河池市城市管理局财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为23.78万元,支出决算为20.27万元,完成全年预算的85.24%,比上年决算数12.24万元,增加8.03万元,增长65.60%,主要原因是:本年度新增公务用车购置支出11.78万元,上年无此项支出,导致本年度支出较上年大幅增加。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算20.27万元,公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0%,预决算存有差异原因是:无此项业务,未产生开支;比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无此项业务,未产生开支。
(二)公务用车购置及运行维护费支出预算为21.78万元,支出决算为20.27万元,比上年决算数10.82万元,增加9.45万元,增长87.34%,其中:
公务用车购置支出11.78万元,全年预算数为11.78万元,完成全年预算的100.00%。预决算存有差异原因是:本年度新增公务用车购置支出11.78万元,上年无此项支出,导致本年度支出较上年大幅增加;比上年决算数增加11.78万元。原因是:本年度新增公务用车购置支出11.78万元,上年无此项支出,导致本年度支出较上年大幅增加。
公务用车运行费支出8.49万元,全年预算数为10.00万元,完成全年预算的84.90%,预决算存有差异原因是:受预算资金未能及时支付影响,部分公务用车运行相关费用未完成结算,导致实际支出低于预算;比上年决算数减少2.33万元。原因是:受预算资金未能及时支付影响,部分公务用车运行相关费用未完成结算,导致实际支出低于预算。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆,全年运行费支出8.49万元。
(三)公务接待费支出预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,预决算存有差异原因是:公务接待费预算指标未能支付,相关支出未发生,导致实际支出为0;比上年决算数1.43万元,减少1.43万元,下降100.00%,主要原因是:公务接待费预算指标未能支付,相关支出未发生,导致本年实际支出为0。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。


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