中共河池市委统战部2016年部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2016〕3号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将中共河池市委统战部(本级)部门预算公开如下:
第一部份 中共河池市委统战部主要职能、预算构成单位
一、主要职能
中共河池市委办公室关于印发《中共河池市委员会统一战线工作部主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(河办发﹝2015﹞33号)精神,中共河池市委统战部主要职责是:
(一)贯彻执行中央、自治区党委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议,调查研究统一战线工作新情况、新问题,并及时向市委反映情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;负责协调、监督和检查本市统一战线工作。
(二)负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策,落实中央、自治区党委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派开展工作,加强自身建设。
(三)调查研究党外知识分子的情况,开展活动,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人士;指导和联系出国和归国留学人员统一战线工作。
(四)贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作;联系少数民族、宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
(五)负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统一战线工作,联系港澳和海外有关社团及代表人士,做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作,为我市经济建设和社会发展服务;管理河池市海外联谊会。协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。
(六)负责党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好党外政协委员的安排,做好党外人大代表、党外人大常委会组成人员候选人的推荐提名工作;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和管理党外人士担任县处级党外领导职务的工作,做好党外后备干部和党外代表人士后备队伍的建设工作;协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作;
(七)负责开展经济领域的统一战线工作;领导市工商联党组,指导工商联工作;调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;联系非公有制经济代表人士,做好思想政治工作;管理市光彩事业促进会。
(八)协助做好统一战线系统相关干部的推荐工作和各民主党派、工商联的领导班子建设与干部管理工作。
(九)指导县(市、区)党委统战部门工作,协调各有关部门和单位的统一战线工作;领导市社会主义学院党组,指导并协同做好市社会主义学院的教育培训工作;指导大专院校、厂矿企业党委的统一战线工作。
(十)完成市委交办的中心工作和其他工作任务;完成自治区党委统一战线工作部交办的工作。
二、部门预算单位构成
1.本部内设有办公室、党派和党外干部科、工商经济科、海外联络科、民族宗教科等5个科室,下设有河池市光彩事业促进会办公室1个二层机构。
2.部门预算单位包含有民进河池市总支部、民建河池支部、九三学社河池基层委员会、河池市党外知识分子联谊会。
第二部分2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2016年收入总预算275.91万元,同比增长14.21%。
公共财政预算拨款275.91万元,同比增长14.21%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
2016年支出总预算275.91万元,基本支出183.91万元,占支出总预算的66.66%;项目支出92万元,占支出总预算的33.34%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
一般公共服务类科目250.80万元,占支出总预算90.90%,同比增长13.68%。
教育支出类科目1.2万元,占支出总预算0.43%,同比增长21.21%。
医疗卫生类科目11.39万元,占支出总预算 4.13%,同比增长21.43%。
住房保障支出类科目12.52万元,占支出总预算4.54%,同比增长18%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算183.91万元,占支出总预算66.66%,同比增长11.06%。
工资福利支出预算 96.28万元,占基本支出预算52.35%,同比增长21.69%。
商品和服务支出预算8.19万元,占基本支出预算4.45%,同比下降33.52%。
对个人和家庭的补助支出预算79.44万元,占基本支出预算 43.2%,同比增长7.12%。
2、项目支出预算。
项目支出预算92万元,占支出总预算33.34%。
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2016年公共财政拨款“三公”经费预算为:
因公出国(境)费用12.5万元,主要用于按规定开支的因公出国(境)费用,比2015年减少0.5万元,同比减少4%;
公务用车运行费为1.3万元,比2015年预算减少了10.4万元,同比减少了88.88%;
公务接待费2.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用,比2015年预算减少1.8万元,同比减少46.15%。
第三部份 部门预算公开报表