河池市政务服务管理办公室
2016年部门决算
目 录
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易的法律、法规、规章和政策,组织并参与起草市行政审批、政务服务管理和公共资源交易的规章制度;负责推进政务服务中心与公共资源交易中心一体化管理模式,为土地交易市场、有形建筑市场、产权交易市场、政府采购市场和药品采购市场等公共资源交易活动搭建服务平台,使公共资源交易活动“统一进场交易、统一进行管理、统一接受监督”;负责推进行政审批项目集中办理,组织市级各职能部门和中、区直部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项;负责审查市级各职能部门行政审批事项的授权,审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准。组织协调对涉及两个以上部门行政审批项目开展联合审批;负责对市公共资源交易平台建设和管理,对进入平台的交易全程实施综合管理、监督、协调、服务,为行业行政主管部门跟标进场、保持对项目管理的连续性提供条件;负责会同有关部门建设和管理统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库,建立完善电子化招投标系统和公共资源交易全程电子化监督管理系统;负责收集、贮存和发布公共资源交易相关政策法规等各类信息;负责对进驻市政务服务中心办证大厅和公共资源交易平台的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩,受理相关质疑、投诉和举报,并依法依规作出处理;协助纪检监察部门及业务主管部门对政务服务和公共资源交易活动中的违法违纪行为进行调查;负责全市政务服务、政务公开、政府信息公开的组织、协调、监督、管理、指导和服务;负责全市政务服务、政务公开、政府信息公开信息化建设和推广应用日统筹管理全市行政审批、公共资源交易、便民服务、行政效能投诉、电子政务、公共服务等工作。
二、部门决算单位构成
河池市政务服务管理办公室(河池市公共资源交易管理局)内设综合科、技术科、政务公开科和公共资源交易科等4个内设机构。下属有市政务服务中心和市公共资源交易中心两个相当正科级全额拨款事业单位。
河池市政务服务管理办公室2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
3041318.80 |
一、一般公共服务支出 |
2716819.80 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
9013.00 |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
145210.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
170276.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3041318.80 |
本年支出合计 |
3041318.80 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
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收入总计 |
3041318.80 |
本年支出合计 |
3041318.80 |
|
表二:收入决算表
单位:元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,041,318.80 |
3,041,318.80 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,716,819.80 |
2,716,819.80 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,716,819.80 |
2,716,819.80 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,885,300.80 |
1,885,300.80 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
581,519.00 |
581,519.00 |
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
9,013.00 |
9,013.00 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
9,013.00 |
9,013.00 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
9,013.00 |
9,013.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
145,210.00 |
145,210.00 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
145,210.00 |
145,210.00 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
145,210.00 |
145,210.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
170,276.00 |
170,276.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
170,276.00 |
170,276.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
170,276.00 |
170,276.00 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,041,318.80 |
2,291,318.80 |
750,000.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,716,819.80 |
1,966,819.80 |
750,000.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,716,819.80 |
1,966,819.80 |
750,000.00 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,885,300.80 |
1,835,300.80 |
50,000.00 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
581,519.00 |
131,519.00 |
450,000.00 |
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
9,013.00 |
9,013.00 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
9,013.00 |
9,013.00 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
9,013.00 |
9,013.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
145,210.00 |
145,210.00 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
145,210.00 |
145,210.00 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
145,210.00 |
145,210.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
170,276.00 |
170,276.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
170,276.00 |
170,276.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
170,276.00 |
170,276.00 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,041,318.80 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
2,080,645.00 |
2,080,645.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
18,026.00 |
18,026.00 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
145,210.00 |
145,210.00 |
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
25 |
170,276.00 |
170,276.00 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
3,041,318.80 |
本年支出合计 |
29 |
3,041,318.80 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
|
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
3,041,318.80 |
合计 |
34 |
3,041,318.80 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,041,318.80 |
2,291,318.80 |
750,000.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,716,819.80 |
1,966,819.80 |
750,000.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,716,819.80 |
1,966,819.80 |
750,000.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,885,300.80 |
1,835,300.80 |
50,000.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
581,519.00 |
131,519.00 |
450,000.00 |
2010306 |
政务公开审批 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
205 |
教育支出 |
9,013.00 |
9,013.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
9,013.00 |
9,013.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
9,013.00 |
9,013.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
145,210.00 |
145,210.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
145,210.00 |
145,210.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
145,210.00 |
145,210.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
170,276.00 |
170,276.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
170,276.00 |
170,276.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
170,276.00 |
170,276.00 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,291,318.80 |
2,202,710.88 |
88,607.92 |
|
工资福利支出 |
|
1,998,410.08 |
|
|
基本工资 |
|
620,433.00 |
|
|
津贴补贴 |
|
512,273.00 |
|
|
奖金 |
|
513,099.00 |
|
|
社会保障缴费 |
|
145,210.00 |
|
|
伙食补助费 |
|
15,341.00 |
|
|
绩效工资 |
|
131,519.00 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
60,535.08 |
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
办公费 |
|
|
8,867.57 |
|
印刷费 |
|
|
|
|
手续费 |
|
|
|
|
水费 |
|
|
|
|
电费 |
|
|
|
|
邮电费 |
|
|
|
|
差旅费 |
|
|
15,508.35 |
|
维修(护)费 |
|
|
280.00 |
|
租赁费 |
|
|
|
|
会议费 |
|
|
|
|
培训费 |
|
|
7,160.00 |
|
公务接待费 |
|
|
8,042.00 |
|
劳务费 |
|
|
|
|
委托业务费 |
|
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
|
福利费 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
|
|
48,750.00 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
|
|
34,024.80 |
|
住房公积金 |
|
|
170,276.00 |
|
…… |
|
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
接待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
接待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
10000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000.00 |
8042.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8042.00 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
类 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
项 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“河池市政务服务管理办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。
河池市政务服务管理办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计304.13万元。
1.财政拨款收入304.13万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计304.13万元。包括:
1.一般公共服务(类)271.68万元:主要用于本部门行政运行、政务公开、一般管理事务等工作方面的支出。
2.教育支出(类)0.9万元:主要用于本部门干部教育培训工作方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)14.52万元:主要用于按国家政策规定缴纳职工医疗保障方面的支出。
4.住房保障支出(类)17.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余0万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
河池市政务服务管理办公室2016 年度一般公共预算支出304.13万元,其中:基本支出229.13万元,项目支出75万元。
1.一般公共服务(类)271.68万元;。
2.教育支出(类)0.9万元;
3.医疗卫生与计划生育支出(类)14.52万元;
4.住房保障支出(类)17.03万元;
5.结余分配0万元;
6.年末结转和结余0万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
河池市政务服务管理办公室2016年度政府性基金支出 0万元。(本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故无数据)
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出229.13万元,其中:人员经费220.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金等;公用经费8.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、租凭费、维修费、公务接待费等;
2016年度一般公共预算财政拨款项目支出75万元,
主要包括项目使用:人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、宣传费、维修费、公务接待费等;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.8万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
2016年,本办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0.8万元,国内公务接待批次12次,人次115次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,无增减。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出8.86万元,比2015年减少93.8万元,增长(降低)91.4 %。主要原因是:2016年政府采购项目支出比2016年大幅减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本单位预算绩效管理工作开展有序,按年初预算绩效目标执行,社会效益良好,群众满意度达99.99
附件:1.河池市政务服务管理办公室2016年结算报表数据 2.市财政批复市政务办2016年部门决算函 3.河池市政务服务管理办公室2016年度部门决算