第一部分 2016年部门预算
一、部门主要职责
(一)中共河池市委政策研究室主要职责。
根据《中共河池市委员会政策研究室主要职责、内设机构和人员编制规定》(河办发〔2012〕49号文件)规定,本部门主要职责是:负责完成本级党委和上级党委下达的调研课题任务,主动积极地思考和研究领导关注的重点、热点和难点问题,当好党委参谋和助手,为市委提供国内外有价值的信息和咨询;围绕市委的中心工作、任务和重大决策以及重要工作部署,进行超前研究和跟踪调查研究,提出意见和建议,供市委领导和有关部门决策参考;指导、组织、协调全市有关政研业务工作,为基层党委和部门决策服务;完成市委和自治区党委政策研究室交办的其他工作任务。
(二)中共河池市委政策研究室机构设置。
1.内设机构:综合科。
2.直属事业单位:中共河池市委决策咨询中心、《改革与调研》编辑部。
(三)中共河池市委政策研究室人员构成。
中共河池市委政策研究室机关人员编制为5人,编制内实有在职人数4人,退休人员4人。直属事业单位河池市委决策咨询中心人员编制为3人,编制内实有在职人数0人;《改革与调研》编辑部人员编制为5人,编制内实有在职人数3人。
二、收支预算说明
2016年收支总预算89.93万元,同比增长13.78%。全部为公共财政预算拨款。
三、支出预算说明
2016年支出总预算89.93万元,基本支出76.38万元,占支出总预算的94.93%,项目支出10万元,占支出总预算的11.12%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分4类,其中:
一般公共服务类科目78.03万元,占支出总预算的86.53%,同比增长11.67%。
社会保障和就业类科目5.24万元,占支出总预算的6.06%,同比增长25.87%。
教育支出类科目0.59万元,占支出总预算的0.66%,同比增长22.92%。
住房保障支出类科目6.07万元,占支出总预算的6.75%,同比增长33.7%。
(二)按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。基本支出预算79.93万元,占支出总预算的88.88%,同比增长14.14%。其中:
工资福利支出预算47.06万元,占基本支出预算的58.87%,同比增长22.3%。
商品和服务支出预算3.54万元,占基本支出预算的4.43%,同比减少38.75%。
对个人和家庭的补助支出预算29.33万元,占基本支出预算的36.7%,同比增长13.77%。
2.项目支出预算。
项目支出预算10万元,占支出总预算的12.51%,同比增长11.11%。
第二部份 部门预算公开报表
详见附表:1307200521.xls 1307277556.xls 1307360771.xls
中共河池市委政策研究室
2016年2月18日