河池市委党校2017年部门预算公开
·
· 目 录
· 第一部分:河池市委党校概况
· 一、主要职能
· 二、部门预算单位构成
· 第二部分: 河池市委党校2017年部门预算报表
· 表一:部门收支总表
· 表二:部门收入总表
· 表三:部门支出总表
· 表四:财政拨款收支总表
· 表五:一般公共预算支出表
· 表六:一般公共预算支出表(分经济科目)
· 表七:一般公共预算基本支出表
· 表八:政府性基金预算支出表
· 表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
· 第三部分:河池市委党校2017年度部门预算情况说明
· 一、收入预算说明
· 二、支出预算说明
· 三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况。
· 四、其他重要事项的说明
· 第四部分、名词解释。
河池市委党校2017年度部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市委党校部门预算公开如下:
第一部份 河池市委党校概况
一、主要职责
市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道主阵地,是党的哲学社会科学研究机构。中共河池市委党校创建于1973年10月,1996年11月、2004年3月先后挂牌成立河池市行政学院和河池市社会主义学院,目前实行“三块牌子一套人马”的管理模式。
主要工作包括:按组织部门培训计划,主要培训轮训县处级党员领导干部、正乡科级党员领导干部和市直部门科级党员领导干部;后备中青年干部的理论培训;全市党校系统的师资培训;负责对县级党校的教学、科研业务进行指导,定期召开会议、指导工作、沟通信息、交流经验;深化教学改革,创新教学方式,提高教学质量;开展科研咨政工作,为党委政府决策服务;承办党委和政府举办的专题研讨班;承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传和宣讲;按照国家有关法律法规和政策规定,开展在职干部本科及研究生学历的继续教育和培训等。
二、部门预算单位构成
组成本部门的单位仅市委党校本级一个单位,没有下属二级预算单位。学校(院)设有办公室、组织人事科、教务科、科研咨政科、培训中心、图书信息中心、后勤管理科7个职能科室和哲学教研室、文史教研室、经济学教研室、管理学教研室、统战理论教研室5个教研室。2017年我校编制人数80人。全校实有人数111,其中在职教职工68人(参公人员31人,事业编制人员32人,工勤人员5人),离退休人员43人。
第二部份 2017年部门预算报表
一、部门收支总表 |
|||||
单位名称:中共河池市委党校 |
单位:万元 |
||||
收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
|
支出(按经济科目分类) |
|
一、一般公共预算拨款 |
1,182.26 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1,051.41 |
经费拨款 |
1,148.03 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
686.49 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
34.23 |
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
69.76 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
295.16 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
78.53 |
五、教育支出 |
1,129.64 |
二、项目支出 |
209.37 |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
10.55 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
189.71 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.58 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
53.59 |
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.债务还本支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.基本建设支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他资本性支出 |
9.11 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
1,260.78 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
五、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
71.98 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
其他结余 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
1,260.78 |
支 出 总 计 |
1,260.78 |
支 出 总 计 |
1,260.78 |
表二:部门收入总表
单位名称:中共河池市委党校 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源
|
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总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入 |
未纳入财政专户管理的收入 |
||||||||||||||||||||
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||
|
合计 |
1,260.78 |
1,182.26 |
1,148.03 |
34.23 |
78.53 |
|
|||||||||||||||||
210 |
中共河池市委党校 |
1,260.78 |
1,182.26 |
1,148.03 |
34.23 |
78.53 |
|
|||||||||||||||||
210001 |
中共河池市委党校 |
1,260.78 |
1,182.26 |
1,148.03 |
34.23 |
78.53 |
|
|||||||||||||||||
表三:部门支出总表 |
|
|||||||||||||||||||||||
单位名称:中共河池市委党校 |
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
|
||||||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
15 |
|
||||||||||||||
合计 |
1,260.78 |
1,051.41 |
686.49 |
69.76 |
295.16 |
209.37 |
10.55 |
189.71 |
9.11 |
|
||||||||||||||
中共河池市委党校 |
1,260.78 |
1,051.41 |
686.49 |
69.76 |
295.16 |
209.37 |
10.55 |
189.71 |
9.11 |
|
||||||||||||||
中共河池市委党校 |
1,260.78 |
1,051.41 |
686.49 |
69.76 |
295.16 |
209.37 |
10.55 |
189.71 |
9.11 |
|
||||||||||||||
教育支出 |
1,129.64 |
920.26 |
632.91 |
69.76 |
217.60 |
209.37 |
10.55 |
189.71 |
9.11 |
|
||||||||||||||
进修及培训 |
1,129.64 |
920.26 |
632.91 |
69.76 |
217.60 |
209.37 |
10.55 |
189.71 |
9.11 |
|
||||||||||||||
干部教育 |
1,094.50 |
913.63 |
632.91 |
63.13 |
217.60 |
180.87 |
10.55 |
161.21 |
9.11 |
|
