河池市人民医院2021年度部门决算
第一部分:河池市人民医院概况
河池市人民医院始建于1966年,是右江民族医学院附属河池医院,河池市目前唯一的国家三级甲等综合性医院,河池规模最大、技术力量最强的现代化医院,桂西北地区集医疗、教学、科研、预防保健、康复等功能为一体的医疗服务中心。是广西远程医学中心河池分中心、国家执业医师技能考试基地、自治区全科医师临床培养基地,河池干部保健基地、桂西北紧急医学救援中心、2021年获得国家住院医师规范化培训基地。医院占地面积129.48亩,分为院本部和中山路分部两个院区,总建筑面积11万㎡,其中业务用房面积8万㎡。主要建筑物有39647.87平方米的门诊综合大楼(24层)、21156.8平方米的外科住院大楼(15层)和3646.84平方米的医技楼(4层),截至2021年末,医院资产总计8.85亿元。医院编制床位1100张、开放床位1215张,现有职工1892人,副高以上职称307人,硕士研究生导师24人,设有37个临床科室,16个医技科室,18个行政职能科室.2021年门诊诊疗人次743293人次,出院人数52680人次。2021年度年初结转和结余135.34万元,非财政拨款结余1841.54,本年收入90514.25万元,本年支出92061.48万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余429.65万。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余32.24万元,本年收入3322.14万元,本年支出3354.38万元,年末结转和结余0万元。2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年支出0万元。
医院医疗设备先进,拥有目前世界最先进的双源光子CT、医科达直线加速器,区内一流、河池最先进的德国西门子1.5T磁共振成像系统、西门子单光子发射计算机断层成像及计算机扫描系统(SPECT/CT)、西门子16层螺旋CT机、高强度聚焦超声肿瘤治疗系统、美国GE大型C臂机、高能医用直线加速器、全自动生化分析系统、2021年新增一台3.0T磁共振,2021年100万元以上的医疗设备76台(件)。
近年来,医院先后新建了目前河池功能最齐全的门诊综合大楼、改建了外科大楼、医技楼,使医院成为桂西北地区规模最大、功能最全、水平最高、环境最佳的医疗场所,医院充分发挥技术优势,加强人才引进与培养,注重医院内涵建设,坚持“病人至上,人文关怀;质量第一,费用合理”的服务理念,确立“以人为本,生命至上,博极医源,厚德包容”的核心价值观,以病人为中心,为患者提供方便快捷、收费合理的诊疗服务。
第二部分:河池市人民医院 2021年部门决算报表 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:河池市人民医院 |
|
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|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,322.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
86,077.02 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,115.09 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,376.15 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
87,338.36 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2,346.97 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
90,514.26 |
本年支出合计 |
58 |
92,061.48 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
1,841.55 |
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
135.34 |
年末结转和结余 |
60 |
429.66 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
92,491.14 |
总计 |
62 |
92,491.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
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|
公开02表 |
|
部门:河池市人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
90,514.26 |
3,322.14 |
|
86,077.02 |
|
|
1,115.09 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,376.15 |
15.89 |
|
2,360.26 |
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,150.10 |
|
|
2,150.10 |
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,150.10 |
|
|
2,150.10 |
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
28.07 |
10.09 |
|
17.98 |
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
28.07 |
10.09 |
|
17.98 |
|
|
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
197.98 |
5.80 |
|
192.18 |
|
|
|
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
197.98 |
5.80 |
|
192.18 |
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
85,791.13 |
3,166.98 |
|
81,509.06 |
|
|
1,115.09 |
|||
21002 |
公立医院 |
84,374.97 |
2,469.98 |
|
80,789.90 |
|
|
1,115.09 |
|||
2100201 |
综合医院 |
84,374.97 |
2,469.98 |
|
80,789.90 |
|
|
1,115.09 |
|||
21004 |
公共卫生 |
449.02 |
449.02 |
|
|
|
|
|
|||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
|
|
|||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
71.77 |
71.77 |
|
|
|
|
|
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
353.00 |
353.00 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
875.54 |
156.39 |
|
719.15 |
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
800.22 |
81.06 |
|
719.15 |
|
|
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
75.32 |
75.32 |
|
|
|
|
|
|||
21099 |
其他卫生健康支出 |
91.60 |
91.60 |
|
|
|
|
|
|||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
91.60 |
91.60 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
2,346.97 |
139.27 |
|
2,207.71 |
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
2,346.97 |
139.27 |
|
2,207.71 |
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
2,346.97 |
139.27 |
|
2,207.71 |
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
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|
公开03表 |
|
部门:河池市人民医院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
92,061.48 |
88,297.54 |
3,763.94 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,376.15 |
2,376.15 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,150.10 |
2,150.10 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,150.10 |
2,150.10 |
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
28.07 |
28.07 |
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
28.07 |
28.07 |
|
|
|
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
197.98 |
197.98 |
