2025年我院三公经费、会议费和培训费预算安排情况如下,包括全口径资金及一般公共预算安排资金情况。
一、2025年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算33.80万元(全口径),同比预算增加1 万元,增长3.05%。
(一)公务接待费支出预算14.80万元,同比下降0 万元,下降 0%,例行节约,严格按照招待费管理规定执行。
(二)公务用车运行维护费支出预算19万元,同比增加1万元,因前往市政府办理业务量增多,遵循节约原则,略微增加公务用车费用。
(三)因公出国(境)经费支出预算0万元,同比提高0万元,增幅0%。
(四)培训费支出预算642万元,同比减少108万元,下降14.40%。
二、2025年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况。
(一)公务接待费支出预算0万元,同比提高0万元,增幅0%。
(二)公务用车运行维护费支出预算0万元,同比提高0万元,增幅0%。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行费支出预算0万元。
(三)因公出国(境)经费支出预算0万元,同比提高0万元,增幅0%。
(四)培训费支出预算42万元,同比减少108万元,下降28%。该项目为非税收入返还给医院部分,用于科研项目的培训费用,2025年预计医院非税收入较上年度下降。
河池市人民医院
2025年2月20日