第一部分:部门概况
一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)
在市党委、市人民政府的领导下,贯彻落实全国公安工作方针、政策和公安部、公安厅的决策部署;研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施;指导、监督、检查全市公安工作;指导全市公安法制建设,根据市人民政府委托,起草有关规范性文件草案;掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析研判,制定对策;组织、指导案件的侦查工作,参与侦查或直接承办重大疑难案件,协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱事件;指导、监督全市公安机关和直接承办并依法查处危害政治稳定和危害社会治安的行为,依法管理户籍、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;依法管理国籍;组织指导全市公安机关对外国人和中国公民的出境、入境管理工作;组织、实施消防工作,依法进行消防监督;指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理,维护道路交通安全、交通秩序,负责机动车辆管理、检验和驾驶人考核、驾驶证件的管理工作;指导全市各级公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设;指导城乡治保委员会等群众性组织的治安防范工作;规划、指导管理全市公安机关网络安全保卫工作,负责全市公安机关信息通信建设和管理工作;指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督,考察工作。负责组织和指导看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作;指导、监督、承办少年犯罪收容教养审批工作,指导、监督全市劳动教养案件审批工作及承办市人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作;组织、指导全市公安机关执法监督工作;组织实施对党政领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会等活动的安全警卫工作;组织开展公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术等建设工作;制定全市公安机关装备、被装、配备、经费等警务保障计划制度和调配管理工作,指导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作;负责全市的反恐怖工作及承办市反恐怖协调领导小组办公室的日常工作;负责全市公安机关录用人民警察审核和公安机构编制管理工作;按规定权限管理干部;按国家规定统一领导、管理全市公安消防部队建设,负责对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;负责全市公安队伍建设工作。组织、指导全市公安教育培训和公安宣传工作;制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处、督办公安队伍违纪案件;承办市人民政府和自治区公安厅交办的其他事项。
局机关内设纪委监察室、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、警务保障处等28个内设机构和直属机构,其中交警支队经费实行垂直管理。根据预算管理有关规定,市局预算涵盖的二级预算单位包括:市本级、看守所、行拘所(强制戒毒所)。
二、人员构成情况
截止2015年10月,河池市公安局行政编制为422人(不含交警及金城江分局编制)。
第二部分:相关表格
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收 支 预 算 总 表 |
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单位名称:河池市公安局 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
一、一般公共服务支出 |
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一、一般公共预算拨款 |
7,653.08 |
二、外交支出 |
|
经费拨款 |
5,597.08 |
三、国防支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
2,056.00 |
四、公共安全支出 |
7,421.55 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
39.03 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
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七、文化体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
1.23 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
297.99 |
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
7,653.08 |
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
五、上年结余收入 |
500.00 |
二十、住房保障支出 |
393.28 |
一般公共预算拨款结余 |
500.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
|
政府性基金预算拨款结余 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
|
财政专户拨款结余 |
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二十三、预备费 |
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其他结余 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
|
|
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
|
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|
二十八、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
8,153.08 |
支 出 总 计 |
8,153.08 |
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|
一般公共预算拨款支出预算表 |
|||||
单位名称:河池市公安局 |
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
7,653.08 |
4,349.76 |
3,303.32 |
|
204 |
公共安全支出 |
6,921.55 |
3,618.23 |
3,303.32 |
|
20402 |
公安 |
6,921.55 |
3,618.23 |
3,303.32 |
|
2040201 |
行政运行(公安) |
3,618.23 |
3,618.23 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务(公安) |
563.00 |
|
563.00 |
|
2040204 |
治安管理 |
137.60 |
|
137.60 |
|
2040205 |
国内安全保卫 |
77.90 |
|
77.90 |
|
2040206 |
刑事侦查 |
234.00 |
|
234.00 |
|
2040207 |
经济犯罪侦查 |
107.00 |
|
107.00 |
|
2040208 |
出入境管理 |
15.50 |
|
15.50 |
|
2040209 |
行动技术管理 |
165.00 |
|
165.00 |
