中共河池市委员会办公室2016年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、2016年部门收入预算编制总体情况
2016年部门预算收入764.99万元,其中财政一般预算拨款收入764.99万元。无基金安排,无非税收入安排;无部门可支配非税收入,占非税收入总数为零。
二、2016年部门支出预算安排情况
(一)总体情况说明
2016年部门预算支出764.99万元,其中:工资福利支出282.08万元,对个人和家庭的补助78.83万元,公用支出 30.08万元,项目支出374万元。
具体情况如下:
1.工资福利支出:282.08万元
(1) 基本工资114.09万元(含事业编3人);
(2)津贴补贴125.33万元(含事业编3人);
(3)奖金(年终一次奖)8.99万元;
(4)统发基础性绩效工资4.90万元;
(5)社会保障缴费25万元;
(6)统发奖励性绩效工资2.47万元;
(7)其他工资福利支出1.3万元。
2、对个人和家庭的补助支出78.83万元
(1) 退休费40.68万元,
(2) 离休人员公用经费0.77万元,
(3) 住房公积金37.38万元,
3、公用支出:30.08万元。
(1)基本公用支出办公费21万元。
(2)培训费3.70万元;
(3)福利费0.23万元;
(4)工会费4.94万元
(5) 其他公用支出0.21万元
(二)项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年安排项目支出374万元。
具体项目情况如下:
(1)会议费120万元;
(2)保密业务检查经费6.0万元;
(3)办公设备购置费10.00万元;
(4)《今日河池》办刊经费18.00万元;
(5)信息经费3.00万元;
(6)年度督查经费10.00万元;
(7)《中办通讯》订阅经费3万元;
(8)零星维修经费10.00万元;
(9)保密办机房和销毁中心电费5.00万元;
(10)河池市涉密单位互联网出口保密监控平台10M光纤固定IP网络专线经费11万元;
(11)综合业务费34.00万元。
(12)市委中心工作经费补助144.00万元;
(三)、2016年部门预算安排的“三公”经费预算变化情况。
(1)因公出国(境)经费预算安排为零。
(2)公务接待费预算预算安排为零。
(3)公务用车费预算预算安排为零。
中共河池市委员会办公室
2016年2月16日
附表一:收支预算总表 | |||||
单位名称:中共河池市委办公室 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出(按功能科目分类) | 支出(按经济科目分类) | |||
一、一般公共预算拨款 | 764.99 | 一、一般公共服务支出 | 697.60 | 一、基本支出 | 390.99 |
经费拨款 | 764.99 | 二、外交支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 282.29 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 30.64 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 78.06 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 3.70 | 二、项目支出 | 374.00 |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 313.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
九、社会保险基金支出 | 0.00 | 4.对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 26.30 | 5.转移性支出 | 0.00 | ||
十一、节能环保支出 | 0.00 | 6.债务利息支出 | 0.00 | ||
十二、城乡社区支出 | 0.00 | 7.基本建设支出 | 0.00 | ||
十三、农林水支出 | 0.00 | 8.其他资本性支出 | 16.00 | ||
十四、交通运输支出 | 0.00 | 9.其他支出 | 45.00 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 764.99 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
五、上年结余收入 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 37.38 | ||
一般公共预算拨款结余 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
其他结余 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 764.99 | 支 出 总 计 | 764.99 | 支 出 总 计 | 764.99 |
附表二:一般公共预算拨款支出预算表 | ||||||||||
单位名称:中共河池市委办公室 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 单位名称\科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 764.99 | 390.99 | 282.29 | 30.64 | 78.06 | 374.00 | 313.00 | 16.00 | 45.00 | |
110 | 中共河池市委办公室 | 764.99 | 390.99 | 282.29 | 30.64 | 78.06 | 374.00 | 313.00 | 16.00 | 45.00 |
110001 | 中共河池市委办公室 | 764.99 | 390.99 | 282.29 | 30.64 | 78.06 | 374.00 | 313.00 | 16.00 | 45.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 697.60 | 323.60 | 255.99 | 26.93 | 40.68 | 374.00 | 313.00 | 16.00 | 45.00 |
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 318.70 | 318.70 | 251.09 | 26.93 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 154.00 | 16.00 | 45.00 |
2013150 | 事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.38 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表二:一般公共预算拨款支出预算表 | ||||||||||
单位名称:中共河池市委办公室 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 单位名称\科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 764.99 | 390.99 | 282.29 | 30.64 | 78.06 | 374.00 | 313.00 | 16.00 | 45.00 | |
110 | 中共河池市委办公室 | 764.99 | 390.99 | 282.29 | 30.64 | 78.06 | 374.00 | 313.00 | 16.00 | 45.00 |
