2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.20万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.2万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。
(二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2.20万元,较2018年年初预算减少了2万元,降低47.62%。其中:
1.公务接待费2019年预算0.2万元,与2018年初预算持平,主要是市残联机关接待上级部门来河池市调研、检查、指导工作发生的支出。
3.公务用车费2019年预算2万元,均为公务用车运行维护费,较2018年年初预算减少了2万元,降低50%。2018年我会直属管理的两个全额拨款事业单位进行公务用车改革后,封停市残疾人就业指导中心一般公务用车1辆(事业单位编制);仅保留市残疾人康复服务中心专用车辆(即残疾人辅助器具装配专用用车)1辆(参公单位编制),用于开展各项服务指导工作用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。