|
|
|
|
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
197.98 |
197.98 |
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
87,338.36 |
83,574.42 |
3,763.94 |
|
|
|
|||
21002 |
公立医院 |
85,889.96 |
82,698.88 |
3,191.08 |
|
|
|
|||
2100201 |
综合医院 |
85,889.96 |
82,698.88 |
3,191.08 |
|
|
|
|||
21004 |
公共卫生 |
479.81 |
|
479.81 |
|
|
|
|||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
32.34 |
|
32.34 |
|
|
|
|||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
89.50 |
|
89.50 |
|
|
|
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
354.97 |
|
354.97 |
|
|
|
|||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
875.54 |
875.54 |
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
800.22 |
800.22 |
|
|
|
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
75.32 |
75.32 |
|
|
|
|
|||
21099 |
其他卫生健康支出 |
93.05 |
|
93.05 |
|
|
|
|||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
93.05 |
|
93.05 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
2,346.97 |
2,346.97 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
2,346.97 |
2,346.97 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
2,346.97 |
2,346.97 |
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
公开04表 |
|
||||||||
部门:河池市人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,322.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||||||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
15.89 |
15.89 |
|
|
||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3,199.23 |
3,199.23 |
|
|
||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
139.27 |
139.27 |
|
|
||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
||||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
||||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
||||||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
||||||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||||||||
本年收入合计 |
27 |
3,322.14 |
本年支出合计 |
59 |
3,354.39 |
3,354.39 |
|
|
||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
32.24 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
||||||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
32.24 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||||||||
总计 |
32 |
3,354.39 |
总计 |
64 |
3,354.39 |
3,354.39 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||
部门:河池市人民医院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
项目 |
本年支出 |
|||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||
合计 |
3,354.39 |
1,398.73 |
1,955.65 |
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.89 |
15.89 |
|
||||||||||||
20808 |
抚恤 |
10.09 |
10.09 |
|
||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
10.09 |
10.09 |
|
||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.80 |
5.80 |
|
||||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.80 |
5.80 |
|
||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
3,199.23 |
1,243.57 |
1,955.65 |
||||||||||||
21002 |
公立医院 |
2,469.98 |
1,087.18 |
1,382.79 |
||||||||||||
2100201 |
综合医院 |
2,469.98 |
1,087.18 |
1,382.79 |
||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
479.81 |
|
479.81 |
||||||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
32.34 |
|
32.34 |
||||||||||||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
89.50 |
|
89.50 |
||||||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
354.97 |
|
354.97 |
||||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
156.39 |
156.39 |
|
||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
81.06 |
81.06 |
|
||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
75.32 |
75.32 |
|
||||||||||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
93.05 |
|
93.05 |
||||||||||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
93.05 |
|
93.05 |
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
139.27 |
139.27 |
|
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
139.27 |
139.27 |
|
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
139.27 |
139.27 |
|
||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||
|
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表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门:河池市人民医院
单位:万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门:部门:河池市人民医院 |
金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
1,299.23 |
302 |
商品和服务支出 |
0.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||||
30101 |
基本工资 |
574.34 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
||||||
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
423.43 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
81.06 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
