河池市人民医院2019年度部门决算
第一部分:河池市人民医院概况
河池市人民医院始建于1966年,是右江民族医学院附属河池医院,河池市目前唯一的国家三级甲等综合性医院,河池规模最大、技术力量最强的现代化医院,桂西北地区集医疗、教学、科研、预防保健、康复等功能为一体的医疗服务中心。医院占地面积5.25万平方米(78.7亩) 。建筑面积117406.3平方米,其中业务用房66116.99平方米,主要建筑物有39647.87平方米的门诊综合大楼(24层)、21156.8平方米的外科住院大楼(15层)和3646.84平方米的医技楼(4层),截至2019年末,医院资产总计6.72亿元。医院编制床位1100张、开放床位1200张,现有职工1588 人,副高以上职称223人,硕士研究生导师9人,设有37个临床科室,14个医技科室,18个行政职能科室.2019年门诊诊疗人次717216人次,出院人数47813人次。2019年度年初结转和结余1,644.36万元,本年收入86,194.06万元,本年支出87,152.42万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配338.81万元,年末结转和结余347.19万。2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1,562.77万元,本年收入2,731.29万元,本年支出4,030.27万元,年末结转和结余263.79万元。
医院医疗设备先进,拥有目前世界最先进的双源光子CT、医科达直线加速器,区内一流、河池最先进的德国西门子1.5T磁共振成像系统、西门子单光子发射计算机断层成像及计算机扫描系统(SPECT/CT)、西门子16层螺旋CT机、高强度聚焦超声肿瘤治疗系统、美国GE大型C臂机、高能医用直线加速器、全自动生化分析系统等100万元以上的医疗设备53台(件)。
近年来,医院先后新建了目前河池功能最齐全的门诊综合大楼、改建了外科大楼、医技楼,使医院成为桂西北地区规模最大、功能最全、水平最高、环境最佳的医疗场所,医院充分发挥技术优势,加强人才引进与培养,注重医院内涵建设,坚持“病人至上,人文关怀;质量第一,费用合理”的服务理念,确立“以人为本,生命至上,博极医源,厚德包容”的核心价值观,以病人为中心,为患者提供方便快捷、收费合理的诊疗服务。
第二部分:河池市人民医院 2019年部门决算报表 收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:河池市人民医院 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2731.29 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
82100.3 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
1362.47 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
443.1 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
84920.39 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
134.97 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
25.4 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
1628.55 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
86194.06 |
本年支出合计 |
50 |
87152.42 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0 |
结余分配 |
51 |
338.81 |
年初结转和结余 |
25 |
1644.36 |
年末结转和结余 |
52 |
347.19 |
|
26 |
|
|
53 |
|
992.37 |
27 |
87838.41 |
总计 |
54 |
87838.41 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
收入决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:河池市人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
86,194.06 |
2,731.29 |
0.00 |
82,100.30 |
0.00 |
0.00 |
1,362.47 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
461.10 |
88.50 |
0.00 |
372.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
343.73 |
62.05 |
0.00 |
281.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
343.73 |
62.05 |
0.00 |
281.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
42.94 |
3.52 |
0.00 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
42.94 |
3.52 |
0.00 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
56.43 |
4.93 |
0.00 |
51.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
56.43 |
4.93 |
0.00 |
51.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
83,879.00 |
2,324.37 |
0.00 |
80,192.16 |
0.00 |
0.00 |
1,362.47 |
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
118.50 |
118.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
118.50 |
118.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21002 |
公立医院 |
82,412.37 |
1,606.77 |
0.00 |
79,443.13 |
0.00 |
0.00 |
1,362.47 |
||
2100201 |
综合医院 |
82,412.37 |
1,606.77 |
0.00 |
79,443.13 |
0.00 |
0.00 |
1,362.47 |
||
21004 |
公共卫生 |
263.58 |
263.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
64.08 |
64.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
189.00 |
189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
880.84 |
131.80 |
0.00 |
749.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
817.93 |
68.90 |
0.00 |
749.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
203.71 |
203.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2109901 |
其他卫生健康支出 |
203.71 |
203.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
1,628.55 |
118.42 |
0.00 |
1,510.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
1,628.55 |
118.42 |
0.00 |
1,510.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
1,628.55 |
118.42 |
0.00 |
1,510.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:河池市人民医院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
87152.42 |
84293.98 |
2858.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
443.10 |
443.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
343.73 |
343.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
343.73 |
343.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
42.94 |
42.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
42.94 |
42.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
56.43 |
56.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
56.43 |
56.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
84,920.39 |
82,196.92 |
2,723.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
117.00 |
0.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
117.00 |
0.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21002 |
公立医院 |
83,283.10 |
81,316.09 |
1,967.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100201 |
综合医院 |
82,844.78 |
81,316.09 |
1,528.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100299 |
其他公立医院支出 |
438.32 |
0.00 |
438.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
449.11 |
0.00 |
449.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
260.11 |
0.00 |
260.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
189.00 |
0.00 |
189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
880.84 |
880.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
817.93 |
817.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
190.35 |
0.00 |
190.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2109901 |
其他卫生健康支出 |
190.35 |
0.00 |
190.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
134.97 |
0.00 |
134.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
134.97 |
0.00 |
134.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
134.97 |
0.00 |
134.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
1,628.55 |
1,628.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
1,628.55 |
1,628.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
1,628.55 |
1,628.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|||||||
