河池市非物质文化遗产
保护中心
2019年部门预算
(草案)
二0一九年一月
承诺书
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法授受河池市人民代表大会审查监督。
部门法人或负责人签字:吴才泽
目 录
河池市非物质文化遗产保护中心2019年部门预算说明(草案)
一、指导思想……………………………………………01
二、主要依据……………………………………………01
三、基本原则……………………………………………01
四、单位基本情况………………………………………02
(一)部门机构设置、基本职能及主要工作目标……02
(二)人员构成情况……………………………………04
(三)工资及社会保障缴费情况………………………04
五、收入支出预算说明…………………………………05
(一)收入预算说明……………………………………05
(二)支出预算说明……………………………………05
(1)按支出功能分类科目划分,共分4类………… 05
(2)按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出
预算………………………………………………………06
基本支出预算……………………………………………06
项目支出预算……………………………………………06
六、一般支出预算说明…………………………………06
(一)收入预算说明……………………………………06
(二)支出预算说明……………………………………06
(1)按支出功能分类科目划分,共分4类………… 07
(2)按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算
……………………………………………………………07
基本支出预算……………………………………………07
项目支出预算……………………………………………09
七、政府采购预算说明…………………………………10
八、收入征收计划说明………………………………10-11
河池市非物质文化遗产保护中心2019年部门预算表
收支预算总表……………………………………………01
收入预算总表……………………………………………02
支出预算总表……………………………………………03
一般公共预算拔款支出预算表…………………………04
经费拔款支出预算表……………………………………05
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出预算表
……………………………………………………………06
政府性基金预算拔款支出预算表………………………07
国有资本经营预算拔款支出预算表……………………08
纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表……09
未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表…10
上年结余支出预算表……………………………………11
基本支出明细表…………………………………………12
项目支出明细表…………………………………………13
政府采购预算表…………………………………………14
政府购买服务预算表……………………………………15
部门预算支出经济分类预算表…………………………16
部门预算支出经济分类预算表…………………………17
政府预算支出经济分类预算表…………………………18
“三公”经费、会议费及培训费支出预算表…………19
收入征收计划表…………………………………………20
河池市非物质文化遗产保护中心
2019年部门预算公开说明
河池市非物质文化遗产保护中心部门预算已于2019年1月11号经市第四届人民代表大会第四次会议审议批准,并由河池市财政局(河财预﹝2018﹞5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预﹝2014﹞19号)要求,现将河池市非物质文化遗产保护中心部门预算公开如下:
一、指导思想
全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,把握财政经济发展新常态。
二、主要依据
根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规和文件精神,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;优化支出结构,优先保障重点支出;推进中期规划管理,强化支出规划约束;强化政府采购和政府购买服务预算编制,加强预算评审,推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
三、基本原则
(一)依法依规,全面完整。坚持依法理财,严格落实预算管理、政府采购、人大审查、厉行节约等方面的法律法规。坚持应编尽编,政府的收入和支出全部纳入预算管理。
(二)统一标准,科学合理。健全预算体系,完善预算供给政策体系,健全支出标准体系,推进政府购买服务、资产购置、债务等预算管理制度建设。
(三)注重统筹,绩效导向。推动预算编制与盘活存量相结合,加大项目、科目、部门、存量等资金统筹使用。统筹推进绩效目标编制、绩效评价结果运用,将绩效管理贯穿于预算编制全过程。
(四)公开透明,促进规范。推进部门及“三公”经费预决算公开,主动接受社会监督。扩大预算公开评审范围,优化预算公开评审流程,以公开透明倒逼预算规范管理。