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2040213 |
网络侦控管理 |
501.32 |
|
501.32 |
|
2040214 |
反恐怖 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2040215 |
居民身份证管理 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2040216 |
网络运行及维护(公安) |
20.00 |
|
20.00 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
453.00 |
|
453.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,008.00 |
|
1,008.00 |
|
205 |
教育支出 |
39.03 |
39.03 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
39.03 |
39.03 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
39.03 |
39.03 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.23 |
1.23 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.23 |
1.23 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
297.99 |
297.99 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
297.99 |
297.99 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
297.99 |
297.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
393.28 |
393.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
393.28 |
393.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
393.28 |
393.28 |
|
|
|
|
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||
一般公共预算拨款支出预算表(分经济分类科目) |
|||||||
单位名称:河池市公安局 |
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
合计 |
7,653.08 |
4,349.76 |
3,303.32 |
|
||
301 |
工资福利支出 |
3,304.63 |
3,015.63 |
289.00 |
|
||
30101 |
基本工资 |
1,109.41 |
1,109.41 |
|
|
||
30102 |
津贴补贴 |
1,464.37 |
1,464.37 |
|
|
||
30103 |
奖金 |
90.46 |
90.46 |
|
|
||
30104 |
社会保障缴费 |
299.08 |
299.08 |
|
|
||
30107 |
绩效工资 |
28.31 |
28.31 |
|
|
||
30199 |
其他工资福利支出 |
313.00 |
24.00 |
289.00 |
|
||
302 |
商品和服务支出 |
2,242.43 |
381.11 |
1,861.32 |
|
||
30201 |
办公费 |
118.80 |
70.00 |
48.80 |
|
||
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
||
30205 |
水费 |
35.00 |
10.00 |
25.00 |
|
||
30206 |
电费 |
95.00 |
70.00 |
25.00 |
|
||
30207 |
邮电费 |
33.20 |
|
33.20 |
|
||
30209 |
物业管理费 |
37.00 |
|
37.00 |
|
||
30211 |
差旅费 |
102.50 |
35.00 |
67.50 |
|
||
30213 |
维修(护)费 |
15.00 |
10.00 |
5.00 |
|
||
30214 |
租赁费 |
423.32 |
|
423.32 |
|
||
30215 |
会议费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
||
30216 |
培训费 |
44.03 |
39.03 |
5.00 |
|
||
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
||
30218 |
专用材料费 |
21.70 |
|
21.70 |
|
||
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
||
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
||
30228 |
工会经费 |
52.04 |
52.04 |
|
|
||
30229 |
福利费 |
2.53 |
2.53 |
|
|
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
57.20 |
|
57.20 |
|
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,179.10 |
69.50 |
1,109.60 |
|
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,073.03 |
953.03 |
120.00 |
|
||
30301 |
离休费 |
55.57 |
55.57 |
|
|
||
30302 |
退休费 |
502.94 |
502.94 |
|
|
||
30304 |
抚恤金 |
1.23 |
1.23 |
|
|
||
30305 |
生活补助 |
100.00 |
|
100.00 |
|
||
30311 |
住房公积金 |
393.28 |
393.28 |
|
|
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||
310 |
其他资本性支出 |
1,033.00 |
|
1,033.00 |
|
||
31001 |
房屋建筑物购建 |
970.00 |
|
970.00 |
|
||
31002 |
办公设备购置 |
21.00 |
|
21.00 |
|
||
31003 |
专用设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.00 |
|
1.00 |
|
||
31008 |
物资储备 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||
31099 |
其他资本性支出 |
19.00 |
|
19.00 |
|
||
|
|
|
|||||
一般公共预算拨款“三公”经费预算表 |
|
||||||
单位名称:河池市公安局 |
单位:万元 |
|
|||||
项目 |
预算数 |
|
|||||
合计 |
72.20 |
|
|||||
一、因公出国(境)费用 |
|
|
|||||
二、公务接待费 |
15.00 |
|
|||||
三、公务用车费 |
57.20 |
|
|||||
1.公务用车运行费 |
57.20 |
|
|||||
2.公务用车购置费 |
|
|
河池市公安局2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况:
2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算72.20元。其中公务接待费15万元,同比下降77.20%,主要用于局机关按规定开支的各类公务接待费用;公务用车运行费用为57.2万元,同比下降89.35%,主要用于局机关按规定开支的各类公务活动及执法执勤车辆运行维护开支。