(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算40.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.5万元,公务用车运行维护费支出预算28万元。
(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算40.5万元,比2017年初预算41.5万元减少1万元,同比减少2.4%。其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元。
2.公务接待费2018年预算12.5万元,同比减少1万元,下降2.4%。主要是安排接待重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2018年预算28万元,同比增加0万元,增长0%。2018年预算和2017年预算一致。根据公务用车定编管理办公室核定,公务用车编制数14辆,实有车辆总数14辆,主要用局机关和金城江分局机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。