第一部分:河池市非物质文化遗产保护中心概况
单位基本情况
(一)部门机构设置、基本职能及主要工作目标情况
部门机构设置。
根据职责,河池市非物质文化遗产保护中心内设2个机构:
1、非文化物质遗产保护挖掘部。
协助制定河池市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划;协助制定河池市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范;具体承担全市河池市非物质文化遗产项目的申报工作;指导建立市、县(市、区)非物质文化遗产名录体系;组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作;负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训;组织开展非物质文化遗产宣传活动、对外交流与合作;承担自治区非物质文化遗产保护中心下达的各项工作任务;向各级政府申请非遗保护业务经费,争取社会各界对非物质文化遗产的支持;完成河池市文化广电新闻出版体育局布置的非物质文化遗产相关工作,报告工作计划和实施情况;指导各县(市、区)成立相应机构;建立和管理河池市非物质文化遗产档案资料、数据库和网站等。
2、展演部
承担非物质文化遗产传承保护工作,开展公益性展演;从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化传承保护与科研(民族乐改)研究。
主要职责
河池市非物质文化遗产保护中心的主要职能有:
1、协助制定河池市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划;协助制定河池市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范;具体承担全市河池市非物质文化遗产项目的申报工作;指导建立市、县(市、区)非物质文化遗产名录体系;组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作;负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训;组织开展非物质文化遗产宣传活动、对外交流与合作;承担自治区非物质文化遗产保护中心下达的各项工资任务;向各级政府申请非遗保护业务经费,争取社会各界对非物质文化遗产的支持;完成河池市文化广电新闻出版体育局布置的非物质文化遗产相关工作,报告工作计划和实施情况;指导各县(市、区)成立相应机构;建立和管理河池市非物质文化遗产档案资料、数据库和网站等。
2、承担非物质文化遗产传承保护工作,开展公益性展演;从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化传承保护与科研(民族乐改)研究。
(二)人员构成情况。河池市非物质文化遗产保护中心人员隶属河池市文化广播新闻出版体育局下属独立核算财政全额拨款的二层事业单位,编制33人,编制内实有在职人数27人,退休39人,遗属补助4人。
(三)工资及社会保障缴费情况。
2019年在职人员年工资预算编制329.49万元,其中:
社会保障和就业支出预算编制43.75万元。全部为财政一般预算拨款收入。
河池市人社局核定河池市非物质文化遗产保护中心的绩效工资总量69.19万元,其中,基础性绩效工资43.52万元,奖励性绩效工资25.67万元。现有专业技术人员五级岗位2人,六级岗位1人,七级级岗位2人,八级岗位4人,九级岗位5人,十级岗位5人,专技十一级岗位3人,专技十二级岗位4人,管理岗九级1人。核定专业技术五级岗位基础性绩效工资基准线水平为1865元/月,奖励性绩效工作基准线水平为1124元/月,年绩效工资总量为3.59万元;核定专业技术六级岗位基础性绩效工资基准线水平为1784元/月,奖励性绩效工作基准线水平为1063元/月,年绩效工资总量为3.42万元;核定专业技术七级岗位基础性绩效工资基准线水平为1683元/月,奖励性绩效工作基准线水平为1000元/月,年绩效工资总量为3.22万元;核定八级岗位基础性绩效工资基准线水平为1602元/月,奖励性绩效工作基准线水平为938元/月,年绩效工资总量为3.05万元;核定九级岗位基础性绩效工资基准线水平为1423元/月,奖励性绩效工资基准线水平为844元/月,年绩效工资总量为2.72万元;核定专技十级岗位础性绩效工资基准线水平为1245元/月,奖励性绩效工作基准线水平为750元/月,年绩效工资总量2.39万元;核定管理九级岗位基础性绩效工资基准线水平为1167元/月,奖励性绩效工作基准线水平为656元/月,年绩效工资总量2.19万元;核定专技十一岗位础性绩效工资基准线水平为1170元/月,奖励性绩效工作基准线水平为661元/月,年绩效工资总量2.20万元。核定专技十二岗位础性绩效工资基准线水平为1167元/月,奖励性绩效工作基准线水平为656元/月,年绩效工资总量2.19万元。全部为财政一般预算拔款。
第二部分:河池市非物质文化遗产保护中心2018年度部门预算报表编制情况说明
(一)收入支出预算说明
1.收入预算说明。
2019年我单位收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下:
2019年收入总预算414.21万元,同比增加103.7万元,同比增加33%。其中:
一般公共预算拨款414.21元,同比增加103.7万元,增加33%。
政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。其中:教育收费收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%……。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%……。
上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长(下降)0 %。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,增长(下降)0%。
收入增加的原因是我单位2018年9月新增2名职工,2019年要增加她们的工资、养老保险、住房公积金等,所以单位2019年总收入相应增加。
2.支出预算说明。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:2019年支出总预算414.21万元,基本支出预算397.36万元,占支出总预算96%,同比增加102.73万元,增长35%;项目支出预算16.85万元,占支出总预算4%,同比增加0.97万元,增长6%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1、文化旅游体育与传媒支出309.70万元,占支出总预算75%,同比增加90.91万元,增长42%;2、社会保障和就业支出46.09万元,占支出总预算11%,同比增加6.04万元,增长15%;3、卫生健康支出32.45万元,占支出总预算8%,同比增加3.4万元,增长12%;4、住房保障支出25.97万元,占支出总预算6%,同比增加3.36万元,增长15%。
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算397.36万元,占支出总预算96%,同比增加102.73万元,增长35%。其中:
工资福利支出预算345.8万元,占基本支出预算87%,同比增加64.83万元,增加23%。
商品和服务支出预算17.40万元,占基本支出预算4%,同比增加13.48万元,增长344%。
对个人和家庭的补助支出预算34.17万元,占基本支出预算9%,同比增加24.44万元,增长151%。
项目支出预算。
项目支出预算16.85万元,占支出总预算4%,同比增加0.97万元,增长6%。
3、2018年当年收入无“三公”经费预算,所以没有“三公”经费收入也无支出。
(二)、一般公共预算说明
1.收入预算说明。
一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:
2019年一般公共预算收入预算414.21万元,同比增加103.7万元,增长33%。其中:经费拨款402.36万元,同比增加102.73万元,增长34%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金11.85万元,同比增加0.97万元,增长9%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。
收入增加的原因是我单位2018年9月新增2名职工,2019年要增加她们的工资、养老保险、住房公积金等,所以单位2019年总收入相应增加。
2.支出预算说明。
一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2019年一般公共预算支出预算414.21万元,基本支出预算397.36万元,占支出总预算96%,同比增加102.73万元,增长35%;项目支出预算16.85万元,占支出总预算4%,同比增加0.97万元,增长6%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1、文化旅游体育与传媒支出309.70万元,占支出总预算75%,同比增加90.91万元,增长42%;2、社会保障和就业支出43.75万元,占支出总预算11%,同比增加6.04万元,增长15%;3、卫生健康支出31.23万元,占支出总预算8%,同比增加3.4万元,增长12%;4、住房保障支出24.6万元,占支出总预算6%,同比增加3.36万元,增长15%。
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算397.36万元,占支出总预算96%,同比增加102.73万元,增长35%。其中:
工资福利支出预算345.80万元,占基本支出预算87%,同比增加64.83万元,增加23%。
商品和服务支出预算17.40万元,占基本支出预算4%,同比增加13.48万元,增长344%。
对个人和家庭的补助支出预算34.17万元,占基本支出预算9%,同比增加24.44万元,增长251%。
项目支出预算。
项目支出预算16.85万元,占支出总预算4%,同比增加0.97万元,增长6%。
其中:
2019年无专项资金项目。
(3)预算绩效管理工作开展情况
2019年我单位2个项目绩效考评,涉及一般公共预算财政1拨款16.85万元。 2019年业务工作项目有演出经费和文化活动经费(非税收入-门面租金)两个项目,
1、演出经费项目5万元