||||||||||||||
培训支出 |
6.63 |
6.63 |
|
6.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
其他进修及培训 |
28.50 |
|
|
|
|
28.50 |
|
28.50 |
|
|
||||||||||||||
社会保障和就业支出 |
5.58 |
5.58 |
|
|
5.58 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
抚恤 |
5.58 |
5.58 |
|
|
5.58 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
死亡抚恤 |
5.58 |
5.58 |
|
|
5.58 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 |
53.59 |
53.59 |
53.59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
行政事业单位医疗 |
53.59 |
53.59 |
53.59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
事业单位医疗 |
53.59 |
53.59 |
53.59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
住房保障支出 |
71.98 |
71.98 |
|
|
71.98 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
住房改革支出 |
71.98 |
71.98 |
|
|
71.98 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
住房公积金 |
71.98 |
71.98 |
|
|
71.98 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
表四:财政拨款收支总表 |
|||||||
单位名称:中共河池市委党校 |
单位:万元 |
||||||
收 入
|
支出(按功能科目分类)
|
支出(按经济科目分类)
|
|||||
一、一般公共预算拨款 |
1,182.26 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1,048.03 |
||
经费拨款 |
1,148.03 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
683.11 |
||
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
34.23 |
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
69.76 |
||
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
295.16 |
||
|
|
五、教育支出 |
1,051.11 |
二、项目支出 |
134.23 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
10.55 |
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
114.57 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.58 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
||
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
53.59 |
5.转移性支出 |
|
||
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
||
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.债务还本支出 |
|
||
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.基本建设支出 |
|
||
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他资本性支出 |
9.11 |
||
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
|
||
本 年 收 入 合 计 |
1,182.26 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
||
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
||
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
||
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||
三、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
71.98 |
|
|
||
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
||
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
||
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
||
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
||
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
||
收 入 总 计 |
1,182.26 |
支 出 总 计 |
1,182.26 |
支 出 总 计 |
1,182.26 |
||
表五:一般公共预算支出表 |
|||||||||
单位名称:中共河池市委党校 |
单位:万元 |
||||||||
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
15 |
合计 |
1,182.26 |
1,048.03 |
683.11 |
69.76 |
295.16 |
134.23 |
10.55 |
114.57 |
9.11 |
中共河池市委党校 |
1,182.26 |
1,048.03 |
683.11 |
69.76 |
295.16 |
134.23 |
10.55 |
114.57 |
9.11 |
中共河池市委党校 |
1,182.26 |
1,048.03 |
683.11 |
69.76 |
295.16 |
134.23 |
10.55 |
114.57 |
9.11 |
教育支出 |
1,051.11 |
916.88 |
629.52 |
69.76 |
217.60 |
134.23 |
10.55 |
114.57 |
9.11 |
进修及培训 |
1,051.11 |
916.88 |
629.52 |
69.76 |
217.60 |
134.23 |
10.55 |
114.57 |
9.11 |
干部教育 |
1,044.48 |
910.25 |
629.52 |
63.13 |
217.60 |
134.23 |
10.55 |
114.57 |
9.11 |
培训支出 |
6.63 |
6.63 |
|
6.63 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
5.58 |
5.58 |
|
|
5.58 |
|
|
|
|
抚恤 |
5.58 |
5.58 |
|
|
5.58 |
|
|
|
|
死亡抚恤 |
5.58 |
5.58 |
|
|
5.58 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
53.59 |
53.59 |
53.59 |
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
53.59 |
53.59 |
53.59 |
|
|
|
|
|
|
事业单位医疗 |
53.59 |
53.59 |
53.59 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
71.98 |
71.98 |
|
|
