第一部分:部门概况
一、 主要职能
(一)负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。
(二)负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
(三)协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
(四)研究各县(市)区人民政府和市直各部门请示市人民政府的事项,提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。
(五)根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。
(六)督促检查市直各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府以及市人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向市人民政府领导同志报告。
(七)协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
(八)收集、编辑、报送市人民政府领导同志参阅的信息资料。
(九)负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,处理各部门和各级人民政府反映的重要问题。
(十)做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志服务。
(十一)管理市人民政府驻外办事处。
(十二)办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)河池市人民政府办公室机构设置
1.内设机构:市人民政府研究中心、综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、人事科、信息科、文电科、行政后勤科。
2.设在机构:市人民政府督查室、市人民政府应急管理办公室(内设值班室、协调处置科、应急管理科)。
3.所属事业单位:市人民政府发展研究中心、市电子政务管理中心。
4.挂牌机构:市法制办公室、市外事侨务办公室、市国有资产管理委员会。
(二)河池市人民政府办公室人员构成
河池市人民政府办公室机关人员编制为83人(含事业编制18人),编制内实有在职人数63人,离退休人员34人(其中离休人员3人,退休人员31人)。河池市人民政府办公室挂牌机构人员编制单列。
第二部份 2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2016年收入总预算1462.91万元,同比增长50.53%。
公共财政预算拨款1462.91万元,同比增长50.53%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明
2016年支出总预算1462.91万元,基本支出817.91万元,占支出总预算的55.91%;项目支出645万元,占支出总预算的44.09%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
一般公共服务类科目1305万元,占支出总预算89.21%,同比增长54.89%。
教育支出类科目6.66万元,占支出总预算0.46%。
社会保障和就业类科目1.89万元,占支出总预算0.13%。
医疗卫生类科目53.41万元,占支出总预算3.65%。
住房保障支出类科目68.96万元,占支出总预算4.71 %,同比增长28.88%。
国土海洋气象支出科目27万元,占支出总预算1.84%,与上年持平。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算。
基本支出预算817.91万元,占支出总预算55.91%,同比增长17.39%。
工资福利支出预算 522.18万元,占基本支出预算63.84%,同比增长27.26%。
商品和服务支出预算51.34万元,占基本支出预算6.28%,同比下降26.58%。
对个人和家庭的补助支出预算244.4万元,占基本支出预算29.88%,同比增长12.9%。
2.项目支出预算。
项目支出预算645万元, 占支出总预算的44.09%。
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算为15.1万元,比2015年初预算37.5万元减少22.4万元,同比下降59.73%。其中:
(一)因公出国(境)经费。2015年预算0万元,与上年持平。
(二)公务接待费2016年预算15.1万元,与上年持平。主要用于本单位与兄弟省(市、自治区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括发生接待的租车费、住宿费和工作餐费等支出。
(三)公务用车费2016年预算没有安排相关费用,同比减少22.4万元,下降100%。
第三部份 河池市人民政府办公室2016年部门预算报表
详见附件:1312341701.xls