疗 |
1.6 |
1.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
211 |
节能环保支出 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21111 |
污染减排 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2111103 |
减排专项支出 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
221 |
住房保障支出 |
23.1 |
23.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
22102 |
住房改革支出 |
23.1 |
23.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2210201 |
住房公积金 |
23.1 |
23.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
491.1 |
309.7 |
181.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
438.0 |
266.5 |
171.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20105 |
统计信息事务 |
438.0 |
266.5 |
171.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010501 |
行政运行 |
263.7 |
263.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
123.4 |
0.0 |
123.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010504 |
信息事务 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010505 |
专项统计业务 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010507 |
专项普查活动 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010508 |
统计抽样调查 |
24.0 |
0.0 |
24.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010550 |
事业运行 |
2.8 |
2.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
205 |
教育支出 |
1.1 |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20508 |
进修及培训 |
1.1 |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2050802 |
干部教育 |
1.1 |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.9 |
18.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21005 |
医疗保障 |
18.9 |
18.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100501 |
行政单位医疗 |
17.3 |
17.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100502 |
事业单位医疗 |
1.6 |
1.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
211 |
节能环保支出 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21111 |
污染减排 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2111103 |
减排专项支出 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
221 |
住房保障支出 |
23.1 |
23.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
22102 |
住房改革支出 |
23.1 |
23.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2210201 |
住房公积金 |
23.1 |
23.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
446.7 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
396.6 |
396.6 |
0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
1.1 |
1.1 |
0.0 |
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
18.9 |
18.9 |
0.0 |
|
8 |
|
八、节能环保支出 |
25 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
23.1 |
23.1 |
0.0 |
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
446.7 |
本年支出合计 |
29 |
449.8 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
3.1 |
年末结转和结余 |
30 |
0.0 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
3.1 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.0 |
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
449.8 |
合计 |
34 |
449.8 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
449.75 |
309.67 |
140.08 |
|
2010501 |
行政运行 |
263.73 |
263.73 |
0.0 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
82.08 |
0.0 |
82.08 |
2010504 |
信息事务 |
14 |
0.0 |
14 |
2010505 |
专项统计业务 |
5 |
0.0 |
5 |
2010507 |
专项普查活动 |
5 |
0.0 |
5 |
2010508 |
统计抽样调查 |
24 |
0.0 |
24 |
2010550 |
事业运行 |
2.79 |
2.79 |
0.0 |
2050802 |
干部教育 |
1.14 |
1.14 |
0.0 |
2100501 |
行政单位医疗 |
17.34 |
17.34 |
0.0 |
2100502 |
事业单位医疗 |
1.55 |
1.55 |
0.0 |
2111103 |
减排专项支出 |
10 |
0.0 |
10 |
2210201 |
住房公积金 |
23.12 |
23.12 |
0.0 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
309.7 |
289.6 |
20.1 |
工资福利支出 |
233.1 |
233.1 |
0.0 |
基本工资 |
70.2 |
70.2 |
0.0 |
津贴补贴 |
103.4 |
103.4 |
0.0 |
奖金 |
40.6 |
40.6 |
0.0 |
社会保障缴费 |
18.9 |
18.9 |
0.0 |
商品和服务支出 |
20.1 |
0.0 |
20.1 |
办公费 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
印刷费 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
手续费 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
水费 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
电费 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
邮电费 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
差旅费 |
2.8 |
0.0 |
2.8 |
维修(护)费 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
会议费 |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
培训费 |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
公务接待费 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
工会经费 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
福利费 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
公务用车运行维护费 |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
其他交通费用 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
其他商品和服务支出 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
对个人和家庭的补助 |
56.4 |
56.4 |
0.0 |
退休费 |
33.3 |
33.3 |
