一、主要职责
(一)负责处理市内外群众通过信访渠道给市委、市人民政府及其领导同志的来信来电,接待来访。受理向市人民政府举报、投诉的行政案件。
(二)承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任,承办自治区信访局、上级有关部门向河池市委、河池市人民政府转送、交办和市委、市人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我市各县(市、区)各部门和单位交办、转办、移送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况。
(三)负责向河池市委、河池市人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。
(四)承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任,负责组织协调处理跨县(市、区)、跨部门、跨行业的信访事项。
(五)承担河池市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作。
(六)协调、检查、指导全市信访工作;起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。
(七)组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制。指导全市信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训工作。
(八)承担河池市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作,督促落实信访联席会议决定的事项。
(九)承担中共河池市委群众工作部日常管理工作,督促落实市委关于群众工作的决策部署。
(十)负责管理河池市人民群众来访接待中心日常工作。负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。
(十一)承办河池市委、河池市人民政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,中共河池市委员会、河池市人民政府信访局内设机构办公室、综合指导科、办信接访科和督查调研科4个科室,下设河池市人民群众来访接待中心二层机构。
三、部门及单位基本情况
(一)单位地址:河池市百旺路13号
(二)需单位提供的联系人员及财务对公邮箱:
单位负责人姓名:黄永红 手机:13977819658
财务负责人姓名:韦丽萍 手机:13877868673
预算编制人姓名:杨柳萍 手机:13907786328
账务对公邮箱:hcsxfb@163.com
(三)部门设置和人员情况
本部门由机关本级1个行政单位、1个财政全额拨款事业单位组成,人员情况如表下:
单位:人
项目 |
合计 |
行政单位 |
财政拨款事业单位 |
财政补助事业单位 |
编外长期请用人员 |
|
参公 |
其他 |
|||||
编制数 |
14 |
8 |
|
6 |
|
1 |
在职人数 |
12 |
9 |
|
3 |
|
1 |
其中: 在岗人数 |
12 |
9 |
|
3 |
|
1 |
离退休人数 |
3 |
3 |
|
|
|
|
其中: 离休人数 |
|
|
|
|
|
|
退休人数 |
3 |
3 |
|
|
|
|
第一部分 2016年部门预算报表、“三公“经费编制说明
一、收支预算说明
2016年收支总预算171.87万元,同比增长17.47%。
公共财政预算拨款171.87万元,同比增长 17.47%,全部为公共财政预算拨款。
二、 支出预算说明。
2016年支出总预算171.87万元,基本支出131.87万元,占支出总预算的76.73%,项目支出40万元,占支出总预算的23.27%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分5类,其中:
一般公共服务类科目148.84万元,占支出总预算的15.52%,同比增加20%。
社会保障和就业类科目0.32万元,占支出总预算的0.22%。
医疗卫生类科目9.78万元,占支出总预算的5.69%,同比增加30.4%。
教育支出类科目1.25万元,占支出总预算的0.72%,同比增加34.4%。
住房保障支出类科目11.87万元,占支出总预算的7%,同比增长3.15%。
(二)按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。基本支出预算131.87万元,占支出总预算的76.72%,同比增长25.56%。
工资福利支出预算96.76万元,占基本支出预算的73.37 %,同比增长34.53%。
商品和服务支出预算7.57万元,占基本支出预算的5.7%,同比减少26.7%。
对个人和家庭的补助支出预算27.54万元,占基本支出预算的20.88%,同比增长20.05。
2.项目支出预算。
项目支出预算40万元,占支出总预算的23.27%。
三、2016年当年公共财政拨款“三公经费”预算情况
2016年当年公共财政拨款“三公“经费预算为公务接待费3.4万元,主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费开支。
第二部份 部门预算公开报表
表一、财政拨款收支预算总表
表二、一般公共预算拨款支出预算表
表三、一般公共预算拨款支出预算表
表四、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表五、政府性基金预算拨款支出预算表
表六、收支预算总表
表七、部门收入预算总表
表八、部门支出总表
表九、一般公共预算拨款支出预算表(分经济分类科目)
财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
|
支出(按经济科目分类) |
|
一、一般公共预算拨款 |
171.87 |
一、一般公共服务支出 |
148.66 |
一、基本支出 |
131.87 |
经费拨款 |
171.87 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
96.76 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
7.57 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
27.54 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
1.25 |
二、项目支出 |
40.00 |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
3.56 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
35.44 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.32 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.基本建设支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.其他资本性支出 |
1.00 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
171.87 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
五、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
11.87 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
财政专户拨款结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
其他结余 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
171.87 |
支 出 总 计 |
171.87 |
支 出 总 计 |
171.87 |
附件2
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般公共预算拨款支出预算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||
|
合计 |
171.87 |
131.87 |
40.00 |
|
||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
148.66 |
108.66 |
40.00 |
|
||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
148.66 |
108.66 |
40.00 |
|
||||||||||||
2010308 |
信访事务 |
148.66 |
108.66 |
40.00 |
|
||||||||||||
205 |
教育支出 |
1.25 |
1.25 |
|
|
||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
1.25 |
1.25 |
|
|
||||||||||||
2050802 |
干部教育 |
1.25 |
1.25 |
|
|
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
||||||||||||
20808 |
抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
9.78 |
|
|
||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
9.78 |
9.78 |
|
|
||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
9.78 |
9.78 |
|
|
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
11.87 |
11.87 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|||||
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
14 |
15 |
|
|||||
|
合计 |
171.87 |
131.87 |
96.76 |
7.57 |
27.54 |
40.00 |
3.56 |
35.44 |
1.00 |
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
148.66 |
108.66 |
86.98 |
6.33 |
15.35 |
40.00 |
3.56 |
35.44 |
1.00 |
|
|
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
148.66 |
108.66 |
86.98 |
6.33 |
15.35 |
40.00 |
3.56 |
35.44 |
1.00 |
|
|
|||||
2010308 |
信访事务 |
148.66 |
108.66 |
86.98 |
6.33 |
15.35 |
40.00 |
3.56 |
35.44 |
1.00 |
|
|
|||||
205 |
教育支出 |
1.25 |
1.25 |
|
1.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
20508 |
进修及培训 |
1.25 |
1.25 |
|
1.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2050802 |
干部教育 |
1.25 |
1.25 |
|
1.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20808 |
抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
21005 |
医疗保障 |
9.78 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
