广西现代职业技术学院
2017年部门决算
目 录
第一部分:单位概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分:广西现代职业技术学院2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西现代职业技术学院2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西现代职业技术学院概况
一、主要职能
广西现代职业技术学院一所公办职业院校。其主要职责:我院创建于1978年,办学实力雄厚,是一所集工、理、经、管、文为一体的全日制综合性国家公办普通高等职业院校。主要职责是培养大专层次的技能型专业人才。
二、部门决算单位构成
我院为一级预算单位,共设二大部门:①、党务和学院行政管理部门,下设党委院长办公室、组织人事处、教务科研处、财务处、纪检监查室、招生办公室、工会、中高职贯通办公室、宣传部、学生工作处、后勤管理处、法制保卫处、教学督导室、就业办公室、团委。②、教学教辅机构,下设机电工程系、资源系、经管系、电子电力工程系、建筑信息工程系、教育系、文艺体育部、培训部、社会科学部、计算机网络中心、图书馆。
第二部分:广西现代职业技术学院 2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
8,437.13
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
2,980.80
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
148.02
|
三、教育支出 |
14,905.41
|
|
四、其他收入 |
74.12
|
四、社会保障和就业支出 |
219.78
|
|
|
|
五、住房保障支出 |
211.71
|
|
本年收入合计 |
11,640.07
|
本年支出合计 |
11,168.48
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
427.53
|
|
上年结转 |
3,265.34
|
年末结转与结余 |
427.53
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
14,905.41
|
支出总计 |
14,905.41
|
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11,640.07 |
8,437.13 |
0.00 |
2,980.80 |
148.02 |
0.00 |
74.12 |
|
205 |
教育支出 |
11,027.39 |
7,824.46 |
0.00 |
2,980.80 |
148.02 |
0.00 |
74.12 |
20501 |
教育管理事务 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050101 |
行政运行 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
385.48 |
385.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
379.48 |
379.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
10,641.58 |
7,438.65 |
0.00 |
2,980.80 |
148.02 |
0.00 |
74.12 |
2050302 |
中专教育 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
10,225.48 |
7,022.55 |
0.00 |
2,980.80 |
148.02 |
0.00 |
74.12 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050802 |
干部教育 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
219.78 |
219.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
203.03 |
203.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.03 |
202.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
179.19 |
179.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
179.19 |
179.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
179.19 |
179.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
211.71 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
211.71 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
211.71 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11,168.48 |
4,985.24 |
6,094.04 |
0.00 |
89.20 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
10,553.92 |
4,391.31 |
6,073.41 |
0.00 |
89.20 |
0.00 |
20501 |
教育管理事务 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050101 |
行政运行 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
389.20 |
0.00 |
389.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
389.20 |
0.00 |
389.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
10,164.39 |
4,390.98 |
5,684.21 |
0.00 |
89.20 |
0.00 |
2050302 |
中专教育 |
16.10 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
10,127.64 |
4,390.98 |
5,647.46 |
0.00 |
89.20 |
0.00 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
20.65 |
0.00 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050802 |
干部教育 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
219.78 |
203.03 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
203.03 |
203.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.03 |
202.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
16.75 |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
16.75 |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
179.19 |
179.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
179.19 |
179.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
179.19 |
179.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
211.71 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
211.71 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
211.71 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8437.13 |
一、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
219.78 |
219.78 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、住房保障支出 |
19 |
211.71 |
211.71 |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
7,698.52 |
7,698.52 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
219.78 |
219.78 |
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
8437.13 |
本年支出合计 |
29 |
8,313.08 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
3,185.34 |
年末结转和结余 |
30 |
3,309.39 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
3,185.34 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
11,622.47
|
合计 |
34 |
11,622.47
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8313.08 |
2664.38 |
5648.7 |
|
205 |
教育支出 |
7698.52 |
2,070.45 |
5628.07 |
20501 |
教育管理事务 |
0.11 |
0.11 |
|
2050101 |
行政运行 |
0.11 |
0.11 |
|
20502 |
