一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15.90 |
12.50 |
3.40 |
0 |
1.30 |
2.10 |
10.22 |
7.12 |
3.10 |
0.00 |
1.10 |
2.00 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.12元;公务用车购置及运行费支出决算1.10万元;公务接待费支出决算2.00万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出7.12万元。全年使用财政拨款安排中共河池市委统战部机关出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计16人次。开支内容包括:赴港台进行联谊交流、完成专项工作任务等事宜的机票款、食宿费等。
(二)公务用车购置及运行费支出1.10万元。其中:
公务用车购置方面无支出。
公务用车运行支出1.10万元。主要用于2016年1-2月,及2015年未结算的因机要文件交换、市内因公出行以及开展统战相关业务的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出2万元,国(境)外公务接待批次24次,人次320次,主要是在国内公务、港澳台地区的接待。
(四)“三公”经费支出对比分析。
1.因公出国(境)费支出比2015年增加2.82万元,增长65.58%。比年初预算减少5.38万元,降低43.04%。根据海外联络工作实际情况,2016年因公赴港工作次数增加。
2.公务用车购置及运行费支出比2015年减少6.97万元,降低86.37%,2016年3月公车改革后,公务用车购置及运行费为0元,所支出经费用于2016年1-2月,及2015年未结算的公务用车运行费。比年初预算减少0.20万元,降低15.38%。
3.公务接待费支出比2015年减少2.86万元,降低58.85 %,主要是由于2016年港、澳、台商务考察团来河池的团次和人次减少,故有所降低。比年初预算减少0.1万元,降低4.8%。