河池市委党史研究室2025年部门预算
(含“三公”经费、会议费、培训费)
目 录
第一部分 河池市委党史研究室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员构成
第二部分 2025年部门预算说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、政府性基金预算和国有资本经营预算拨款支出情况
第三部分 2025年“三公”经费、会议费、培训费编制说明
第四部分 其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算安排情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、项目预算绩效目标情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
河池市委党史研究2025年度部门预算于2025年2月10日经市第五届人民代表大会第六次会议审议批准,河池市财政局《关于批复市本级2025年部门预算的通知》(河财预〔2025〕5号)批复下达,按照《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)、《河池市人民政府办公室关于印发<河池市本级推进预决算公开工作实施方案>的通知》(河政办发〔2017〕79号)和《中共河池市委员会 河池市人民政府关于印发<河池市贯彻落实全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》(河发〔2020〕11号)等要求,现将2025年部门预算公开如下:
第一部分 河池市委党史研究室概况
一、主要职能
部门机构设置。中共河池市委党史研究室、河池市地方志办公室一套人马两块牌子。
市委党史研究室主要职责:制订中共河池地方党史资料征集、编写、研究工作规划,并具体组织实施;负责中共河池历史资料的征集、整理、核实和研究工作;编辑出版河池各个时期党史资料丛书和地方党史史稿;开展党史研究工作,为领导决策、红色旅游等提供服务;开展党史宣传教育工作,通过多种形式向社会宣传党的光辉历史,开展革命传统教育和爱国主义教育;加强党史遗址保护,协助市委、市人民政府及有关部门做好党史纪念活动和纪念场馆建设等工作;加强对各县(区)党史部门的联络、协调、服务和指导工作;完成自治区党史研究室布置的业务工作任务和市委、市人民政府交办的其他工作任务。
河池市地方志办公室主要工作职责:制订全市地方志工作规划,并具体组织实施;负责本市志书资料的征集、整理、核实和保管工作;编修本市地方志书、地方综合年鉴和各种地情书;保存、整理和利用古籍旧志及其他重要地方志文献和资料;组织开展方志、年鉴理论研讨和宣传,为社会服务;督促、检查、指导各县(区)方志业务工作;完成自治区地方志办公室布置的业务工作任务和市委、市人民政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
中共河池市委党史研究室为本级预算独立机构。
三、人员构成
中共河池市委党史研究室人员编制为13人,编制内实有在职人数12人,退休人员9人。
第二部分 2025年部门预算说明
一、收入预算说明
2025年收入总预算473.86万元。其中:
一般公共预算预算拔款473.86万元。
二、支出预算说明
2025年支出总预算473.86万元,基本支出预算300.86万元,项目支出预算173万元。
(1)按支出功能分类科目划分,共分5类,其中:
1、一般公共服务类科目382.1万元。
2、社会保障和就业科类目51.91万元。
3、教育支出类科目2.48万元。
4、卫生健康科目类支出17.58万元。
5、住房保障支出类科目支出19.8万元。
(2)按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。基本支出预算300.86万元。其中:
1、工资福利支出预算265.45万元。
2、商品和服务支出预算35.41万元。
3、对个人和家庭的补助支出预算17.44万元。
项目支出预算。
项目支出预算173万元。
第三部分 2025年“三公”经费、会议费、培训费编制说明
一、2025年当年公共财政拨款“三公”经费预算0.5万元。
二、2025年当年公共财政拨款会议费预算11.8万元。
三、2025年当年公共财政拨款培训费预算3.98万元。
第四部分 其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
2025年机关行政运行300.86万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算预计74.4万元,主要用于购置办公用纸、复印机等办公设备和支付印刷费。
三、国有资产占用情况说明
2025年我室无公务用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
四、项目预算绩效目标情况说明
河池市委党史研究室2025年纳入预算绩效目标管理的项目7个,金额173万元,涉及一般公共预算拨款支出173万元、政府性基金预算预算拨款0万元,上年结转0万元。根据市财政局对预算编制的要求,我部在编制2025年度经费预算的同时,对全部7个项目支出预算都结合年度工作计划设置了预算绩效目标,并设置整体支出绩效目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 部门预算公开报表
详见附件:2025年部门预算公开表
1008013358.xlsx