110001 | 中共河池市委办公室 | 764.99 | 390.99 | 282.29 | 30.64 | 78.06 | 374.00 | 313.00 | 16.00 | 45.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 697.60 | 323.60 | 255.99 | 26.93 | 40.68 | 374.00 | 313.00 | 16.00 | 45.00 |
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 318.70 | 318.70 | 251.09 | 26.93 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 154.00 | 16.00 | 45.00 |
2013150 | 事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.38 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表三:基本支出预算表 | |||
单位名称:中共河池市委办公室 | 单位:万元 | ||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 全口径 | 其中:一般公共预算 |
** | ** | 1 | 2 |
合计 | 390.99 | 390.99 | |
301 | 工资福利支出 | 282.29 | 282.29 |
30101 | 基本工资 | 114.09 | 114.09 |
30102 | 津贴补贴 | 125.33 | 125.33 |
30103 | 奖金 | 8.99 | 8.99 |
30104 | 社会保障缴费 | 26.51 | 26.51 |
30107 | 绩效工资 | 7.38 | 7.38 |
302 | 商品和服务支出 | 30.64 | 30.64 |
30201 | 办公费 | 21.00 | 21.00 |
30216 | 培训费 | 3.70 | 3.70 |
30228 | 工会经费 | 4.94 | 4.94 |
30229 | 福利费 | 0.23 | 0.23 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 | 0.77 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 78.06 | 78.06 |
30301 | 离休费 | 40.68 | 40.68 |
30311 | 住房公积金 | 37.38 | 37.38 |
附表四“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
||
单位名称:中共河池市委办公室 | 单位:万元 | |
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 |
合计 | 123.70 | 123.70 |
一、“三公”经费小计 | 0.00 | 0.00 |
(一)因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务用车费 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车运行费 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
二、会议费 | 120.00 | 120.00 |
三、培训费 | 3.70 | 3.70 |
附表五:政府性基金预算拨款支出预算表 | |||||
单位名称:中共河池市委办公室 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
0 | 0 | 0 |
附表六:收支预算总表 | |||||
单位名称:中共河池市委办公室 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出(按功能科目分类) | 支出(按经济科目分类) | |||
一、一般公共预算拨款 | 764.99 | 一、一般公共服务支出 | 697.60 | 一、基本支出 | 390.99 |
经费拨款 | 764.99 | 二、外交支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 282.29 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 30.64 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 78.06 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 3.70 | 二、项目支出 | 374.00 |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 313.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
九、社会保险基金支出 | 0.00 | 4.对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 26.30 | 5.转移性支出 | 0.00 | ||
十三、农林水支出 | 0.00 | 8.其他资本性支出 | 16.00 | ||
十四、交通运输支出 | 0.00 | 9.其他支出 | 45.00 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 764.99 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
五、上年结余收入 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 37.38 | ||
一般公共预算拨款结余 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
其他结余 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 764.99 | 支 出 总 计 | 764.99 | 支 出 总 计 | 764.99 |
附表七:部门收入预算总表 | ||
单位名称:中共河池市委办公室 | 单位:万元 | |
收 入 | ||
一、一般公共预算拨款 | 764.99 | 697.60 |
经费拨款 | 764.99 | 0.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 3.70 |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
26.30 | ||
本 年 收 入 合 计 | 764.99 | 0.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
五、上年结余收入 | 0.00 | 37.38 |
一般公共预算拨款结余 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算拨款结余 | 0.00 | 0.00 |
财政专户拨款结余 | 0.00 | 0.00 |
其他结余 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
收 入 总 计 | 764.99 | 764.99 |