71.98 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
71.98 |
71.98 |
|
|
71.98 |
|
|
|
|
住房公积金 |
71.98 |
71.98 |
|
|
71.98 |
|
|
|
|
04表 |
|||||||||||||||
表六:一般公共预算支出表(分经济科目) |
|
||||||||||||||
单位名称:中共河池市委党校 |
单位:万元 |
|
|||||||||||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||
|
合计 |
1,182.26 |
1,048.03 |
134.23 |
|
||||||||||
301 |
工资福利支出 |
693.66 |
683.11 |
10.55 |
|
||||||||||
30101 |
基本工资 |
245.01 |
245.01 |
|
|
||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
116.00 |
116.00 |
|
|
||||||||||
30103 |
奖金 |
11.92 |
11.92 |
|
|
||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
56.84 |
56.84 |
|
|
||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
26.40 |
26.40 |
|
|
||||||||||
30107 |
绩效工资 |
80.95 |
80.95 |
|
|
||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
156.53 |
145.98 |
10.55 |
|
||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
184.33 |
69.76 |
114.57 |
|
||||||||||
30201 |
办公费 |
17.69 |
5.00 |
12.69 |
|
||||||||||
30202 |
印刷费 |
10.80 |
|
10.80 |
|
||||||||||
30203 |
咨询费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
||||||||||
30205 |
水费 |
2.50 |
2.00 |
0.50 |
|
||||||||||
30206 |
电费 |
6.50 |
2.00 |
4.50 |
|
||||||||||
30207 |
邮电费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
||||||||||
30211 |
差旅费 |
24.73 |
3.50 |
21.23 |
|
||||||||||
30212 |
因公出国(境)费用 |
1.07 |
|
1.07 |
|
||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
22.68 |
2.00 |
20.68 |
|
||||||||||
30215 |
会议费 |
10.50 |
|
10.50 |
|
||||||||||
30216 |
培训费 |
13.83 |
6.63 |
7.20 |
|
||||||||||
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
||||||||||
30226 |
劳务费 |
1.70 |
|
1.70 |
|
||||||||||
30228 |
工会经费 |
8.84 |
8.84 |
|
|
||||||||||
30229 |
福利费 |
0.41 |
0.41 |
|
|
||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
36.54 |
36.54 |
|
|
||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.04 |
2.84 |
21.20 |
|
||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
295.16 |
295.16 |
|
|
||||||||||
30301 |
离休费 |
9.81 |
9.81 |
|
|
||||||||||
30302 |
退休费 |
207.79 |
207.79 |
|
|
||||||||||
30305 |
生活补助 |
5.58 |
5.58 |
|
|
||||||||||
30311 |
住房公积金 |
71.98 |
71.98 |
|
|
||||||||||
310 |
其他资本性支出 |
9.11 |
|
9.11 |
|
||||||||||
31002 |
办公设备购置 |
9.11 |
|
9.11 |
|
||||||||||
表七:一般公共预算基本支出表 |
|
||||||||||||||||||||
单位名称:中共河池市委党校 |
单位:万元 |
|
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支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
基本支出 |
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** |
** |
1 |
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合计 |
1,048.03 |
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301 |
工资福利支出 |
683.11 |
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30101 |
基本工资 |
245.01 |
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30102 |
津贴补贴 |
116.00 |
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30103 |
奖金 |
11.92 |
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30104 |
其他社会保障缴费 |
56.84 |
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30106 |
伙食补助费 |
26.40 |
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30107 |
绩效工资 |
80.95 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
145.98 |
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302 |
商品和服务支出 |
69.76 |
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30201 |
办公费 |
5.00 |
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30205 |
水费 |
2.00 |
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30206 |
电费 |
2.00 |
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30211 |
差旅费 |
3.50 |
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30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
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30216 |
培训费 |
6.63 |
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30228 |
工会经费 |
8.84 |
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30229 |
