目 录
第一部分:部门概况
第二部分: 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
第一部分:部门概况
河池市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河池市国资委”)成立于2004年12月,原为市人民政府直属特设机构,2014年机构改革调整为设在市人民政府办公室挂牌。机关内设办公室(党委办公室)、社会事业与产权管理科、企业改革发展科、党群人事工作科、纪检监察室5个科室,核定公务员编制13人。
主要职能包括:
(一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属国有独资、国有控股、国有参股企业(不含金融类企业)及改制后企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
(二)指导推进国有企业改革和重组,推动国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构。
(三)推动国有经济结构和布局的战略性调整。
(四)根据市人民政府授权,负责对经营性国有资产的监督管理。
(五)承担监事会的日常管理工作;承办市人民政府交办的其他事项等。
第二部分: 2015年部门决算报表
第三部分: 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 8221.53 万元。
1.财政拨款收入 8218.34 万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余 3.19 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的结余资金。
(二)支出总计 8221.52 万元。包括:
1.一般公共服务支出(类)170.45 万元:主要用于保障单位工作正常运转,支持各部门履行其职能所需各项费用支出。
2.交通运输支出(类) 1540.00 万元,包括:拨付河池市国有资产投资经营有限责任公司(以下简称“市国投公司”)2015年成品油价格和税费改革转移支付增长性补助的资金1440.00万元,以及拨付市国投公司大任产业园至德胜、至龙头高速公路入口连接线道路项目前期工作经费100.00万元。
3.教育支出(类) 0.54 万元:反映职工学习培训费用的支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 7.93 万元:反映用于职工医疗保障方面的支出。
5.其他资源勘探电力信息等支出(类)6492.00万元,包括:拨付市国投公司2015年自治区工业园区发展的专项资金1400.00万元,及拨付市国投公司西江经济带基础设施大会战的专项资金5092.00万元。
6.住房保障支出(类)10.60万元:反映按人事部和财政部规定为职工缴纳住房公积金的费用支出。
7.年末结转和结余 0.01 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市国资委2015 年度一般公共预算支出 8821.52 万元,其中:基本支出 189.52 万元,项目支出 8032.00 万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.52 万元,其中:人员经费 157.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费 31.97 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费等。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 9.19 万元;公务接待费支出决算4.19 万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出 9.19 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元;公务用车运行支出 9.19 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,河池市国资委所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费用 9.19 万元,平均每辆 3.06 万元。
(三)公务接待费支出 4.19 万元,国内公务接待批次 35次,人次 210次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数减少 0.01 万元。