目 录
第一部分:共青团河池市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:共青团河池市委员会2020年部门决算报表
表一:收入支出决算批复表
表二:收入决算批复表
表三:支出决算批复表
表四:财政拨款收入支出决算批复表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:共青团河池市委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:共青团河池市委员会概况
一、主要职能
(一)领导全市共青团工作,组织全市共青团围绕河池市改革发展稳定大局开展工作,在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。
(二)负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;组织和带领全市青年创业创新,在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。
(三)协助党组织管理各县(区)团委、各系统团委的正、副书记,培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。
(四)围绕市委、市人民政府中心工作,负责指导并组织落实全市青少年思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。
(五)负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市人民政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;会同有关部门做好未成年人保护工作;承担全市预防青少年违法犯罪专项组办公室工作,会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。
(六)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针政策,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
(七)指导和帮助全市青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,加强对青少年社会组织和青年社团的指导和管理。
(八)参与制定有关青年统战工作政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
(九)参与制定、执行全市青少年外事政策,负责全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。
(十)承担市委、市人民政府交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
共青团河池市委属财政全额拨款的人民团体性质单位。行政编制8名,机关后勤服务控制数1名,共9名。内设办公室、组织宣传部、学校和权益工作部、青年发展部四个部室。部门决算单位仅限本委。
第二部分:共青团河池市委员会2020年部门决算报表
共青团河池市委员会2020年部门决算报表附后
《收入支出决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“共青团河池市委员会没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
第三部分:共青团河池市委员会2020年度部门决算
情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计210.99万元。
1.财政拨款收入179.33万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入31.66万元。
3.上年结转和结余0.3482万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计210.39万元。包括:
1.一般公共服务(类)172.46万元:主要用一般公共服务支出等。
2.教育支出(类)0.7356万元:主要用干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)10.3077万元:主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。
4.住房保障支出(类)11.771万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余0.9558万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况(经济性质分类)
共青团河池市委员会2020年度一般公共预算支出172.46万元,其中:基本支出146.46万元,项目支出26万元。
1.群众团体事务“一般行政管理事务”144.6048万元:主要用购买办公设备购置项目支出。
2.群众团体事务“行政运行”130.9408万元:主要用于本部门的人员经费及行政公用经费的支出。
3.教育支出0.7356万元:主要用于干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。
4.行政单位医疗10.3077万元:主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。
5.住房公积金11.771万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2020年度政府性基金支出决算情况
共青团河池市委员会2020年度无政府性基金收入及政府性基金安排的支出政府性基金支出。
四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出198.359元,其中:人员经费128.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.59万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务、办公设备购置;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.6万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年本会没有安排因公出国(境)活动,此项无支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。全年本会没有公务用车购置,此项无支出。
(三)公务接待费0.6万元.国内公务接待批次5次,人次32次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出增减原因说明
1.因公出国(境)费支出与2016年一样,均没有安排因公出国(境)活动,此项无支出,零增长。
2.公务用车购置及运行费支出0。其中公务用车购置费支出0元,公务用车运行费支出0元。
3.公务接待费支出0.6万元,较2019年持平。
六、其他重要事项情况说明
(一)决算收支增减变化情况说明
2020年决算收入总计210.99万元,比上年增加21.55万元。决算支出210.39万元,比上年增加20.95万元。增加原因是2020年调入,增加人员工资、津贴。
(二) 机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出16.56万元,较2019年增加9.71万元。
(三)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额5.5652万元。
(四)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理工作开展情况
2019年,本单位共组织对1个项目(河池市农村青年“青春引擎”培训)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年决算表格1151306777.xls