河池市群众艺术馆
2018年部门预算公开说明
河池市群众艺术馆部门预算已于2018年1月经市第四届人民代表大会第三次会议审议批准,并由河池市财政局(河财预﹝2018﹞5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预﹝2014﹞19号)要求,现将河池市群众艺术馆部门预算公开如下:
第一部分:河池市群众艺术馆概况
一、主要职能
负责组织、策划、承办各类文艺演出、比赛、展览等群众性文化艺术活动;组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动;举办各类知识性、技能性、普及性文化培训班;辅导、培训文化馆(站)业务干部及具有一定水平的文艺社团(队)人员,指导各县(市、区)文化馆、乡镇文化站开展业务工作;挖掘、整理、开发、利用本市的民族民间文化艺术遗产;建立、健全群众文化艺术档案(资料);组织、开展对外地区群众文化艺术交流活动,加强同各地群众文化艺术组织的友好往来。
第二部分 2018年部门预算报表编制说明
一、收入预算说明。
2018年收入总预算186.48万元,同比减少13.28%。
公共财政预算拨款186.48万元,同比减少13.28%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
2018年支出总预算186.48万元,基本支出176.48万元,占支出总预算的94.64%;项目支出10万元,占支出总预算的5.36%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
文化体育与传媒支出科目132.97万元,占支出总预算71.31%,同比减少30.07 %。
社会保障和就业支出类科目24.41万元,占支出总预算13.09%。
医疗卫生与计划生育支出类科目15.44万元,占支出总预算8.27%。
住房保障支出类科目13.66万元,占支出总预算7.33%,同比增长30.74%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算176.48万元,占支出总预算94.64%,同比减少13.93%。
工资福利支出预算169.72万元,占基本支出预算96.17%,同比增长42.16%。
商品和服务支出预算2.37万元,占基本支出预算1.34%,同比增长29.50%。
对个人和家庭的补助支出预算4.39万元,占基本支出预算2.49%。
2、项目支出预算。
项目支出预算10万元,占支出总预算5.36%。
三、2018年当年公共财政拨款无“三公”经费预算。
第二部分 部门预算公开报表
表一:河池市本级2018年部门预算批复简表
表二:收支预算总表
表三:收入预算总表
表四:支出预算总表
表五:财政拨款收支预算总表
表六:一般公共预算支出预算表
表七:一般公共预算支出预算表(分经济科目)
表八:一般公共预算基本支出预算表
表九:政府性基金预算支出表
表十:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
我馆没有国有资本经营支出,因此没有《国有资本经营
预算拨款支出预算表》
报表详见附件 :