75.32 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.80 |
30211 |
差旅费 |
0.16 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
30113 |
住房公积金 |
139.27 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
99.34 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
30301 |
离休费 |
13.74 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
30302 |
退休费 |
75.52 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||
30304 |
抚恤金 |
7.51 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||
30305 |
生活补助 |
2.59 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||||
人员经费合计 |
1,398.57 |
公用经费合计 |
0.16 |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门:河池市人民医院
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
部门:河池市人民医院
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分:河池市人民医院2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计92491.14万元。
1.财政拨款收入3322.14万元,为中央、自治区及市本级财政当年拨付的资金。
2、政府性基金预算财政拨款收入0万元,为政府专项债券0万元,抗疫特别国债0万元,
3.事业收入86077.02万元,为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。
4.上年结转和结余135.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括科教项目结转和结余。
(二)支出总计92491.14万元。包括:
1、卫生健康支出87338.36万元:综合医院支出85889.96万元,主要包括基本支出82698.87万元(其中:基本工资6260.73万元、津贴补贴230.18万元,绩效工资22302.97万元,伙食补助费441.8万元,职业年金387.2万元,其他工资福利支出0万元,离退休费用362.48万元,商品服务支出45658.93万元,资本性支出5910.73万元,其他支出1061.27万元),项目支出3191万元(中央财政2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金支出336万元,中央财政2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)-政策性补亏52万元,中央财政2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金51.6万元,正处级以上领导干部体检费23.49万元,激励干部担当作为专项奖励资金2万元,副厅级以上领导干部体检费用12.6万元,2021年中央和自治区财政医疗服务能力提升补助资金333万元,2021年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金(专项用于新冠病毒城市检测基地建设)258.02万元,2021年城区公立医院取消药品加成财政补助资金314万元,其他经费项目1787.16万元,科教项目21.12万元),行政事业单位医疗支出875.54万元,公务员医疗补助75.32万元;其他公立医院支出0万元;公共卫生支出479.81万元(艾滋病防治项目89.5万元、购置负压救护车0万元,新冠肺炎核补助资金28.32万元,疫情专项资金购置呼吸机、急性透析、体外血液治疗机0万元,关于下达中央和自治区新冠肺炎疫情防控补助结算资金326.63万元);其他卫生健康支出93.05万元(拨付2021年自治区财政卫生健康人才队伍建设结算补助资金73万元,2021年自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金-新冠肺炎疫情防控物资18.6万元,参加防疫医务人员和防疫工作者临时性工作补助1.45万元)。
2.社会保障和就业支出 2376.15万元:主要是养老保险支出2150.1万元,失业、工伤、残疾人就业保障金等其他社会保障费197.98万元,死亡抚恤28.06万元。
3.城乡社区支出0万元。
4.农林水支出0万元。
5.住房保障支出2346.97万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
6、其他支出0万元。为政府专项债券,用于我院儿科中心建设0万元、综合教学楼(全科医师培养基地)建设0万元。
7、抗疫特别国债安排的支出0万元。
(三)决算收支增减变化情况
1、事业预算收入:86077.02万元,较上年同期增长2.30%。
2、基本支出88297.54万元、较上年同期增长3.13%。项目支出3763.94万元,其中:财政项目支出1955.65万元,比上年同期下降629.03万元。 科教项目支出:21.12万元,比上年同期增加5.72万元,增长37.14% ,主要原因是2020年开展继续教育项目及科研项目比上年同期增加。
3、人员支出占基本支出比例40.30% ,同比增长8.22%。日常公用经费占基本支出比例59.70% 同比下降4.88% 。原因分析:医院严格执行科室成本预算,控制成本管理。项目支出占本年支出比例4.09%,较上年同期下降4.18个百分点。主要是上年度加快基建项目的施工进度增加资金使用。
(四)结余分配0万元。
(五)年末结转和结余429.65万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
河池市人民医院2021年度一般公共预算支出3354.38万元,其中:基本支出1398.73万元,项目支出1955.65万元。基本支出包含:综合医院人员经费工资性支出997.77万元,社会保障支出301.45,住房公积金支出139.26万元,对个人和家庭的补助99.34万元,综合医院商品和服务支出0.16万元;项目支出主要包含:艾滋病防治项目89.5万元(用于艾滋病人督导等费用29.07万、艾滋病病房设备购置60.43万元),2021年城区公立医院取消药品加成财政补助资金314万元,2021年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金(专项用于新冠病毒城市检测基地建设)258万元,2021年中央和自治区财政医疗服务能力提升补助资金333万元,激励干部担当作为专项奖励资金2万元,中央财政2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金51.6万元,中央财政2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)-政策性补亏52.08万元,中央财政2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金336万元,副厅级以上领导干部体检费用12.6万元、基本公共卫生服务32.33万元,突发公共卫生事件处理354.97万元,2021年自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金-新冠肺炎疫情防控物资18.6万元、拨付2021年自治区财政卫生健康人才队伍建设结算补助资金73万元、正处级以上领导干部体检费23.49万元)。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1398.73万元,其中:人员经费1299.22万元,主要包括:基本工资574.33万元、津贴补贴0万元、绩效工资423.43万元、职工基本医疗保险缴费81.06万元、公务员医疗补助缴费75.32万元、其他社会保障缴费5.8万元、住房公积金139.26万元、离休费13.73万元、退休费75.51万元,抚恤金7.5万元、生活补助2.5万元;公用经费0.16万元,主要包括:差旅费0.16万元。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
2021年政府性基金支出0万元,专项债务收入0万元。
五、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2021年“三公”经费支出16.92万元,比上年同期16.19万元增长0.73万元,上升4.51%,因2020年医院受新冠疫情的影响减少活动的开展,2021年各项活动相对正常开展,较上年决算“三公”经费的开支略有增长,但都在预算范围内合理开支;“三公”经费均从医院自有资金中支出。
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆 16 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12辆、其他用车4辆,其他用车主要是小货车和业务用车;单位价值50万元以上通用设备27台(套),100万元以上专用设备66台(套)。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额 8235.79万元,其中:政府采购货物支出5032.28万元、政府采购工程支出1469.18万元、政府采购服务支出1734.33万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 %。
(三) 机关运行经费支出情况说明。
2021年本院无机关运行经费支出
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 410.94万元,占一般公共预算项目支出总额的21.01%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。