福利费 |
0.41 |
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30239 |
其他交通费用 |
36.54 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
2.84 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
295.16 |
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30301 |
离休费 |
9.81 |
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30302 |
退休费 |
207.79 |
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30305 |
生活补助 |
5.58 |
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30311 |
住房公积金 |
71.98 |
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表八:政府性基金预算支出表 |
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单位名称:中共河池市委党校 |
单位:万元 |
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单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
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项目支出 |
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合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
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单位名称:中共河池市委党校 |
单位:万元 |
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项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算 |
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合计 |
28.20 |
26.20 |
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一、“三公”经费小计 |
3.87 |
1.87 |
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(一)因公出国(境)费用 |
1.07 |
1.07 |
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(二)公务接待费 |
2.80 |
0.80 |
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(三)公务用车费 |
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1.公务用车运行维护费 |
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2.公务用车购置费 |
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二、会议费 |
10.50 |
10.50 |
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三、培训费 |
13.83 |
13.83 |
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第三部份 河池市委党校2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2017年收入总预算1260.78万元,增加231.47万元,同比增长22.49%。
其中:
1、公共财政拨款 1148.03万元,增加283.05万元,同比增长32.72%
2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 34.23万元,减少0.07万元,同比下降6.98%。
3、纳入财政专户管理的收入 78.53 万元,减少49万元,同比下降38.42%。
二、支出预算说明
2017年支出总预算 1260.78万元,同比增长22.49%,其中基本支出1051.41万元,项目支209.37万元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
干部教育科目1126.38 万元,占支出总预算87.22%。同比增长22.75%
医疗卫生类科目 56.84 万元,占支出总预算5.41%,同比增长15.81%
住房保障支出类科目71.98万元,占支出总预算6.84%,同比增长21.22%。
社会保障和就业类科目:遗嘱生活补助5.58万元,占支出总预0.53%,同比增长72.22%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算
基本支出预算 1051.41万元,占支出总预算83.39%,同比增长25.22 %。
其中:
工资福利支出预算686.49万元 ,占基本支出预65.29%,同比增长47.05%。包括基本工资245.01万元、津贴补贴116万元、年终一次性奖金11.92万元、社会保障缴费54.41万元、绩效工资80.95元,伙食补助26.4万元、其他工资福利支出(预留年终绩效考评奖励和聘用人员工资)149.36万元。
商品和服务支出预算 69.76万元,占基本支出预6.64%。同比下降25.19% 。包括基本公用支出(参公人员32人)16万元、培训费6.63万元、工会费8.84万元、福利费0.41万元、其他公用支出(离退休人员)1.34万元、公务交通补贴36.54万元。
对个人和家庭的补助支出预算 295.16 万元,占基本支出预算28.07%,同比增长8.70% 。包括离休费9.81万元、退休费207.79万元、抚恤和生活补助(遗嘱抚养6人)5.58万元、住房公积金71.98万元
2、项目支出预算。
项目支出预算 209.37万元, 占支出总预16.61% ,同比增长10.38%。其中公共财政拨款100万元、非税管理资金34.23万元,专户管理资金75.14万元。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公两费”总预算26.2万元,与2016年度持平。其中公务接待费0.8万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用,包括上下党校、各地市党校的业务往来。因公出境费用1.07万元,参加广西社会主义学院组团,赴台开展两岸文化经济交流学习。会议费10.5万元,主要是召开全市党校的各类会议,包括党校工作会议、党校系统理论研讨会、工作部署交流会等。培训费13.83万元,主要用于校内教师和全市干部教育师资培训开支。
四、其他重要事项的说明
1、机关运行经费预算安排情况
行政运行69.76万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、预算收支增减变化情况说明
2017年部门预算收入支出总额1260.78万元,较2016年增长231.47万元,增长22.49%。2017年预算收支增长的主要原因是:1、在职人员正常晋升工资;2、按广西区财政厅和人社厅《关于印发调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施意见的通知》(桂人社发〔2016〕57号)文件,调整在职和离退休人员工资;3、社会保障缴费增加。
3、政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算9.11 万元,同比减少13.99万元,下降60.56%,主要是购置办公耗材和电脑、投影仪、档案柜等办公设备。按政府采购目录和限额要求,均采取分散采购预算。
第四部分、 名词解释
1、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
详见附件:中共河池市委党校2017年部门预算报表