0.0 |
住房公积金 |
23.1 |
23.1 |
0.0 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
23.0 |
0.0 |
14.1 |
0.0 |
14.1 |
8.9 |
12.8 |
0.0 |
10.6 |
0.0 |
10.6 |
2.2 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
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类 |
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款 |
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项 |
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说明:河池统计局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池统计局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计518.5万元。
1.财政拨款收入446.7万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入56.4万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:部门拨入经费。
3.上年结转和结余15.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计518.5万元。包括:
1.一般公共服务(类)438.0万元:主要用于统计信息事务,反映统计、信息事务方面支出。
-
行政运行(类)263.7万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
-
一般行政管理事务(类)123.4万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
-
信息事务(类)14.0万元,主要用于国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
-
专项统计业务(类)5.0万元,主要用于各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
-
专项普查活动(类)5.0万元,主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
-
统计抽样调查(类)24.0万元,主要用于开展各类统计调查工作的支出。
-
事业运行(类)2.8万元,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。
2.教育(类)1.1万元:主要用于各部门安排的用于培训的支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)18.9万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的基本医疗保险、生育保险、大额医疗统筹保险等医疗保障方面的支出。
4.节能环保(类)10.0万元:主要用于节能减排专项资金安排的支出。
5.住房保障支出(类)23.1万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.年末结转和结余27.4万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市统计局2015 年度一般公共预算支出449.8万元,其中:基本支出309.7万元,项目支出140.1万元。
1.一般公共服务(类)396.6万元:主要用于统计信息事务,反映统计、信息事务方面支出。
-
行政运行(类)263.7万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
-
一般行政管理事务(类)82.1万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
-
信息事务(类)14.0万元,主要用于国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
-
专项统计业务(类)5.0万元,主要用于各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
-
专项普查活动(类)5.0万元,主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
-
统计抽样调查(类)24.0万元,主要用于开展各类统计调查工作的支出。
-
事业运行(类)2.8万元,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。
2.教育(类)1.1万元:主要用于各部门安排的用于培训的支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)18.9万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的基本医疗保险、生育保险、大额医疗统筹保险等医疗保障方面的支出。
4.节能环保(类)10.0万元:主要用于节能减排专项资金安排的支出。
5.住房保障支出(类)23.1万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市统计局2015年度政府性基金支出0.0万元,其中:基本支出0.0万元,项目支出0.0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出309.7万元,其中:人员经费289.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金;公用经费20.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.6万元;公务接待费支出决算2.2万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出10.6万元。其中:
公务用车运行支出10.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,河池市统计局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出10.6万元,平均每辆2.65万元。
(三)公务接待费支出2.2万元,国内公务接待批次14次,人次60次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出较年初预算数减少10.2万元,减少44.3%;较上年支出数减少7.1万元,减少35.7%。“三公”经费减少原因主要是认真贯彻落实党中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,规范“三公经费”的支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出20.1万元,比2014年增加7.9万元,增长65%。主要原因是:2015年度预算有新增项目和新进人员,年初预算收入增加,故支出呈增长趋势。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额40.4万元,其中:政府采购货物支出40.4万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位共组织对第三次全国经济普查和统计执法检查共2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7.0万元,占年初预算的6%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中: 统计执法检查项目绩效分析及评价结论如下
(一)产出指标(满分44分,得43分)
1.数量指标(满分16分,得16分)
(1)参与执法业务培训的人数。统计执法业务骨干人员培训,参训人员至少25人以上。(满分8分,得8分)
(2)统计法宣传耗材数量。面向全市的统计法规宣传教育,印刷资料、统计法规小册子、横幅、黑板报等,根据具体的情况而定,满足宣传的要求。(满分8分,得8分)
2.质量指标(满分16分,得15分)
(1)执法业务培训人员考核通过率。培训后对受训人员进行考核,提升业务素质。考核通过率应达100%。(满分8分,得8分)
(2)统计法宣传效果。市民对统计法规宣传的知晓率、认同率、掌握程度达90%以上(满分8分,得7分)
3.时效指标(满分6分,得6分)
(1)完成执法业务培训时间。2015年12月31日前完成。(满分3分,得3分)
(2)完成统计法宣传时间。2015年12月31日前完成。(满分3分,得3分)
4.成本指标(满分6分,得6分)
(1)执法业务培训经费。开展统计执法培训会及执法案例分析会,预算金额1.2万元,财政资金准时到位,资金到位率达标。(满分3分,得3分)
(2)宣传教育支出费用。统计法规宣传教育,印刷资料、统计法规小册子、横幅、黑板报等经费,预算金额0.8万元,财政资金准时到位,资金到位率达标。(满分3分,得3分)
(二)效益指标(满分40分,得40分)
1. 社会效益指标(满分20分,得20分)
(1)提高执法人员的业务水平。保障统计执法工作的顺利进行,提高工作人员整体业务水平,受益覆盖面为100%的受训人员。(满分10分,得10分)
(2)提高我市统计法规普及水平。提升市民统计法规认知度,为市民提供可靠的统计法规咨询基础保障,受益覆盖面为100%的人民群众。(满分10分,得10分)
2. 可持续影响指标(满分20分,得20分)
(1)项目是否有益于提高统计执法人员业务水平。保障经济普查数据质量,逐步提高统计执法工作水平。(满分10分,得10分)
(2)项目是否有益于提高统计法规普及水平。逐步提高市民统计法规认知度。(满分10分,得10分)
(三)满意度指标(满分15分,得15分)
1.对象满意度指标(满分8分,得8分)
统计执法人员对业务培训工作的满意度达95%以上。
2. 群众满意度指标(满分8分,得8分)
基层群众对统计普法工作满意程度达95%以上。
(四)评价结果和评价结论
自评总分99分。评价等级为优秀。(90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格),2015年度统计执法检查项目支出完成绩效目标。