2019年的演出经费项目立项依据是根据河财预[2018]5号文件由财政下拨的预算项目资金,为深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神,坚持以人民为中心的创作导向,开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动,创作更多无愧于时代的优秀作品,进一步提高我中心创编人员的艺术创作水平。主要用于参加第二十届河池铜鼓山歌艺术节文艺会演和做好各县非物质文化遗产保护展演的组织工作等各项开支,包括用于创作声乐作品参加艺术节比赛,创作具有民族特色的器乐作品,组织创作采风活动及参加演出的服装费及差旅费。组织河池12个县、区参加二十届铜鼓山歌艺术节的非遗展演工作,保证非遗工作的文化传承不间断,实现非物质文化遗产资源采集的保真性、保存的长效性、宣传传播的多样性和便利性。同时通过参加比赛,争取在二十届河池铜鼓山歌艺术节文艺会演中荣获佳绩,同时争取能够选上全区基层文艺汇演参加比赛。参加比赛创作的作品突出地方浓郁的民族特色,接地气,作品在各类演出中受观众欢迎,且与观众产生共鸣,能够受更多群众的喜爱,能够给予人民精神文化需求,助推河池文艺事业发展。
2、文化活动经费(非税收入-门面租金)项目11.85万元
2019年的文化活动经费(非税收入-门面租金)项目立项依据是根据河财预[2018]5号文件由财政下拨一般公共预算管理的非税收入安排的项目资金,用于单位文化下乡汇演工作经费,承担非物质文化遗产传承保护工作,开展公益性展演;从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化传承保护与科研(民族乐改)研究;组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作;同时因为财政没有下拨我单位各项办公费,所以该项目资金主要用于本单位支付下乡差旅费、办公水电费、电话费、及各项办公费开支,保证单位日常办公运转正常。2019年项目额度比2018年预算额度有所增加。
2019年无运行维护项目。
支出增加的原因是我单位收入增加的原因是我单位2018年9月新增2名职工,财政要要相应增加她们的工资、养老保险、住房公积金等资金,所以单位2019年总收入相应增加。
2019年我们单位无新增项目。
(三)、2018年当年公共财政拨款无“三公”经费预算,所以没有“三公”经费收入也无支出。
(四)、我单位2019年无政府性基金收入和支出,所以不需要做预算说明。
(五)、我单位2019年无国有资本经营收入和支出,所以不需要做预算说明。
(六)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购预算支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(七)国有资产占用情况说明
2019年本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0套 。
(八)、收入征收计划说明。
2019年收入征收计划23.70万元,同比增加1.94万元,同比增长8%。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划23.70万元,同比增加1.94万元,增长8%;其中:专项收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
政府性基金收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。
国有资本经营预算收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%……。
未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:事业收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。
收入征收计划增加的原因是2019年上缴的国有资产出租租金上涨,因此增收。
第三部分:河池市非物质文化遗产保护中心2019年部门预算报表公开
表一:河池市本级2019年部门预算批复简表
表二:收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:财政拨款收入支出预算总表
表六:一般公共预算财政拨款支出预算表
表七:一般公共预算财政拨款支出预算表(分经济科目)
表八:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表九:政府性基金预算支出表
表十:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十一:国有资本经营预算拨款支出预算表
表十二:政府采购预算表
报表详见附件:
第四部分:河池市非物质文化遗产保护中心2019年部门预算项目支出绩效目标申报表公开
报表详见附件:
河池市非物质文化遗产保护中心
2019年01月25日
河池市非物质文化遗产保护中心2019年部门预算报表xls河池市非物质文化遗产保护中心2019年度部门预算项目支出绩效目标申报表(演出经费))xls河池市非物质文化遗产保护中心2019年度部门预算项目支出绩效目标申报表(文化活动经费)).xls河池市非物质文化遗产保护中心2019年整体支出预算绩效目标申报表.xls