第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)组织实施农业和农村经济中长期发展规划,承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业经济信息,监测分析农业经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业信息发布。
(二)承担农业和农村工作的综合协调职责。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展的工作意见,推动城乡统筹一体化发展。
(三)研究提出全市农作物生产发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设;承担农作物检疫、常规种子生产经营许可、种质资源管理工作。负责种植业项目的申报立项和组织实施工作。
(四)贯彻农业产业和农业产业化经营政策,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;参与提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。
(五)承担完善农村经营管理体制的职责。参与深化农村经济体制改革工作,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
(六)指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设;指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业经济信息。
(七)指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;参与基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;参与提出实施大型农业工程和农民增收措施。
(八)拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关措施,实施科教兴农战略;负责组织有关农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。
(九)承担提升农产品质量安全水平的职责。拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;组织开展农业投入品质量监测和执法监督管理;负责农业转基因生物标识的监督管理工作;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。
(十)指导农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情,指导种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责组织全市农业植物保护工作(含植物内部检疫)。
(十一)提出全市农业对外开放的意见,组织开展有关经济、技术交流与合作。
(十二)负责直属单位的领导和管理工作。按照权限管理直属单位人事劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。
(十三)承办市人民政府交办的其他事项。
二、河池市农业局机构设置
河池市农业局机构设置:1个行政单位(局机关内设科室9个)、 7个参照公务员管理事业单位、 2个财政补助事业单位。
第二部分:河池市农业局2016年部门预算报表
请下载附件“河池市农业局2016年部门预算报表.XLS”查看,其中包括:
1.财政拨款收支预算总表
2.一般公共预算拨款支出预算表
3.一般公共预算拨款支出预算表(分经济分类科目)
4.一般公共预算基本支出表
5.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
6.政府性基金预算拨款支出预算表
7.部门收支总表
8.部门收入预算总表
9.部门支出预算总表
10.单位人员情况
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算1296.82万元,同比增加222.11万元,同比增长21%。
一般公共预算拨款1296.82万元,同比增加222.11万元,增长21%。其中项目收入188万元,占支出总预算14.5%,同比增加73万元,增长63%。
(二) 支出预算说明。
2016年支出总预算1296.82万元,其中:基本支出1108.22万元,占支出总预算85%,同比增加148.51万元,增长15%;项目支出188万元,占支出总预算14.5%,同比增加73万元,增长63%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)教育支出科目预算6.77万元;占支出总预算的0.5%,同比减少0.88万元,降低15%;
(2)农林水科目支出预算1139.92万元;占支出总预算的88%,同比增加193.09万元,增长20%;
(3)医疗卫生类科目支出预算68.76万元;占支出总预算的5.3%,同比增加10.04万元,增长17%;
(4)住房保障支出类科目支出预算81.37万元;占支出总预算的6.3%,同比增加18.11万元,增长19%.
2.项目支出预算。
项目支出188.6万元,占支出总预算14.5%,同比增加73.6万元,增长64%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年一般公共预算拨款支出1296.82万元,其中:基本支出1108.22万元,项目支出188.6万元。具体支出预算如下:
人员支出1051.37万元,公用支出56.85万元。主要用于局机关和所属参公(事业)单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出188.6万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属参公(事业)单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算5万元(全口径),其中:公务接待费支出预算5万元。
(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算5万元,比2015年初预算15.4万元,减少10.4万元,同比下降67.5%。其中:
1.因公出国(境)经费0万元。
2.公务接待费2016年预算5万元,同比减少1万元,下降17%,减少的原因是:本着厉行节约的原则压缩公务接待。
3.公务用车费0万元,同比减少100%,减少的原因是:公车改革后,我局的公务车辆已上交市政府公车平台。
附件:1、河池市农业局2016年部门预算报表