2016年度一般公共预算财政拨款安排我会的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.87万元;公务接待费支出决算 1.16万元。
2016年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算数3.16万元,决算支出2.03万元,占年初预算的64.24%,与上年决算支出6.91万元对比减少4.88万元,下降70.62%。主要原因我会深入贯彻中央、自治区、河池市厉行节约、反对浪费有关文件精神,压减公务用车运行维护费、接待费预算,同时压缩相关经费支出。其中:一是因公出国(境)费没有使用。二是公务用车购置及运行费0.87万元,占年度预算的43.5%,比上年同期减少4.03万元,下降82.24%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费0.87万元,占年度预算的43.5%,比上年同期减少4.03万元,下降82.24%,下降的原因:市残疾人联合会机关和直属事业单位严格执行中央八项规定,厉行节约,控制公务用车开支,并且2016年部分项目回访业务下放到各县(区),也相应减少了公务用车使用率;市残联机关实施公车改革减少开支。三是公务接待费1.16万元,占年度预算的100%,比上年同期减少0.85万元,下降42.29%,下降的主要原因是市残疾人联合会机关和直属事业单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格执行公务相关要求,严控接待费用。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0.87万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.87万元。主要用于到基层开展业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,市残疾人联合会机关及直属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.87万元,平均每辆0.87万元。
(三)公务接待费支出1.16万元,国内公务接待批次17次,人次103次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要为接待上级部门和各级残联来调研、检查、指导工作,各县(区)到市里汇报工作等发生的支出。
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3.16 |
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2.00 |
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2.00 |
1.16 |
2.03 |
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0.87 |
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0.87 |
1.16 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。