9.78 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
11.87 |
|
|
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
11.87 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
11.87 |
11.87 |
|
|
11.87 |
|
|
|
|
|
|
附件3
一般公共预算拨款支出预算表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
基本支出 |
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
|
合 计 |
131.87 |
96.76 |
7.57 |
27.54 |
201 |
一般公共服务支出 |
108.66 |
86.98 |
6.33 |
15.35 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
108.66 |
86.98 |
6.33 |
15.35 |
2010308 |
信访事务 |
108.66 |
86.98 |
6.33 |
15.35 |
205 |
教育支出 |
1.25 |
|
1.25 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.25 |
|
1.25 |
|
2050802 |
干部教育 |
1.25 |
|
1.25 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.32 |
|
|
0.32 |
20808 |
抚恤 |
0.32 |
|
|
0.32 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.32 |
|
|
0.32 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
9.78 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.78 |
9.78 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.78 |
9.78 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.87 |
|
|
11.87 |
22102 |
住房改革支出 |
11.87 |
|
|
11.87 |
2210201 |
住房公积金 |
11.87 |
|
|
11.87 |
附件4
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
||
单位名称:中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
|
单位:万元 |
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算 |
合计 |
3.40 |
3.40 |
一、“三公”经费小计 |
|
|
(一)因公出国(境)?用 |
|
|
(二)公务接待费 |
3.40 |
3.40 |
(三)公务用车费 |
|
|
1.公务用车运行费 |
|
|
2.公务用车购置费 |
|
|
二、会议费 |
|
|
三、培训费 |
|
|
附件5
政府性基金预算拨款支出预算表 |
|||||
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6
收支预算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
|
支出(按经济科目分类) |
|
一、一般公共预算拨款 |
171.87 |
一、一般公共服务支出 |
148.66 |
一、基本支出 |
131.87 |
经费拨款 |
171.87 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
96.76 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
7.57 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
27.54 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
1.25 |
二、项目支出 |
40.00 |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
3.56 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
35.44 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.32 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.基本建设支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.其他资本性支出 |
1.00 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
171.87 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
五、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
11.87 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
财政专户拨款结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
其他结余 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
171.87 |
支 出 总 计 |
171.87 |
支 出 总 计 |
171.87 |
附件7
部门收入预算总表
单位:万元
收 入 |
|
项 目 |
本年预算 |
一、一般公共预算拨款 |
171.87 |
1.经费拨款 |
171.87 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
三、纳入财政专户管理的收入 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
171.87 |
|
|
五、上年结余收入 |
|
一般公共预算拨款结余 |
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
纳入财政专户管理的收入结余 |
|
其他结余 |
|
|
|
收 入 总 计 |
171.87 |
附件8
部门支出总表
单位:万元
支出功能分类 |
|
支 出 |
|
一、一般公共服务支出 |
148.66 |
项 目 |
本年预算 |
二、外交支出 |
|
一、人员支出 |
124.30 |
三、国防支出 |
|
工资福利支出 |
96.76 |
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
27.54 |
五、教育支出 |
1.25 |
二、公用支出 |
7.57 |
六、科学技术支出 |
|
三、专项支出 |
40.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
基建类项目 |
|
八、社会保障和就业支出 |
0.32 |
会议类项目 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
设备购置类项目 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
公务用车购置项目 |
|
十一、节能环保支出 |
|
其他项目支出 |
40.00 |
十二、城乡社区支出 |
|
|
0 |
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
本 年 支 出 合 计 |
171.87 |
十七、金融支出 |
|
四、结转下年 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
11.87 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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支出总计 |
171.87 |
支 出 总 计 |
171.87 |
附件9
一般公共预算拨款支出预算表(分经济分类科目) |
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单位名称: |
|
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|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
171.87 |
131.87 |
40.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
100.22 |
96.76 |
3.46 |
|
30101 |
基本工资 |
37.83 |
37.83 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.28 |
38.28 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.58 |
2.58 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
10.59 |
9.79 |
0.8 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.08 |
7.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.86 |
1.20 |
2.66 |
|
302 |
商品和服务支出 |
41.42 |
7.48 |
33.94 |
|
30201 |
办公费 |
4.6 |
2.50 |
2.1 |
|
30202 |
水费 |
0.25 |
0.10 |
0.15 |
|
30206 |
电费 |
|
0.30 |
0.9 |
|
30211 |
差旅费 |
1.20 |
|
15.1
|
|
3020701 |
电话费 |
3.29 |
|
3.09 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.8 |
0.20 |
0.6 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
5 |
0.60 |
4.4 |
|
30216 |
培训费 |
2.05 |
1.55 |
0.5
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.4 |
0.30 |
3.1 |
|
30228 |
工会经费 |
2.16 |
1.66 |
0.5 |
|
30229 |
福利费 |
0.07 |
0.07 |
|
|
3029905 |
其他商品和服务支出 |
3.7 |
0.20 |
3.5 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.22 |
27.22 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
15.35 |
15.35 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
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30311 |
住房公积金 |
11.87 |
11.87 |
|
|
20801 |
死亡抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
39999 |
其他支出 |
2.69 |
0.09 |
2.6 |
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