市宗教局2015年部门决算公开说明
目 录
第一部分:河池市宗教局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市宗教局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
第三部分:河池市宗教局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
第一部分:河池市宗教局概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家有关宗教工作的方针政策;检查、推动党的宗教政策和国家宗教事务法律法规在河池的贯彻实施。根据党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关宗教工作的方针、政策,草拟我市的宗教工作政策、地方性法规草案并组织贯彻实施。
2.组织开展全市宗教情况的调查研究,负责宗教动态和信息的汇总、分析,对宗教发展趋势和宗教工作的重大问题提出意见和建议。
3.指导全市宗教事务工作,组织培训宗教工作干部,协助各级人民政府及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。
4.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育;巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐河池贡献力量。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教职业人员的培养、选拔工作。
5.根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所以及宗教团体的有关事务。重点管理好市一级宗教团体;协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系;做好党的宗教政策的宣传教育工作,会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。
6.了解掌握河池市外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透活动;做好宗教政策的对外宣传工作;协同有关方面处理宗教涉外事宜。
7.承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1.内设科室:宗教事务科 负责有关综合性文件的起草、文电、信访、档案等机关文秘工作及有关行政工作;负责宗教业务经费的管理;拟订宗教工作干部培训规划并组织实施。负责起草宗教事务工作的地方性法规草案并承担督促检查工作;研究起草综合性政策,拟订具体政策措施;组织推动宗教政策、法律法规的宣传教育和贯彻实施。负责管理河池佛教、天主教、基督教等方面的工作,对佛教、天主教、基督教以及民间信仰等重大问题进行调研并提出意见和建议;联系管理市级爱国宗教团体,协助市宗教团体管理经学班、义工班;负责宗教外事和法制建设等方面的工作。
2.人员编制:按照“人随编走”的原则,将原委托中共河池市委员会统一战线工作部管理的河池市宗教事务局人员编制从中共河池市委员会统一战线工作部划出1名行政编制到河池市民族事务委员会(河池市宗教事务局),人员相应划转。河池市宗教事务局的人事、机构编制、党群和离退休人员工作由河池市民族事务委员会(河池市宗教事务局)负责管理。
3.人员构成情况 我局人员编制总数为1人,其中行政编制1人。无离退休人员。工勤聘用人员1人。
第二部分:河池市宗教局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
19.53 |
一、一般公共服务支出 |
18.96 |
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二、事业收入 |
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二、教育支出 |
0.05 |
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三、事业单位经营收入 |
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九、医疗卫生支出 |
0.69 |
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四、其他收入 |
1.13 |
十九、住房保障支出 |
0.96 |
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…… |
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…… |
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本年收入合计 |
20.66 |
本年支出合计 |
20.66 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转 |
0.08 |
年末结转与结余 |
0.08 |
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收入总计 |
20.75 |
支出总计 |
20.75 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
1.73 |
0 |
1.73 |
0 |
1.45 |
0.28 |
第三部分:河池市宗教局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计20.75万元。
1.财政拨款收入19.53万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入1.13万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余0.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计20.75万元。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务(类)18.96万元:
(2)教育支出0.05万元;
(3)医疗卫生支出0.69万元:主要用于社会医疗保险的支出。
(4)住房保障支出(类)0.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
(5)年末结转和结余0.08万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算17.66万元。
其中:工资福利支出预算14.26万元,商品和服务支出预算2.44万元,对个人和家庭的补助支出预算0.96万元。
2、项目支出3万元。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
河池市宗教局2015 年度一般公共预算支出20.66万元,其中:基本支出17.66万元,项目支出3万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出118.7万元,其中:人员经费113.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴
;公用经费5.25万元,主要包括:办公费、印刷费……;
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2万元;公务接待费支出决算12万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出1.45万元。其中:
公务用车购置支出0万元。……
公务用车运行支出1.45万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,市宗教局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.45万元。
(二)公务接待费支出0.28万元,国内公务接待批次10次,人次10次。
(三)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,有所减少的原因是加强经费管理。
附件——河池市宗教局2015年决算公开报表附件——河财行函[2016]117号 关于批复2015年度部门决算的通知