河池市总工会2019年部门预算公开
目 录
一、预算单位的基本职能。
三、部门预算的报表说明。
四、其他重要事项说明。
一、预算单位的基本职能
贯彻执行市委、自治区总工会的工作方针,落实上级工会工作部署及市工会代表大会的各项决议,研究制订全市工会工作计划。依照法律和中国工会章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实。指导和组织职工参与民主管理和民主监督。指导全市基层工会组织的发展和建设工作,指导全市新经济组织依法组建工会和开展活动。指导基层工会开展建设“职工之家”活动;组织和指导工会自身改革和建设;负责全市基层工会干部队伍的培训工作。
二、预算单位的构成
部门预算单位:河池市总工会
三、2019年部门预算报表说明
2019年收支总体变化情况说明
2019年部门预算收入总计35.20万元,同比上升78.22%。
1、按经济科目划分,分为基本支出预算。
(1)基本支出预算。基本支出预算35.20万元, 同比上升78.22%,占支出总预算的100%。其中:对个人和家庭的补助预算35.20万元, 同比上升78.22%,占基本支出预算100%。该项支出主要用于离退休人员工资的发放。
(2)项目支出预算。项目支出预算0万元。
2、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出0万元,“三公”经费支出比上年增加0万元,会议费0万元,培训费0万元。
(1)因公出国(境)经费预算安排为零。
(2)公务用车购置及运行费预算安排为零。
(3)公务接待费预算安排为零。
(4)会议费预算安排为零。
(5)培训费预算安排为零。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出0万元,同比增长0%。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元,同比增长0%。
五、名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
河池市总工会
2019年2月11日
2019年河池市总工会预算表.xls