部门:河池市人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||
|
|||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,731.29 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
70.50 |
70.50 |
0.00 |
|
|||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3,706.38 |
3,706.38 |
0.00 |
|
|||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
134.97 |
134.97 |
0.00 |
|
|||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
118.42 |
118.42 |
0.00 |
|
|||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|||||||
本年收入合计 |
24 |
2,731.29 |
本年支出合计 |
53 |
4,030.27 |
4,030.27 |
0.00 |
|
|||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,562.77 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
263.79 |
263.79 |
0.00 |
|
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,562.77 |
|
55 |
|
|
|
|
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|||||||
总计 |
29 |
4,294.06 |
总计 |
58 |
4,294.06 |
4,294.06 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||
部门:河池市人民医院 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年支出 |
||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
合计 |
4,030.27 |
1,189.17 |
2,841.10 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
70.50 |
70.50 |
0.00 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
62.05 |
62.05 |
0.00 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
62.05 |
62.05 |
0.00 |
|||||||||
20808 |
抚恤 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
|||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
|||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
|||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
3,706.38 |
1,000.25 |
2,706.13 |
|||||||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
117.00 |
0.00 |
117.00 |
|||||||||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
117.00 |
0.00 |
117.00 |
|||||||||
21002 |
公立医院 |
2,818.12 |
868.45 |
1,949.68 |
|||||||||
2100201 |
综合医院 |
2,379.80 |
868.45 |
1,511.36 |
|||||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
438.32 |
0.00 |
438.32 |
|||||||||
21004 |
公共卫生 |
449.11 |
0.00 |
449.11 |
|||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
260.11 |
0.00 |
260.11 |
|||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
189.00 |
0.00 |
189.00 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
131.80 |
131.80 |
0.00 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
68.90 |
68.90 |
0.00 |
|||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
|||||||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
190.35 |
0.00 |
190.35 |
|||||||||
2109901 |
其他卫生健康支出 |
190.35 |
0.00 |
190.35 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
134.97 |
0.00 |
134.97 |
|||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
134.97 |
0.00 |
134.97 |
|||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
134.97 |
0.00 |
134.97 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
118.42 |
118.42 |
0.00 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
118.42 |
118.42 |
0.00 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
118.42 |
118.42 |
0.00 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:部门:河池市人民医院 |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,109.56 |
302 |
商品和服务支出 |
0.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
594.20 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
36.28 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
223.92 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
39.47 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.34 |
30211 |
差旅费 |
0.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
118.42 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.45 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
13.88 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.52 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
62.05 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,189.01 |
公用经费合计 |
0.16 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门:河池市人民医院
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
部门:河池市人民医院
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分:河池市人民医院2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计86,194.06万元。
1.财政拨款收入2,731.29万元,为中央、自治区及市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入82,100.30万元,为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。
3.上年结转和结余1,644.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括科教项目结转和结余。
(二)支出总计87,152.42万元。包括:
1、卫生健康支出84,920.39万元:主要用于其他卫生健康管理事务支出117万元(其中医师规范化培训117万元);综合医院支出82,844.78万元,主要包括基本支出81316.09万元(其中:职工养老保险2036.30万元、职业年金1291.05万元,商品服务支出47,653.25万元),项目支出1528.69万元(儿童医院基建项目支出650.78万元,教学综合楼含全科医生临床培养基地项目支出342.62万元,医师规范化培训246万元,科教项目支出13.26万元),其他公立医院支出438.32万元;公共卫生支出449.11万元;行政事业单位医疗支出817.93万元,公务员医疗补助62.90万元;其他卫生健康支出190.35万元。
2.社会保障和就业支出 443.10万元:主要是其他行政事业单位离退休支出343.73万元,死亡抚恤42.94万元。
3.城乡社区支出134.97万元。
4.农林水支出25.40万元。
5.住房保障支出1628.55万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
(三)结余分配338.81万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。
(四)年末结转和结余347.19万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括科教项目结转和结余。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
河池市人民医院2019年度一般公共预算支出 4030.27万元,其中:基本支出1189.17万元,项目支出2841.1万元。基本支出包含:综合医院人员经费工资性支出854.40万元,社会保障支出136.74,住房公积金支出118.42万元,对个人和家庭的补助79.45万元,综合医院商品和服务支出0.16万元;项目支出主要包含:儿童医院基建项目支出650.78万元,教学综合楼含全科医生临床培养基地项目支出342.62万元,住院医师规范化培训438万元,其他公立医院改革支出(用于取消药品加成补助)474.19万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1189.17万元,其中:人员经费1189.01万元,主要包括:基本工资594.2万元、津贴补贴36.28万元、绩效工资223.92万元、职工基本医疗保险缴费84.93万元、公务员医疗补助缴费39.47万元、其他社会保障缴费12.34万元、住房公积金118.42万元、离休费13.88万元、抚恤金3.52万元、生活补助62.05万元;公用经费0.16万元,主要包括:差旅费0.16万元。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
2019年政府性基金支出0万元,本年度无政府性基金预算财政拨款,未产生政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,我院2019年度“三公”经费支出22.2万元均为自有资金支出,较上年略有上升。
六、其他重要事项情况说明。
国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆 14 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是小货车和业务用车;单位价值50万元以上通用设备24台(套),100万元以上专用设备53台(套)。