河池市发展和改革委员会
2018年部门“三公经费”预算公开
一、部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
2018年部门公共财政拨款共安排“三公”经费支出预算19.7万元,其中: 因公出国(境)经费7万元,公务接待费支出预算6.7万元,公务用车运行维护费支出预算6万元。
(一)因公出国(境)经费7万元,拟计划用于市委市政府及上级主管部门组织的出国考察或培训支出。
(二)公务接待费2018年预算6.7万元。
(三)公务用车费2018年预算6.0万元,全部为2017年公务用车运行维护费预算,主要用于事业单位公务用车制度改革前本委公务车辆运行维护支出。
二、“三公”经费预算增减变化原因的说明
经河池市财政局批复(河财预〔2018〕5号文件),河池市发展和改革委员会2018年度“三公”经费预算为19.7万元,其中:因公出国出境费用7万元,公务接待费6.7万元,公务车辆运行维护费6.0万元。与上年度相比较,“三公”经费预算减少6.2万元,下降23.94%。下降的原因主要有:
一是公务用车制度改革导致单位公务用车运行维护费下降。所编列的6.0万元经费预算仅为了保障未曾改革的本委事业单位一辆公务车的运行维护费。
二是为全面落实中央八项规定精神,严控公务接待标准。在编制2018年预算时,充分参考上年实际发生的公务接待情况并结合2018年的工作实际,编列了6.7万元的公务接待费预算,较2017年度该项目预算减少了2.8万元。
三是参考历年市委市政府以及自治区发展改革委在组团出外考察访问时都要求我委领导参团情况及各年出国经费支出情况,为基本保证我委2018年可能需要参与的出访安排,我委在编报项目支出预算时按上年标准安排了7万元的支出计划。
三、2018年部门 “三公经费”、培训费、会议费预算报表
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
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单位:万元 |
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项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算 |
合计 |
41.46 |
41.46 |
一、“三公”经费小计 |
19.70 |
19.70 |
(一)因公出国(境)费用 |
7.00 |
7.00 |
(二)公务接待费 |
6.70 |
6.70 |
(三)公务用车费 |
6.00 |
6.00 |
1.公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
2.公务用车购置费 |
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二、会议费 |
15.10 |
15.10 |
三、培训费 |
6.66 |
6.66 |