普通教育 |
389.2 |
0.00 |
389.2 |
2050205 |
高等教育 |
389.2 |
0.00 |
389.2 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
0 |
|
20503 |
职业教育 |
7308.99 |
2,070.12 |
5238.87 |
2050302 |
中专教育 |
16.1 |
0 |
16.10 |
2050305 |
高等职业教育 |
7272.24 |
2,070.12 |
5,202.12 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
20.65 |
|
20.65 |
20508 |
进修及培训 |
0.22 |
0.22 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.22 |
0.22 |
|
206 |
科学技术支出 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
20699 |
其他科学技术支出 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
208 |
社会保障和就业支出 |
219.78 |
203.03 |
16.75 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
203.03 |
203.03 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
202.3 |
202.03 |
|
20808 |
抚恤 |
|
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.75 |
0.00 |
16.75 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
179.19 |
179.19 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
179.19 |
179.19 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
179.19 |
179.19 |
|
221 |
住房保障支出 |
211.71 |
211.71 |
|
22102 |
住房改革支出 |
211.71 |
211.71 |
|
2210201 |
住房公积金 |
211.71 |
211.71 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
2232.6 |
302 |
商品和服务支出 |
|
30101 |
基本工资 |
902.09 |
30201 |
办公费 |
|
30102 |
津贴补贴 |
54.55 |
30202 |
印刷费 |
|
30103 |
其他社会保障缴费 |
198.49 |
|
…… |
|
30104 |
绩效工资 |
874.64 |
|
…… |
|
30105 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
202.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.81 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
406.78 |
310 |
其他资本性支出 |
25 |
30301 |
离休费 |
10.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
181.75 |
…… |
…… |
|
30303 |
生活补助 |
1 |
31099 |
其他资本性支出 |
25 |
30304 |
奖励金 |
0.72 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30305 |
住房公积金 |
211.71 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.98 |
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
2664.38 |
公用经费合计 |
25 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目名称 |
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基本支出 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
广西现代职业技术学院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
第三部分:广西现代职业技术学院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入11,640.07万元,其中本年收入11,640.07万元, 较2016年度决算数增加1966.1万元,增长20.32%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 8437.13万元,为中央、自治区、市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2125.56万元,增长33.68%,主要原因是2017年新增加生均财政拨款800万元。
2.事业收入2980.8万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加302.59万元,增长11.3%,主要原因是本年学生人数比2016年增加1000人。
3.经营收入148.02万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数减少402万元,下降73.09 %,主要原因是本年将政府委托的培训项目在事业收入中核算。
4.其他收入74.12万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少58.05万元,下降43.92%,主要原因是2017年经营收入减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余3309.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加123.63万元,增长3.88%。
(二)本部门2017年度总支出11168.48万元,其中本年支出11168.48万元, 较2016年度决算数增加3028.62万元,增长37.21%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)2,664.38万元:主要用于教育支出2070.45万元,社会保障和就业支出203.03万元,医疗卫生与计划生育支出179.19万元,住房保障支出211.71万元。
较2016年度决算数5306.45增加3006.63万元,增长56.66%,主要原因是2017年增加地方债券资金2000万元。
2.结余分配0万元。
3.年末结转和结余3309.39万元,较2016年度决算数3714.75减少405.36万元,下降10.91%,主要原因是2017年新增加生均财政拨款800万元。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
广西现代职业技术学院2017 年度一般公共预算支出8313.08万元,较2016年度决算5306.45数增加3006.63万元,增长56.66 %。其中:基本支出2664.38万元,项目支出5772.75万元。
广西现代职业技术学院2017 年度一般公共预算支出年初预算3148.70万元,支出决算为8313.08万元,完成年初预算的164.02%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 2555.42万元,支出决算为2664.38万元,完成年初预算的 104%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2664.38万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出2232.6 万元,完成年初预1962.70的 113%。预决算差异为本年增加人员。
(二)商品和服务支出 654.52 万元,完成年初预算的 167 %。主要原因本年增加财政补助资金。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
广西现代职业技术学院2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0 万元。
广西现代职业技术学院2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:
公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次,人次次,国(境)外公务接待批次 次,人次 次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 0万元
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 1123.02万元,其中:政府采购货物支出 1033.48万元、政府采购工程支出 78.85万元、政府采购服务支出 10.69万元。授予中小企业合同金额 1123.02万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 471.74万元,占政府采购支出总额的 42 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 5辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5辆,其他用车主要是电动巡逻车;单位价值50万元以上通用设备 15台,100万元以上专用设备 1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0个,共涉及资金 390万元,自评覆盖率达到100 %。
共组织对“生均经费拨款”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出390 万元。从评价情况来看,该项目已按年初绩效方案计划执行,改善学院公用经费不足。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
0906133653.xls