目 录
第一部分:河池水利电力勘测设计研究院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池水利电力勘测设计研究院2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池水利电力勘测设计费研究院2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池水利电力勘测设计费研究院概况
一、主要职能
我院2019年的工作任务是在激烈的市场竞争中保持我院的市场占有率,发展生产,保持我院的稳定。
二、部门决算单位构成
河池水利电力勘测设计研究院
第二部分:河池水利电力勘测设计研究院 2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2019年度部门决算公开附表)
第三部分:河池水利电力勘测设计研究院2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入 3766.07 万元,其中本年收入 3766.07 万元, 较2018年度决算数减少220.2 万元,减少5.52 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 138.96 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加13 万元,增长10.32 %,主要原因是。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) %,主要原因是。
3.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。
4.经营收入3627.11 万,为事业单位在业务活动之中开展独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数减少233.2 万元,下降6.04 %,主要原因是市场竞争激烈,接到生产业务订单下降较多。
5.其他收入 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。
6.用事业基金弥补收支差额 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) %,主要原因是。
7.上年结转和结余 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。
(二)本部门2019年度总支出3738.33 万元,其中本年支出3738.33 万元, 较2018年度决算数减少208.56 万元,下降5.28 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类) 138.96 万元:主要用于人员工资福利支出,较2018年度决算数增加13万元,增长10.32 %。用于职工工资福利支出如下:其中基本工资62.02万元,津贴补贴4万元,绩效工资38.61万元,住房保障支出(类) 12.56万元,医疗卫生与计划生育支出13.91万元,其他社会保障缴费0.52元。对个人和家庭的补助7.37万元:其中退休生活补助费支出6.6万元、抚恤金0.69万元。
4.结余分配 27.74 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少11.64万元,下降29.56 %。
5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池水利电力勘测设计研究院2019 年度一般公共预算财政拨款支出 138.96 万元,较2018年度决算数增加13 万元,增长10.32 %。其中:基本支出 138.96 万元,项目支出 0 万元。
河池水利电力勘测设计研究院2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138.96 万元,支出决算为138.96 万元,完成年初预算的100 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 %。(简要说明预决算差异)主要用于……
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.96 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 138.96万元,完成年初预算的 100 %。(简要说明预决算差异)
(二)商品和服务支出 0 万元,完成年初预算的 0 %。(简要说明预决算差异)
四、2019年度政府性基金支出决算情况
河池水利电力勘测设计研究院2019年度政府性基金支出 0 万元,较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 万元。
河池水利电力勘测设计研究院2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。(简要说明预决算差异)
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 (厅、局、办)机关、 个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:
……
(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元,购置了 0 辆公务用车,主要用于。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年, (厅、局、办)、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0万元。
(三)公务接待费支出 万元,国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0辆、生产业务用车 3 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 台(套);单位价值100万元以上专用设备 1 台(套)。
无国有资产则在相关的资产后填0。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作